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[ 索引号 ] 11500238768891410G/2025-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县经济信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-22 [ 发布日期 ] 2025-09-22

重庆市巫溪县经济和信息化委员会(本级)2024年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和市关于工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性政策文件并组织实施。

2.拟定全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定全县工业和信息化发展规划并组织实施,优化产业布局,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

3.负责提出全县工业和信息化项目投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;负责工业和信息化技改项目的核准、备案,对重大技术改造项目实施监督管理。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5.负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;承担煤、电、工业用油、气和重要物资平衡调度的责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备;指导盐行业管理。

6.负责全县工业经济发展、结构调整和产业布局调整工作;制定并组织实施新兴产业、重点产业发展规划。

7.会同有关部门拟定工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施有关科技项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法;负责全县民用爆破器材经营企业的监督管理;拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、政策并组织实施;组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

9.推进工业体制改革、管理创新和国有企业的现代企业制度建设;指导相关行业加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,指导和促进创意产业发展,培育和监管信用服务市场;参与指导企业融资工作。

10.研究、指导工业品流通市场的培育、建设和发展;监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调整;指导开拓工业品县外市场,推动工业品的销售工作和推进营销手段现代化。

11.指导协调乡镇工业经济发展、结构调整、产业布局和小企业创业基地建设;指导工业园区规划和建设,促进特色工业发展。

12.统筹推进信息化工作,负责协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、移动、联通、铁塔公司和广播电视、计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

13.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。

14.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导、监督政府部门、重点行业的重要信息与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

15.统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站)。

16.负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。

17.研究制订全县中小企业发展战略、规划和年度计划并组织实施;负责对全县中小企业宏观指导和服务、监督管理全县中小企业的安全生产工作、组织中小企业招商、对外合作交流;推动中小企业信息网络建设,依法维护中小企业的合法权益;负责协调减轻中小企业负担工作。

18.负责全县工业和信息化企业的安全生产监督管理。

19.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

巫溪县经济和信息化委员会内设6个科室:办公室、政策法规科(行政审批科)、经济运行和企业发展科、信息发展科、规划招商投资科、应急管理科(行政执法科)

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024度收入总计662.95万元,支出总计662.95万元。收、支与2023年度相比,减少1209.47万元,下降64.6%,主要原因2023年度我委下属事业单位巫溪县工业行政执法支队未独立核算,2024年独立核算;二是项目支出减少,如燃气管道更新改造、融资担保降费奖补等项目减少。

2.收入情况。2024度收入合计662.95万元,与2023年度相比,减少1209.47万元,下降64.6%,主要原因2023年度我委下属事业单位巫溪县工业行政执法支队未独立核算,2024年独立核算;二是项目支出减少,如燃气管道更新改造、融资担保降费奖补等项目减少。其中:财政拨款收入662.95万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024度支出合计662.95万元,与2023年度相比,减少1209.47万元,下降64.6%,主要原因2023年度我委下属事业单位巫溪县工业行政执法支队未独立核算,2024年独立核算;二是项目支出减少,如燃气管道更新改造、融资担保降费奖补等项目减少。其中:基本支出393.43万元,占59.35%;项目支出269.52万元,占40.65%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格控制收支,年末无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计662.95万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1209.47万元,下降64.6%主要原因2023年度我委下属事业单位巫溪县工业行政执法支队未独立核算,2024年独立核算;二是项目支出减少,如燃气管道更新改造、融资担保降费奖补等项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入662.95万元,与2023年度相比,减少1209.47万元,下降64.6%主要原因2023年度我委下属事业单位巫溪县工业行政执法支队未独立核算,2024年独立核算;二是项目支出减少,如燃气管道更新改造、融资担保降费奖补等项目减少。较年初预算数减少4.82万元,下降0.7%。主要原因是中小企业发展专项资金减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出662.95万元,与2023年度相比,减少1209.47万元,下降64.6%主要原因2023年度我委下属事业单位巫溪县工业行政执法支队未独立核算,2024年独立核算;二是项目支出减少,如燃气管道更新改造、融资担保降费奖补等项目减少较年初预算数减少4.82万元,下降0.7%。主要原因是中小企业发展专项资金减少。

结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是严格控制收支,年末无结转结余

比较情况。本单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出279.92万元,占42.22%,较年初预算数增加2.93万元,增长1.1%,主要原因是职工职级晋升,工资调标,故支出增加。

2)社会保障与就业支出159.82万元,占24.11%,较年初预算数增加6.47万元,增长4.2%,主要原因是职工社保基数调标,故支出增加。

3)卫生健康支出16.11万元,占2.43%,较年初预算数无增减,主要原因是是严格按照预算执行。

4)资源勘探信息等支出185.78万元,占28.02%,较年初预算数减少14.22万元,下降7.1%,主要原因是中小企业发展专项资金减少。

5)住房保障支出21.31万元,占3.22%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出393.43万元。其中:人员经费349.01万元,与2023年度相比,减少104.13万元,下降23.0%,主要原因是2023年度我委下属事业单位巫溪县工业行政执法支队未独立核算,2024年独立核算人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费44.42万元,与2023年度相比,减少13.53万元,下降23.4%,主要原因是严格执行过紧日子政策,压减公用经费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024度“三公”经费支出共计10.60万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算收支。较上年支出数增加1.57万元,增长17.4%主要原因是公务用车年限较久,维修成本增加,维修支出增加,公务车运行维护费增加

(二)“三公”经费分项支出情况

2024度本单位因公出国(境)费用0.00万元,公务车购置费0.00万元,公务车运行维护费7.00万元,主要用于车辆维修维护、汽油费、通行费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格控制收支。较上年支出数增加1.63万元,增长30.4%主要原因是公务用车年限较久,维修成本增加,维修支出增加。

公务接待费3.60万元,主要用于接待上级部门调研、指导及招商意向企业考察。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格控制收支。较上年支出数减少0.06万元,下降1.6%,主要原因是严格执行过紧日子政策,厉行节约

(三)“三公”经费实物量情况

2024度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待120批次900人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本单位人均接待费40.00元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.15万元,与2023年度相比,增加0.66万元,增长14.7%主要原因是为了高质量服务企业,助力工业经济发展,食品及农产品加工、制造业高质量发展大会等会议增多。本年度培训费支出6.08万元,与2023年度相比,减少0.08万元,下降1.3%,主要原因是严格执行党政机关过紧日子要求,厉行节约,精简培训,节约开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024度本单位机关运行经费支出44.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年支出数减少13.53万元,下降23.4%,主要原因是厉行节俭、精简支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对15个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金269.52万元

项目支出绩效自评表

见附件1

(二)部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐青梅;联系方式:023-51522842




收入支出决算表

单位巫溪县经济和信息化委员会(本级)

01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

662.95

一、一般公共服务支出

31

279.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

159.82


9


九、卫生健康支出

39

16.11


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

185.78


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

21.31


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

662.95

本年支出合计

57

662.95

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

662.95

总计

60

662.95


收入决算表

单位:巫溪县经济和信息化委员会(本级)

02

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

662.95

662.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

279.92

279.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

279.92

279.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

196.18

196.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

83.74

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

159.82

159.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

157.20

157.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

113.29

113.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.13

18.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

185.78

185.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

185.78

185.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

185.78

185.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位:巫溪县经济和信息化委员会(本级)

03

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

662.95

393.43

269.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

279.92

196.18

83.74

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

279.92

196.18

83.74

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

196.18

196.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

83.74

0.00

83.74

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

159.82

159.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

157.20

157.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

113.29

113.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.13

18.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

185.78

0.00

185.78

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

185.78

0.00

185.78

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

185.78

0.00

185.78

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县经济和信息化委员会(本级)

04

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

662.95

一、一般公共服务支出

33

279.92

279.92



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

159.82

159.82




9


九、卫生健康支出

41

16.11

16.11




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

185.78

185.78




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

21.31

21.31




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

662.95

本年支出合计

59

662.95

662.95



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

662.95

总计

64

662.95

662.95




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县经济和信息化委员会(本级)

05

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

662.95

393.43

269.52

662.95

393.43

269.52

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

279.92

196.18

83.74

279.92

196.18

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

279.92

196.18

83.74

279.92

196.18

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

0.00

0.00

0.00

196.18

196.18

0.00

196.18

196.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

83.74

0.00

83.74

83.74

0.00

83.74

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

159.82

159.82

0.00

159.82

159.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

157.20

157.20

0.00

157.20

157.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

113.29

113.29

0.00

113.29

113.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

25.78

25.78

0.00

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

18.13

18.13

0.00

18.13

18.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

0.00

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

0.00

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

16.11

16.11

0.00

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.11

16.11

0.00

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.11

16.11

0.00

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

185.78

0.00

185.78

185.78

0.00

185.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

185.78

0.00

185.78

185.78

0.00

185.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

0.00

0.00

0.00

185.78

0.00

185.78

185.78

0.00

185.78

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

21.31

21.31

0.00

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

21.31

21.31

0.00

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

21.31

21.31

0.00

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:巫溪县经济和信息化委员会(本级)

06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

233.10

302

商品和服务支出

44.42

310

资本性支出


30101

基本工资

56.73

30201

办公费

2.73

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

42.79

30202

印刷费

0.77

31002

办公设备购置


30103

奖金

51.44

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.17

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.78

30206

电费

2.16

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

18.13

30207

邮电费

0.75

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

16.11

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

0.19

30209

物业管理费

3.41

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.62

30211

差旅费

5.71

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

21.31

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

115.91

30215

会议费

0.25

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

16.86

30216

培训费

0.59

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.60

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

98.08

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.47

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.97

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.72

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.15

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

12.09

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

2.84

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

349.01

公用经费合计

44.42


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县经济和信息化委员会(本级)

07

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本年无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县经济和信息化委员会(本级)

08

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本年无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。


机构运行信息决算表

单位巫溪县经济和信息化委员会(本级)

09

单位:万元

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

44.42

(一)支出合计

2

10.60

(一)行政单位

26

44.42

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

7.00

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

2   

2)公务用车运行维护费

6

7.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

3.60

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

3.60

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

2

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

120

(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18

900

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22

5.15




三、培训费

23

6.08




四、差旅费

24

7.94





附件

2024年度二级项目绩效自评表


项目名称:

2022年度专精特

新企业培育奖励

项目编码:

50023824T000004215248

自评总分:

100.00



项目主管部门:

028-巫溪县经济和

信息化委员会

财政归口处室:

007-企业科

部门联系人:

李杨

联系电话:

15870528320

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金



0.00


50,000.00


50,000.00




其中:财

政拨款



0.00


50,000.00


50,000.00

100

10.00

10.00

一般公共

预算



0.00


50,000.00


50,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

激励企业进一步提升科技创新能力

激励企业进一步提升科技创新能力

推进建安智能科技有限公司成功创建专

精特新企业

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助企业

数量

1

1

0

100

40

40


激励企业

提升科技创新能力

1

1

0

100

30

30


企业满意

%

95

95

0

100

10

10


企业补助

金额

万元

5

5

0

100

10

10



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