巫溪县经济和信息化委员会2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家和市关于工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关规范性政策文件并组织实施。
2.拟定全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定全县工业和信息化发展规划并组织实施,优化产业布局,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
3.负责提出全县工业和信息化项目投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;负责工业和信息化技改项目的核准、备案,对重大技术改造项目实施监督管理。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5.负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;承担煤、电、工业用油、气和重要物资平衡调度的责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备;指导盐行业管理。
6.负责全县工业经济发展、结构调整和产业布局调整工作;制定并组织实施新兴产业、重点产业发展规划。
7.会同有关部门拟定工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施有关科技项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
8.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法;负责全县民用爆破器材经营企业的监督管理;拟订有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划、政策并组织实施;组织协调相关工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
9.推进工业体制改革、管理创新和国有企业的现代企业制度建设;指导相关行业加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,指导和促进创意产业发展,培育和监管信用服务市场;参与指导企业融资工作。
10.研究、指导工业品流通市场的培育、建设和发展;监测分析市场运行和重要工业品的供求状况并组织调整;指导开拓工业品县外市场,推动工业品的销售工作和推进营销手段现代化。
11.指导协调乡镇工业经济发展、结构调整、产业布局和小企业创业基地建设;指导工业园区规划和建设,促进特色工业发展。
12.统筹推进信息化工作,负责协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、移动、联通、铁塔公司和广播电视、计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
13.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
14.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导、监督政府部门、重点行业的重要信息与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。
15.统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站)。
16.负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。
17.研究制订全县中小企业发展战略、规划和年度计划并组织实施;负责对全县中小企业宏观指导和服务、监督管理全县中小企业的安全生产工作、组织中小企业招商、对外合作交流;推动中小企业信息网络建设,依法维护中小企业的合法权益;负责协调减轻中小企业负担工作。
18.负责全县工业和信息化企业的安全生产监督管理。
19.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
巫溪县经济和信息化委员会内设6个科室:办公室、政策法规科(行政审批科)、经济运行和企业发展科、信息发展科、规划招商投资科、应急管理科(行政执法科),下设2个财政全额拨款事业单位:巫溪县投资促进服务中心和巫溪县中小企业服务中心
二、部门收支总体情况(表六至表八)
(一)收入预算
2026年年初预算数845.31万元,其中:一般公共预算拨款845.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少50.73万元,主要是落实过紧日子要求,压减项目支出,项目收入减少。
(二)支出预算
2026年年初预算数845.31万元,其中:一般公共服务支出653.84万元,社会保障和就业支出156.12万元,卫生健康支出15.16万元,住房保障支出20.18万元。支出较去年减少50.73万元,主要是基本支出增加5.26万元,项目支出减少56.00万元。
按照我县预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)
2026年一般公共预算财政拨款收入845.31万元,一般公共预算财政拨款支出845.31万元,比2025年减少50.73万元。其中基本支出391.36万元,比2025年增加5.26万元,主要原因是2026年机关在职人员工资标准按政策上调、社保缴费基数随社会平均工资调整;项目支出453.95万元,比2025年减少56.00万元,主要原因是落实过紧日子要求,压减项目支出。
巫溪县经济和信息化委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明(表四)
2026年“三公”经费预算10.00万元,比2025年减少0.58万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3.00万元,比2025年减少0.58万元,主要原因是严格落实公务接待管理规定,减少非必要接待,同时降低单次接待标准;公务用车运行维护费7.00万元,与上年持平,主要用于企业实地走访、安全检查等必要出行,维持基础运维成本;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、2026年一般公共预算财政拨款运行经费48.51万元,比上年增加3.31万元,主要原因为办公设备老旧,部分打印机、电脑需维修更换,物业费按服务协议小幅上调,运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、2026年政府采购货物预算1.99万元(主要为办公电脑、打印机等设备更新)(表九)
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款453.95万元。
4、截至2025年12月,所属预算单位共有车辆2辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。(表十至表十一)
2026年度我单位按规定编制了部门预算整体绩效目标,本单位2026年无县级重点专项资金安排,无需编制县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:徐青梅;联系方式:023-51522842


