• 索引号
  • 11500238709321004U/2025-00016
  • 主题分类
  • 交通、工业、信息化
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 巫溪县交通局
  • 成文日期
  • 2025-09-22
  • 发布日期
  • 2025-09-22
  • 标题
  • 巫溪县道路运输事务中心2024年度决算公开说明
  • 发文字号
  • 有 效 性
分享:
字号 :


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担道路客货运输发展规划、基础建设、公共交通运行线网布局的事务工作。承担客货运输企业、站场的日常监督管理有关的事务工作。承担行业生态环境保护和节能减排事务工作。承担安全服务质量考核、信用体系建设、统计等有关事务性工作。承担政策性补贴有关事务工作;承担道路运输紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备有关事务工作。

2.承担机动车驾驶培训、机动车维修企业资格审查、安全服务质量考核、信用体系建设、日常监督管理有关的事务性工作。

3.承担港口经营秩序、港口企业安全生产监督管理、岸线管理等有关的事务性工作。承担抢险救灾物资和国防建设急需物资港口作业协调工作。承担港口运输统计的事务工作。承担地方航道技术等级拟定有关的事务性工作。承担与航道有关的拦河、跨河、临河建筑的航道通航条件影响评价管理等有关的事务性工作。承担航道统计的事务工作。承担地方航道的日常养护工作。承担航道固定资产和设备管理有关的事务性工作。

4.承担道地方海事管理有关的事务性工作。承担有关船舶管理、船员管理、通航管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全管理、船舶防治污染管理和地方水上交通安全管理等方面的事务性工作。协助管辖水域水上交通调查。承担海事统计的事务工作。承担行业生态环境保护工作。承担港航海事政务服务的事务性工作,统筹协调行业信用体系建设工作。

5.承担船舶(含渔船)检验监督管理有关的事务性工作。协助海损事故的调查和技术鉴定工作。承担绿色航运新船型、新技术推广的事务工作。承担船舶航行水域环境保护技术政策监督实施有关的事务性工作。承担船舶节能减排有关事务工作。承担监督实施水路运输服务标准规范有关的事务性工作。承担水路运输管理有关事务的工作。承担水路运输战备的事务工作,以及重要物资、应急救援物资和人员水路运输的组织协调工作。承担水路运输统计的事务工作。

6.承当指导道路、水路运输安全生产监督管理有关事务性工作。承担地方道路、水路交通管理监控和信息传递工作。承担道路、水路应急管理的事务工作和事故救援工作。参与管辖行业交通事故调查的工作。负责法制教育、业务培训、法治宣传工作。

(二)机构设置

根据巫溪委编委发〔202012号、巫溪委编委发〔2024113号文件要求,巫溪县道路运输事务中心为县交通局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位,加挂巫溪县港航海事事务中心牌子。内设综合科、道路运输科、维修驾培科、港口航道科、海事运输科安全法制科(应急办)6个科室。设主任1名,副主任2名。 机构领导职数按1名配备。县道路运输事务中心事业编制数25名,年末实有人数24名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1441.38万元,支出总计1441.38万元。收、支与2023年度相比,增加369.31万元,增长34.5%,主要原因是2024年度将20232-4季度、20241-3季度“公交卡优惠补贴”项目纳入预算,导致“公交卡优惠补贴”项目较上年增加;2024年交通项目增加;2024年农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目较上年减少;2024年港航海事项目较上年减少;道路运输事务机构专项项目较上年减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1441.38万元,与2023年度相比,增加369.31万元,增长34.5%,主要原因是2024年度将20232-4季度、20241-3季度“公交卡优惠补贴”项目纳入预算,导致“公交卡优惠补贴”项目较上年增加;2024年交通项目增加;2024年农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目较上年减少;2024年港航海事项目较上年减少;道路运输事务机构专项项目较上年减少。其中:财政拨款收入1441.38万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1441.38万元,与2023年度相比,增加369.31万元,增长34.5%,主要原因是2024年度将20232-4季度、20241-3季度“公交卡优惠补贴”项目纳入预算,导致“公交卡优惠补贴”项目较上年增加;2024年交通项目增加;2024年农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目较上年减少;2024年港航海事项目较上年减少;道路运输事务机构专项项目较上年减少。其中:基本支出432.04万元,占29.97%;项目支出1009.34万元,占70.03%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位,实行零结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1441.38万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加369.31万元,增长34.5%。主要原因是2024年度将20232-4季度、20241-3季度“公交卡优惠补贴”项目纳入预算,导致“公交卡优惠补贴”项目较上年增加;2024年交通项目增加;2024年农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目较上年减少;2024年港航海事项目较上年减少;道路运输事务机构专项项目较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1441.38万元,与2023年度相比,增加369.31万元,增长34.5%。主要原因是2024年度将20232-4季度、20241-3季度“公交卡优惠补贴”项目纳入预算,导致“公交卡优惠补贴”项目较上年增加;2024年交通项目增加;2024年农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目较上年减少;2024年港航海事项目较上年减少;道路运输事务机构专项项目较上年减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1441.38万元,与2023年度相比,增加369.31万元,增长34.5%。主要原因是2024年度将20232-4季度、20241-3季度“公交卡优惠补贴”项目纳入预算,导致“公交卡优惠补贴”项目较上年增加;2024年交通项目增加;2024年农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目较2023年减少;2024年港航海事项目较2023年减少;道路运输事务机构专项项目减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比无增减,主要原因是本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位,实行零结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出73.07万元,占5.07%,较年初预算数增加23.60万元,增长47.7%,主要原因是根据《巫溪县社会保险事务中心关于调整我县事业单位工作人员养老保险缴费基数相关政策的通知》(溪社险发(202439号)文件养老保险及职业年金缴费总量增加。

2)卫生健康支出18.65万元,占1.29%,较年初预算数无增减。主要原因是根据有关结算口径文件要求,县内调动人员医疗保险缴费不结算,由年初的预算单位负责本单位预算人员的支出,因此2024年本单位2个调动人员的医疗保险费由原预算单位支出。本单位人员按照预算支出本单位人员医疗保险。

3)交通运输支出1327.28万元,占92.08%,较年初预算数增加995.46万元,增长300.0%,主要原因是“公交优惠卡补贴”项目、农村农村客运运营补贴、农村客运车辆保险经费、港航海事项目、道路运输专项机构项目支出增加。

4住房保障支出22.38万元,占1.55%,较年初预算数无增减。主要原因是根据有关结算口径文件要求,县内调动人员住房公积金费不结算,由年初的预算单位负责本单位预算人员的支出,因此2024年本单位2个调动人员的住房公积金由原预算单位支出。本单位人员按照预算支出本单位人员住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出432.04万元。其中:人员经费399.01万元,与2023年度相比,减少0.71万元,下降0.2%,主要原因是2023111人退休,20249月新招录2人。虽然人员增加,但是新进人员工资比退休人员工资低,导致总体人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、、津补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费33.03万元,与2023年度相比,增加3.35万元,增长11.3%,主要原因是2024年年末人数比2023年增加2人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计3.00万元,较年初预算数减少1.70万元,下降36.2%,主要原因是按照三公经费支出要求,厉行节约、压减开支,因此三公经费减少。较上年支出数增加2.00万元,增长200.0%,主要原因是本单位20234月才取得公务用车,导致2023年未有公务用车运行维护费预算。为保障公务用车的正常使用,2024年增加了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2024年未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费2.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是按照政府“过紧日子”的要求,对公务用车运行维护费实行严格的总额控制和预算管理。较上年支出数增加2.00万元,增长100.0%,主要原因是本单位2023年4月才取得公务用车,导致2023年未有公务用车运行维护费预算。为保障公务用车的正常使用,2024年增加了公务用车运行维护费

公务接待费1.00万元,主要用于接待相关部门检查指导本单位工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.70万元,下降63.0%,主要原因是严格按照中央八项规定精神,厉行节约、严控接待费用。较上年支出数无增减,主要原因落实政府“过紧日子”要求,严格控制公务接待数量和规模,合并接待活动,使用更经济的接待方式,保持了本年接待费用的稳定。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次130人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费76.92元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.38万元,与2023年度相比,减少0.06万元,下降13.6%,主要原因是按照政府过紧日子的要求,厉行节约,简化办会形式,减少参会人员。本年度培训费支出4.51万元,与2023年度相比,增加2.67万元,增长145.1%,主要原因:一是为提升员工能力,学习浙江先进经验,2024年单位组织工作人员及领导到浙江培训。二是2024年为提升驾校、维修企业、货运客运企业从业人员水平,保障交通运输行业高质量发展,组织对驾校、车辆维修、货运客运等企业进行从业培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.39万元,其中:政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式计算机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1009.34万元。

2024年度部门整体绩效自评表

状态:已送审

项目
名称:

巫溪县道路运输事务中心整体监控

项目编码:

50023800024P000069

自评

总分:

100.00

项目
主管部门:

076-巫溪县道路运输事务中心

财政归口处室:

004-经建科

部门

联系人:

向文

联系

电话:

17308386001

资金情况

年初
预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率

执行率
权重

执行率
得分

年度总金额

4,223,238.98

14,413,805.90

14,413,805.90

其中:财政拨款

4,223,238.98

14,413,805.90

14,413,805.90

100

10.00

10.00

一般公共预算

4,223,238.98

14,413,805.90

14,413,805.90

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.负责宣传贯彻道路运输、水上运输、港航海事法律、法规、规章和方针政策。承担行业发展研究,以及有关规划编制和组织实施的事务工作。
2. 承担道路运输管理和港航海事管理的事务工作。承担道路运输企业、从业人员、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。
3. 承担地方航道管理的事务工作,负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管路的事务工作。
4. 承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。承担道路、水路运输重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资运输的组织协调工作。
5. 承担道路、水路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排,以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。
6. 承当道路、水路运输行业安全服务质量考核、信用体系建设工作。负责道路运输港航海事政务服务、行业统计、政策性补贴事务工作。
7. 承担船舶检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

1.全面深化放管服改革,跑出优化营商环境“加速度”,行政审批事项按时办结率达100%,满意度达100%;
2.推进城乡客货运发展,构建城乡运输新格局,实现全县行政区域内289个建制村农村公交、农村班车和片区农客全覆盖,城乡客运一体化建设水平大幅提升;
3.强化节假客流精准研判,强化运能储备保障能力,最大程度满足群众出行需求;
3.开启渝悦学车新模式,创新驾驶员培训模式,提升驾驶员教学质量;
4.对全县11家二类及以上维修企业、5家驾校进行质量信誉考核、对道运行业企业及港航企业开展常态化安全检查、政策法规宣传,提高企业安全生产、服务水平;
5.开展航道巡航、航道维护,保障航道通畅,保护水上环境;

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标值

全年

完成值

偏离度(%)

得分

系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否

核心指标

说明

航道管护里程数

公里

34

34

0

100

15

15

开展安全宣传活动次数

4

4

0

100

15

15

开展检查次数

12

12

0

100

20

20

完成农村客运车辆保险补助

180

180

0

100

10

10

年度预决算按时公开率

%

90

90

0

100

15

15

安全稳定率

%

90

90

0

100

15

15

群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:部门审核已审

项目

名称:

2023年农村客运运营补贴

项编码:

50023823T000003731274

自评

总分:

100.00

项目
主管部门:

076-巫溪县道路运输事务中心

财政归口处室:

004-经建科

部门

联系人:

张晓静

联系
电话:

18223821103

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

320,000.00

320,000.00

其中:财政拨款

0.00

320,000.00

320,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

320,000.00

320,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

年底前完成农村客运运营补贴70辆车,补助资金336552.5元。

年底前完成农村客运运营补贴70辆车,补助资金336552.5元。

年底前完成农村客运运营补贴70辆车,补助资金336552.5元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年

完成值

偏离度(%)

得分

系数(%)

指标

权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助资金及时到位率

%

95

95

0

100

20

20

工作任务完成率

%

95

95

0

100

20

20

项目按时完成进度

%

95

95

0

100

20

20

全年完成客运补贴数量

70

70

0

100

20

20

客运企业满意度

%

95

95

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51880615



收入支出决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,441.38

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

73.07

9

九、卫生健康支出

39

18.65

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

1,327.28

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

22.38

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,441.38

本年支出合计

57

1,441.38

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

1,441.38

总计

60

1,441.38


收入决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,441.38

1,441.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.52

24.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,327.28

1,327.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,108.35

1,108.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

69.08

69.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

133.02

133.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140136

水路运输管理支出

61.80

61.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

784.46

784.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

218.93

218.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

公共交通运营补助

218.93

218.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,441.38

432.04

1,009.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.52

24.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,327.28

317.95

1,009.34

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,108.35

317.95

790.41

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

69.08

0.00

69.08

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

133.02

0.00

133.02

0.00

0.00

0.00

2140136

水路运输管理支出

61.80

0.00

61.80

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

784.46

317.95

466.51

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

218.93

0.00

218.93

0.00

0.00

0.00

2149901

公共交通运营补助

218.93

0.00

218.93

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,441.38

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

73.07

73.07

9

九、卫生健康支出

41

18.65

18.65

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

1,327.28

1,327.28

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

22.38

22.38

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,441.38

本年支出合计

59

1,441.38

1,441.38

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,441.38

总计

64

1,441.38

1,441.38


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,441.38

432.04

1,009.34

1,441.38

432.04

1,009.34

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

73.07

73.07

0.00

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

73.07

73.07

0.00

73.07

73.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

4.55

4.55

0.00

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

43.99

43.99

0.00

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

24.52

24.52

0.00

24.52

24.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

18.65

18.65

0.00

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

18.65

18.65

0.00

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

18.65

18.65

0.00

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

1,327.28

317.95

1,009.34

1,327.28

317.95

1,009.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

1,108.35

317.95

790.41

1,108.35

317.95

790.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.00

0.00

0.00

69.08

0.00

69.08

69.08

0.00

69.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

0.00

0.00

0.00

133.02

0.00

133.02

133.02

0.00

133.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2140136

水路运输管理支出

0.00

0.00

0.00

61.80

0.00

61.80

61.80

0.00

61.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.00

0.00

0.00

784.46

317.95

466.51

784.46

317.95

466.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

0.00

0.00

0.00

218.93

0.00

218.93

218.93

0.00

218.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2149901

公共交通运营补助

0.00

0.00

0.00

218.93

0.00

218.93

218.93

0.00

218.93

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

22.38

22.38

0.00

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

22.38

22.38

0.00

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

22.38

22.38

0.00

22.38

22.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

394.46

302

商品和服务支出

33.03

310

资本性支出

30101

基本工资

96.08

30201

办公费

6.19

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

14.20

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

6.53

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

157.37

30205

水费

0.47

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.93

30206

电费

4.82

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

25.46

30207

邮电费

7.88

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

18.65

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.42

30211

差旅费

3.28

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

22.38

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.44

30213

维修(护)费

1.08

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

4.55

30215

会议费

0.09

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.01

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.95

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.71

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.60

30227

委托业务费

0.05

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.17

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.44

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

0.85

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

399.01

公用经费合计

33.03


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。















机构运行信息决算表

单位:巫溪县道路运输事务中心(本级)

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

(一)支出合计

2

3.00

(一)行政单位

26

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

2.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

1

(2)公务用车运行维护费

6

2.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

1.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

1.00

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

1

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

1

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

25

(一)政府采购支出合计

40

5.39

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

5.39

6.国内公务接待人次(人)

18

130

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

5.39

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

5.39

二、会议费

22

0.38

三、培训费

23

4.51

四、差旅费

24

21.15