一、部门基本情况
(一)职能职责
巫溪县交通运输委员会贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于交通运输工作的方针政策、决策部署以及县委、县政府的工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国家和市县的总体布局及发展规划,负责拟订全县公路、水路、 铁路、民航、邮政等综合交通发展规划。负责全县交通行业统计和信息指导工作。
2.负责全县交通运输行业管理工作,培育和管理水、陆、空交通运输市场。综合平衡全县交通运力,构建综合交通运输体系,统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等各种运输行业发展及各种运输方式的衔接协调工作。负责对重点物资和紧急客货运输进行调控。统筹协调交通运输行业信用体系建设。
3.负责交通运输行业行政审批制度改革工作,推进交通运输行业行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作。
4.负责交通运输系统内公路路政、道路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合行政执法, 具体执法交由巫溪县交通运输综合行政执法支队承担,并以部门的名义统一执法。指导乡镇(街道)开展有关综合执法工作。
5.负责全县公路、水路、铁路、民航工程建设及管理相关工作。
6.负责全县城市客运、出租汽车、搬运装卸、运输服务、联运服务、汽车维修、车辆技术检测、机动车驾驶员培训及驾驶学校的管理工作。
7.负责全县水运行业管理工作。负责航运运政、海事、水上交通安全监督、船舶及船用产品检验、救助打捞的管理工作。负责港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。
8.负责公路、水路设施的维护和管理工作。
9.负责全县交通战备工作。
10.负责交通运输系统的体制改革和结构调整,负责交通企业的行业管理,负责机关和所属单位国有资产的监督管理工作。
11.推动交通行业科技进步,指导公路、铁路、民航、水路、邮政行业环境保护和节能减排工作,组织和管理交通运输 行业信息化建设。
12.负责交通运输领域的重大重点项目具体推进工作。
13.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化。
14.加强交通运输行业发展统筹管理职责。
15.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。
16.负责邮政管理职责和有关监管工作,负责指导邮政领域快递行业群体党建工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。巫溪县交通运输委员会以推动交通运输转型升级发展为主线,以深化行政审批制度改革为突破口,推动交通运输政府部门职能向创造良好发展环境转变,提供优质公共服务,形成权界清晰、结构合理、权责一致、运转高效、法治保障的交通运输政府部门机构和职能体系,提升交通运输治理能力和水平。将原巫溪县交通委员会所属事业单位承担的行政决策、行政许可等行政职能划入巫溪县交通运输委员会,除巫溪县交通运输综合行政执法支队外,巫溪县交通运输委员会所属事业单位不再承担行政职能。
19.有关职责分工
(1)重大重点项目管理职责分工。巫溪县发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目,牵头巫溪县交通运输委员会拟订重大重点项目年度计划按程序上报。巫溪县交通运输委员会负责本行业领域的重大重点项目建设的具体推进工作。
(2)铁路、民航及交通规划职责分工。巫溪县交通运输委员会负责拟订地方铁路、民航发展专项规划,协调推进全县铁路、民航项目建设管理,协调管理铁路、民航运输工作。巫溪县发展和改革委员会负责铁路、民航等交通专项规划与全县发展规划的统筹衔接,积极配合做好全县铁路、民航重大项目前期工作。
(3)口岸和物流职责分工。巫溪县交通运输委员会负责综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。巫溪县商务委员会负责口岸和物流管理的具体工作,巫溪县交通运输委员会配合做好相关衔接工作。
(4)渔船检验监督管理职责分工。巫溪县交通运输委员会负责渔船检验监督管理。巫溪县农业农村委员会协助做好渔船监督管理工作。
(二)机构设置
巫溪县交通运输委员会机关现有综合科、财务审计科、规划计划科、行政审批科、建设管理科、运输管理科(交通战备办公室)、安全法制科。下设巫溪县公路事务中心、巫溪县交通运输综合行政执法支队、巫溪县道路运输事务中心、巫溪县邮政发展中心、巫溪县交通规划和技术发展中心、巫溪县农村公路管理所。
2024年5月,我单位由巫溪县交通局更名为巫溪县交通运输委员会。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计32612.21万元,支出总计32612.21万元。收、支与2023年度相比,增加21459.97万元,增长192.4%,主要原因是我单位2024年新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金,2023年普通公路建设市级补助资金第二批项目资金。
2.收入情况。2024年度收入合计32612.21万元,与2023年度相比,增加21459.97万元,增长192.4%,主要原因是我单位2024年新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金,2023年普通公路建设市级补助资金第二批项目资金。其中:财政拨款收入32612.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计32612.21万元,与2023年度相比,增加21459.97万元,增长192.4%,主要原因是我单位2024年新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金,2023年普通公路建设市级补助资金第二批项目资金。其中:基本支出781.77万元,占2.40%;项目支出31830.44万元,占97.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是加强了单位资金支付进度监管,合理配置资金,做到财政资金零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计32612.21万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加21459.97万元,增长192.4%。主要原因是我单位2024年新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金,2023年普通公路建设市级补助资金第二批项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入30302.05万元,与2023年度相比,增加20230.81万元,增长200.9%。主要原因是我单位2024年新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金。较年初预算数增加22494.57万元,增长288.1%。主要原因是新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金、古路互通至红池坝快速道路工程项目、其他服务业升规升限补助资金、巫溪县2020年交通项目车购税、交通项目前期工作经费等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30302.05万元,与2023年度相比,增加20230.81万元,增长200.9%。主要原因是我单位2024年新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金。较年初预算数增加22494.57万元,增长288.1%。主要原因是新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金、古路互通至红池坝快速道路工程项目、其他服务业升规升限补助资金、巫溪县2020年交通项目车购税、交通项目前期工作经费等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是主要原因是加强了单位资金支付进度监管,合理配置资金,做到财政资金零结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出161.65万元,占0.53%,较年初预算数增加32.72万元,增长25.4%,主要原因是2024年有退休人员死亡,新增了死亡抚恤金。
(2)卫生健康支出34.84万元,占0.11%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照人员预算支出,无增减变化。
(3)城乡社区支出1.89万元,占0.01%,较年初预算数增加1.89万元,增长100.0%,主要原因是。2024年财政进行年底结算,导致工资福利支出增加1.89万元。
(4)交通运输支出26139.37万元,占86.26%,较年初预算数增加18540.00万元,增长244.0%,主要原因是新增国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金,巫溪至开州高速公路项目,2017年农村公路建设项目(第一批、第二批)材料调差资金、古路互通至红池坝快速道路工程项目、巫溪县2020年交通项目车购税、交通项目前期工作经费等项目资金。
(5)资源勘探信息等支出6.00万元,占0.02%,较年初预算数增加6.00万元,增长100.0%,主要原因是新增其他服务业升规升限补助资金6万元。
(6)住房保障支出44.33万元,占0.15%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照人员预算支出,无增减变化。
(7)灾害防治及应急管理支出3913.96万元,占12.92%,较年初预算数增加3913.96万元,增长100.0%,主要原因是新增2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力中央补助资金3913.96万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出781.77万元。其中:人员经费685.27万元,与2023年度相比,增加58.73万元,增长9.4%,主要原因一是职工工资正常晋升及岗位晋升,导致工资福利待遇增加;二是2024年我单位退休职工有死亡人员,抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、医疗费补助、生活补助。公用经费96.50万元,与2023年度相比,增加2.59万元,增长2.8%,主要原因是年初预算人员增加,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2310.16万元,与2023年度相比,增加1229.16万元,增长113.7%,主要原因是我单位2024年新增农村公路日常养护补助及2023年普通公路建设市级补助资金第二批。本年支出2310.16万元,与2023年度相比,增加1229.16万元,增长113.7%,主要原因是我单位2024年新增农村公路日常养护补助及2023年普通公路建设市级补助资金第二批。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计17.09万元,较年初预算数减少0.51万元,下降2.9%,主要原因是减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行成本下降以及严格控制公务接待标准。较上年支出数减少0.88万元,下降4.9%,主要原因是减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行成本下降以及严格控制公务接待标准。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我单位未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费6.77万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元,下降3.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.69万元,下降9.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费10.32万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及项目对接人员的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元,下降2.6%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约要求,导致公务接待费用减少。较上年支出数减少0.19万元,下降1.8%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约要求,导致公务接待费用减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待98批次974人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费105.98元,车均购置费0万元,车均维护费0.68万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我部门未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是我部门未发生培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出57.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少36.72万元,下降39.1%,主要原因是2024年事业单位已独立核算,2023年在我部门核算,导致机关运行成本减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1481.67万元,其中:政府采购货物支出26.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1454.70万元。授予中小企业合同金额1481.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1457.19万元,占政府采购支出总额的98.35 %。主要用于采购服务类项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和18个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金31830.44万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:已送审 | ||||||||||
|
项目名称: |
巫溪县交通运输委员会整体监控 |
项目编码: |
50023800024P000045 |
自评总分: |
99.93 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
051-巫溪县交通运输委员会 |
财政归口处室: |
004-经建科 |
部门联系人: |
朱亚辉 |
联系电话: |
13594780716 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
88,884,786.50 |
328,564,073.62 |
326,122,073.62 |
|
|
| |||
|
其中:财政拨款 |
|
88,884,786.50 |
328,564,073.62 |
326,122,073.62 |
99.26 |
10.00 |
9.93 | |||
|
一般公共预算 |
|
78,074,786.50 |
305,462,465.48 |
303,020,465.48 |
99.2 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.根据巫溪委办发【2018】3号中共巫溪县委办公室巫溪县人民政府办公室印发《巫溪县人才引进办法》的相关规定,确保2022年引进人才的生活及住房保障,力争交通工作有序开展;2.根据重庆市交通委员会等关于印发《原公社邮递员乡办邮政养老和医疗补助实施方案》的通知(渝交委【2018】19号),全县131名原公社邮递员乡办邮政人员符合养老和医疗补助条件,确保131名邮政人员生活及医疗保障,稳定交通全年信访工作。3.确保交通工作正常有序进行。一是强化辖区国省县道路产路权维护;二是有效开展超限超载治理。依托前河超限检测站,严格落实路警24小时驻站联合执法;三是严厉打击非法营运,常态化组织开展道路客运市场秩序专项整治;四是2024年预计实施1个交通重大项目。加快推进4个交通重大须建项目。巫开高速完成总工程量的39%;两巫高速完成土地相关手续;一般重点新建项目3个;2.加快推进交通重大续建项目7个;实施交通一般项目3个,以交通对外大通道建设项目投资为主,进一步加快构建对外通道,畅通内部循环,完善基础设施网络,提高交通互联互通水平。 |
1.根据巫溪委办发【2018】3号中共巫溪县委办公室巫溪县人民政府办公室印发《巫溪县人才引进办法》的相关规定,确保2022年引进人才的生活及住房保障,力争交通工作有序开展;2.根据重庆市交通委员会等关于印发《原公社邮递员乡办邮政养老和医疗补助实施方案》的通知(渝交委【2018】19号),全县131名原公社邮递员乡办邮政人员符合养老和医疗补助条件,确保131名邮政人员生活及医疗保障,稳定交通全年信访工作。3.确保交通工作正常有序进行。一是强化辖区国省县道路产路权维护;二是有效开展超限超载治理。依托前河超限检测站,严格落实路警24小时驻站联合执法;三是严厉打击非法营运,常态化组织开展道路客运市场秩序专项整治;四是2024年预计实施1个交通重大项目。加快推进4个交通重大须建项目。巫开高速完成总工程量的39%;两巫高速完成土地相关手续;一般重点新建项目3个;2.加快推进交通重大续建项目7个;实施交通一般项目3个,以交通对外大通道建设项目投资为主,进一步加快构建对外通道,畅通内部循环,完善基础设施网络,提高交通互联互通水平。 |
1.根据巫溪委办发【2018】3号中共巫溪县委办公室巫溪县人民政府办公室印发《巫溪县人才引进办法》的相关规定,确保引进人才的生活及住房保障,力争交通工作有序开展;2.根据重庆市交通委员会等关于印发《原公社邮递员乡办邮政养老和医疗补助实施方案》的通知(渝交委【2018】19号),全县131名原公社邮递员乡办邮政人员符合养老和医疗补助条件,确保131名邮政人员生活及医疗保障,稳定交通全年信访工作。3.确保交通工作正常有序进行。一是强化辖区国省县道路产路权维护;二是有效开展超限超载治理。依托前河超限检测站,严格落实路警24小时驻站联合执法;三是严厉打击非法营运,常态化组织开展道路客运市场秩序专项整治;四是2024年实施4个交通重大项目。巫开高速完成总工程量的90%;一般重点新建项目2个;2.推进交通重大续建项目3个(包含高速);交通一般项目续建7个,新建2个,以交通对外大通道建设项目投资为主,进一步加快构建对外通道,畅通内部循环,完善基础设施网络,提高交通互联互通水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障邮政人员待遇数量 |
人 |
≥ |
131 |
131 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
实施重大交通项目数量 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
决算公开及时率 |
年 |
定性 |
2024 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算公开及时率 |
年 |
定性 |
2024 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
交通便利受益人数 |
万人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
道路使用年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:部门审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
巫溪至开州高速公路项目(配套工程) |
项目编码: |
50023825T000004685571 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
051-巫溪县交通运输委员会 |
财政归口处室: |
004-经建科 |
部门联系人: |
王学才 |
联系电话: |
19923235789 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
|
|
| ||
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
30,000,000.00 |
30,000,000.00 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
高速公路项目的建成有利于推动区域经济交流,提高区域交通服务能力,改善交通环境,完善交通网络,充分发挥公路网的整体效益。 |
高速公路项目的建成有利于推动区域经济交流,提高区域交通服务能力,改善交通环境,完善交通网络,充分发挥公路网的整体效益。 |
高速公路项目的建成有利于推动区域经济交流,提高区域交通服务能力,改善交通环境,完善交通网络,充分发挥公路网的整体效益。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高速公路建设里程 |
公里 |
≥ |
56.2 |
56.2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目(工程)验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目(工程)完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本公共服务水平 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
受益贫困人口满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未开展了绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展了绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51528253
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30,302.05 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,310.16 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
161.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
34.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
2,312.05 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
26,139.37 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
6.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
44.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
3,913.96 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
32,612.21 |
本年支出合计 |
57 |
32,612.21 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
32,612.21 |
总计 |
60 |
32,612.21 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
32,612.21 |
32,612.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.65 |
161.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.83 |
135.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,312.05 |
2,312.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,310.16 |
2,310.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,285.68 |
2,285.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
26,139.37 |
26,139.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
26,139.37 |
26,139.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
290.96 |
290.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
22,035.43 |
22,035.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
1,193.10 |
1,193.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
33.66 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,486.22 |
2,486.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,913.96 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3,913.96 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
3,913.96 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,612.21 |
781.77 |
31,830.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.65 |
161.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.83 |
135.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,312.05 |
1.89 |
2,310.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,310.16 |
0.00 |
2,310.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,285.68 |
0.00 |
2,285.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
26,139.37 |
539.05 |
25,600.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
26,139.37 |
539.05 |
25,600.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
290.96 |
290.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
22,035.43 |
0.00 |
22,035.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
1,193.10 |
248.09 |
945.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
33.66 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,486.22 |
0.00 |
2,486.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30,302.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,310.16 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
161.65 |
161.65 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
34.84 |
34.84 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,312.05 |
1.89 |
2,310.16 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
26,139.37 |
26,139.37 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
44.33 |
44.33 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3,913.96 |
3,913.96 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
32,612.21 |
本年支出合计 |
59 |
32,612.21 |
30,302.05 |
2,310.16 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
32,612.21 |
总计 |
64 |
32,612.21 |
30,302.05 |
2,310.16 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,302.05 |
781.77 |
29,520.28 |
30,302.05 |
781.77 |
29,520.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161.65 |
161.65 |
0.00 |
161.65 |
161.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.83 |
135.83 |
0.00 |
135.83 |
135.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
20.77 |
20.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,139.37 |
539.05 |
25,600.32 |
26,139.37 |
539.05 |
25,600.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,139.37 |
539.05 |
25,600.32 |
26,139.37 |
539.05 |
25,600.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.96 |
290.96 |
0.00 |
290.96 |
290.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,035.43 |
0.00 |
22,035.43 |
22,035.43 |
0.00 |
22,035.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,193.10 |
248.09 |
945.01 |
1,193.10 |
248.09 |
945.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
33.66 |
33.66 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,486.22 |
0.00 |
2,486.22 |
2,486.22 |
0.00 |
2,486.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
44.33 |
44.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
3,913.96 |
0.00 |
3,913.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
613.10 |
302 |
商品和服务支出 |
94.01 |
310 |
资本性支出 |
2.49 |
|
30101 |
基本工资 |
149.13 |
30201 |
办公费 |
16.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.19 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.49 |
|
30103 |
奖金 |
91.63 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
129.03 |
30205 |
水费 |
1.14 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.75 |
30206 |
电费 |
9.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.73 |
30207 |
邮电费 |
5.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.84 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
12.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.33 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.38 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.16 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.81 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
45.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.04 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.77 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.45 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
685.27 |
公用经费合计 |
96.50 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,310.16 |
0.00 |
2,310.16 |
2,310.16 |
0.00 |
2,310.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,310.16 |
0.00 |
2,310.16 |
2,310.16 |
0.00 |
2,310.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,310.16 |
0.00 |
2,310.16 |
2,310.16 |
0.00 |
2,310.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,285.68 |
0.00 |
2,285.68 |
2,285.68 |
0.00 |
2,285.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
我部门无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。 | ||||||||||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:巫溪县交通运输委员会 |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
57.19 |
|
(一)支出合计 |
2 |
17.09 |
(一)行政单位 |
26 |
57.19 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
6.77 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
10 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
6.77 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
10.32 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
10.32 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
9 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
1 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
10 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
98 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
1,481.67 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
26.97 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
974 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
1,454.70 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,481.67 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
1,457.19 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
12.92 |
|
|
|
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