一、部门基本情况
(一)职能职责
县科技局作为县政府组成部门,贯彻落实党中央和县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,负责全县科技行政管理工作。主要通过制定科技创新战略规划,推动科技创新体系建设,加快科技创新平台统筹布局,引进培育高层次科技人才队伍,提升区域科技创新体系化效能,以科技创新引领现代化产业体系建设,组织重点领域关键技术攻关 ,提升传统产业、培育新兴产业、探索未来产业,不断促进科技惠及民生。同时,持续深化科技体制改革,完善财政科技计划体系,引导全社会加大研发投入,优化科技资源配置,强化科研诚信、绩效管理等综合监管措施,确保财政科技资金使用效率和使用效益。
(二)机构设置
按照县委办公室、政府办公室《关于印发〈巫溪县科学技术局职能配置、 内设机构和人员编制规定〉的通知》(溪委办发〔2019〕23号)精神,巫溪县科学技术局设综合科、科技发展科2个内设机构,一个事业单位(巫溪县科技服务中心)。共有行政编制5名,实有行政人员4人;事业编制7名,实有事业人员2人;退休人员8名;遗属人员2人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计625.17万元,支出总计625.17万元。收、支与2023年度相比,增加26.32万元,增长4.4%,主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年增加26.32万元。无年初结转结余。
2.收入情况。2024年度收入合计625.17万元,与2023年度相比,增加26.32万元,增长4.4%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加26.32万元。其中:财政拨款收入625.17万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计625.17万元,与2023年度相比,增加26.32万元,增长4.4%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年增加26.32万元。其中:基本支出208.40万元,占33.33%;项目支出416.77万元,占66.67%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计625.17万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加26.32万元,增长4.4%。主要原因是增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金支出,一般公共预算财政拨款收支较上年增加26.32万元。无年初结转结余。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入625.17万元,与2023年度相比,增加26.32万元,增长4.4%。主要原因是增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金支出,一般公共预算财政拨款收入较上年增加26.32万元。较年初预算数增加316.23万元,增长102.4%。主要原因一是由于科技项目在年度执行过程中在项目细划后再下达,当年下达后当年组织实施; 二是新调入人员增加财政拨款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出625.17万元,与2023年度相比,增加26.32万元,增长4.4%。主要原因是增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金支出,一般公共预算财政拨款支出较上年增加26.32万元。较年初预算数增加316.23万元,增长102.4%。主要原因一是由于科技项目在年度执行过程中在项目细划后再下达,当年下达后当年组织实施,增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金、科技协同发展项目等;二是新调入人员增加支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减.。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出564.61万元,占90.31%,较年初预算数增加314.20万元,增长125.5%,主要原因是2024年项目资金增加了市级引导区县科技发展资金、创新驱动专项资金、科技协同发展项目等。
(2)社会保障与就业支出41.84万元,占6.69%,较年初预算数增加2.03万元,增长5.1%,主要原因是社会保险费支出增加。
(3)卫生健康支出8.18万元,占1.31%,较年初预算数无增减。
(4)住房保障支出10.54万元,占1.69%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出208.40万元。其中:人员经费182.29万元,与2023年度相比,增加14.22万元,增长8.5%,主要原因是人员数量增加和部分职工职级晋升导致。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费26.11万元,与2023年度相比,减少1.55万元,下降5.6%,主要原因是按要求压缩日常公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数增加0.18万元,增长3.7%,主要原因是市县相关部门到我单位交流学习、科普宣传、科技活动、创新驱动发展等工作增加了“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务车运行维护费3.50万元,主要用于县内因公出行、乡村振兴下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加0.10万元,增长2.9%,主要原因是科普宣传、科技活动、创新驱动发展等专项工作增加了公务用车运行费用。
公务接待费1.50万元,主要用于接待市县相关部门到我单位交流学习、开展科普宣传活动和创新驱动发展项目发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加0.08万元,增长5.6%,主要原因是市县相关部门到我单位交流学习、科普宣传、科技活动、创新驱动发展等专项工作增加了公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待20批次145人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费103.45元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.13万元,与2023年度相比,减少2.48万元,下降68.7%,主要原因是严格执行压缩运行经费的要求,精简会议,严控会议支出。本年度培训费支出0.36万元,与2023年度相比,增加0.36万元,增长100.0%,主要原因是2024年开展了科技人才专项培训。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出17.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的费用。机关运行经费较上年支出数减少10.47万元,下降37.9%,主要原因是2023年巫溪县科技服务中心未实行独立前的日常公用经费纳入了机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金416.77万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。
部门整体绩效自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
状态:已送审 | ||||||||||
项目名称: |
巫溪县科学技术局整体监控 |
项目编码: |
50023800024P000030 |
自评总分: |
99.055 |
|
| |||
项目主管部门: |
030-巫溪县科学技术局 |
财政归口处室: |
005-行财科 |
部门联系人: |
廖艳宇 |
联系电话: |
023-51522536 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
3,089,421.25 |
|
7,151,693.35 |
|
7,151,693.35 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
3,089,421.25 |
|
7,151,693.35 |
|
7,151,693.35 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
3,089,421.25 |
|
7,151,693.35 |
|
7,151,693.35 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,牢牢抓住制度建设这条主线,全面深化改革,围绕中心,服务大局,大力实施以智能化为引领的创新驱动发展战略,务实推进科技创新工作。大力提高全民科学素质。培育高新技术企业和科技型企业,指导建设科技创新平台及科普阵地,加强科学普及和专利挖掘,培育科技人才,兑现各类创新奖励及其他科技创新方面。 |
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,牢牢抓住制度建设这条主线,全面深化改革,围绕中心,服务大局,大力实施以智能化为引领的创新驱动发展战略,务实推进科技创新工作。大力提高全民科学素质。培育高新技术企业和科技型企业,指导建设科技创新平台及科普阵地,加强科学普及和专利挖掘,培育科技人才,兑现各类创新奖励及其他科技创新方面。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
发明专利授权 |
件 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
建设科普示范基地 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
培育科技型企业家 |
家 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
选派国家三区人才和市级科技特派员 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
全年预决算公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
全年预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
满意度调查 |
% |
≥ |
95 |
94 |
1.05 |
89.5 |
10 |
8.95 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:部门审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
2024年科普经费 |
项目编码: |
50023824T000004136714 |
自评总分: |
97.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
030-巫溪县科学技术局 |
财政归口处室: |
005-行财科 |
部门联系人: |
廖艳宇 |
联系电话: |
023-51522536 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
会同有关部门拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。进行日常科普宣传,提升公民科学素质。 |
会同有关部门拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。进行日常科普宣传,提升公民科学素质。 |
会同有关部门拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。进行日常科普宣传,提升公民科学素质。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
举办重点主题科普活动数量 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
开展特色示范科普活动场数 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
科普工作开展次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
培训创新人才数量 |
人次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
举办科普活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
科普活动惠及群众数量 |
万人次 |
≥ |
5 |
4.9 |
2 |
80 |
15 |
12 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:廖艳宇023-51522536
收入支出决算表 | |||||
部门:巫溪县科学技术局 |
01表 | ||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
625.17 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
564.61 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
41.84 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
8.18 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.54 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
625.17 |
本年支出合计 |
57 |
625.17 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
625.17 |
总计 |
60 |
625.17 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:巫溪县科学技术局 |
02表 单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
625.17 |
625.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
206 |
科学技术支出 |
564.61 |
564.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20601 |
科学技术管理事务 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060101 |
行政运行 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20602 |
基础研究 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20604 |
技术研究与开发 |
330.12 |
330.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
104.68 |
104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
225.44 |
225.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20605 |
科技条件与服务 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20607 |
科学技术普及 |
126.64 |
126.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060701 |
机构运行 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060702 |
科普活动 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
63.51 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.53 |
40.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.09 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
部门:巫溪县科学技术局 |
03表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
625.17 |
208.40 |
416.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
206 |
科学技术支出 |
564.61 |
147.84 |
416.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20601 |
科学技术管理事务 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060101 |
行政运行 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20602 |
基础研究 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20604 |
技术研究与开发 |
330.12 |
0.00 |
330.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
104.68 |
0.00 |
104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
225.44 |
0.00 |
225.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20605 |
科技条件与服务 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20607 |
科学技术普及 |
126.64 |
59.13 |
67.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060701 |
机构运行 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060702 |
科普活动 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
63.51 |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.53 |
40.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.09 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:巫溪县科学技术局 |
04表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
625.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
564.61 |
564.61 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
41.84 |
41.84 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
625.17 |
本年支出合计 |
59 |
625.17 |
625.17 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
625.17 |
总计 |
64 |
625.17 |
625.17 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:巫溪县科学技术局 |
05表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
625.17 |
208.40 |
416.77 |
625.17 |
208.40 |
416.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
564.61 |
147.84 |
416.77 |
564.61 |
147.84 |
416.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20602 |
基础研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060208 |
科技人才队伍建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.12 |
0.00 |
330.12 |
330.12 |
0.00 |
330.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.68 |
0.00 |
104.68 |
104.68 |
0.00 |
104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.44 |
0.00 |
225.44 |
225.44 |
0.00 |
225.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20605 |
科技条件与服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.64 |
59.13 |
67.51 |
126.64 |
59.13 |
67.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060701 |
机构运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060702 |
科普活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
63.51 |
63.51 |
0.00 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.53 |
40.53 |
0.00 |
40.53 |
40.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
18.87 |
18.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.09 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:巫溪县科学技术局 |
06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
162.58 |
302 |
商品和服务支出 |
26.11 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
35.69 |
30201 |
办公费 |
1.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18.75 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
34.33 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.94 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.96 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.09 |
30206 |
电费 |
0.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.57 |
30207 |
邮电费 |
4.48 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
30211 |
差旅费 |
2.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.54 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
0.60 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.71 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.31 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
16.80 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.37 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.33 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.27 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
182.29 |
公用经费合计 |
26.11 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:巫溪县科学技术局 |
07表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
“本年无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据”
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门:巫溪县科学技术局 |
08表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
“本年无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据”
机构运行信息决算表 | |||||
部门:巫溪县科学技术局 |
09表 | ||||
单位:万元 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
17.19 |
(一)支出合计 |
2 |
5.00 |
(一)行政单位 |
26 |
17.19 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.50 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
3.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
1.50 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
1.50 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
20 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
145 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
二、会议费 |
22 |
1.13 |
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.36 |
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
5.93 |
|
|
|