一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行民政法律法规,落实民政事业发展政策、规划和地方标准。
负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作,依法对社会组织进行执法监督。
贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,承办县内行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作,负责县内行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理工作,负责县内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。
贯彻落实殡葬管理政策和服务规范,负责殡葬服务管理工作,推进殡葬改革。
组织并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,承担县老龄工作委员会办公室的具体工作,强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
贯彻落实慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
负责机关、所属事业单位和社会组织党建工作。
完成县委、县政府交办的其他任务。
与其他部门职责分工:
1.与县卫生健康委的有关职责分工。县民政局负责贯彻落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施,执行养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。县卫生健康委负责贯彻落实医养结合政策措施,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与县规划自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县规划自然资源局组织编制公布行政区划信息的巫溪县行政区划图。
3.与县委社会工作部的有关职责分工。县委社会工作部统筹推进党建引领基层治理有关工作,统筹推进基层智治工作,县民政局密切配合县委社会工作部,形成基层治理合力。
县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后,协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的工作职责。
(二)机构设置
巫溪县民政局内设机构有:办公室、社会事务科、社会救助科、社会福利科(老龄工作科)。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计19921.44万元,支出总计19921.44万元。收、支与2023年度相比,增加1634.14万元,增长8.9%,主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利增加。
2.收入情况。2024年度收入合计19921.44万元,与2023年度相比,增加1634.14万元,增长8.9%,主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利收入增加。其中:财政拨款收入19921.44万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计19921.44万元,与2023年度相比,增加1634.14万元,增长8.9%,主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利支出增加。其中:基本支出222.27万元,占1.12%;项目支出19699.17万元,占98.88%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年部门预算执行结余零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计19921.44万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1634.14万元,增长8.9%。主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入19083.96万元,与2023年度相比,增加1210.51万元,增长6.8%。主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利收入增加。较年初预算数增加3450.34万元,增长22.1%。主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出19083.96万元,与2023年度相比,增加1210.51万元,增长6.8%。主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利支出增加。较年初预算数增加3450.34万元,增长22.1%。主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年部门预算执行结余零结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出19066.17万元,占99.91%,较年初预算数增加3474.58万元,增长22.3%,主要原因是殡葬、养老服务、特困人员救助供养、老年福利支出增加。
(2)卫生健康支出7.68万元,占0.04%,较年初预算数减少10.28万元,下降57.2%,主要原因是本年度退休一人,调出两人,卫生健康支出减少。
(3)住房保障支出10.11万元,占0.05%,较年初预算数减少13.96万元,下降58.0%,主要原因是本年度退休一人,调出两人,支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出222.27万元。其中:人员经费180.69万元,与2023年度相比,减少358.43万元,下降66.5%,主要原因是2023年度低保中心、社会福利服务中心与县民政局合署办公,2024年度从县民政局分出,为新增预算单位,独立核算,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费41.58万元,与2023年度相比,减少41.46万元,下降49.9%,主要原因是2023年度低保中心、社会福利服务中心与县民政局合署办公,2024年度从县民政局分出,为新增预算单位,独立核算,同时落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入837.48万元,与2023年度相比,增加423.63万元,增长102.4%,主要原因是本年度增加了用于社会福利的彩票公益金及用于残疾人事业的彩票公益金收入。本年支出837.48万元,与2023年度相比,增加423.63万元,增长102.4%,主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金及用于残疾人事业的彩票公益金支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.85万元,较年初预算数减少2.65万元,下降16.1%,主要原因是严格按照规定制定预算,缩减三公经费的支出。较上年支出数减少4.69万元,下降25.3%,主要原因是落实过紧日子的要求、厉行节约、从严控制和压缩三公经费支出,从而减少了公务用车和公务接待支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,2024年度未发生因公出国(境)费用,与上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元,2024年度未发生公务车购置费,与上年决算数持平。
公务车运行维护费11.50万元,主要用于市内因公出行,民政相关业务检查、督查等工作需要的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,与上年决算数持平。较上年支出数减少0.41万元,下降3.4%,主要原因是严格按照规定控制车辆外出,减少不必要的派车。
公务接待费2.35万元,主要用于接待相关部门检查和指导工作的餐饮费。费用支出较年初预算数减少2.65万元,下降53.0%,主要原因是严格控制公务接待费用的支出,减少非必要的接待。较上年支出数减少4.28万元,下降64.6%,主要原因是严格控制公务接待费用的支出,减少非必要的接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待44批次258人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费91.26元,车均购置费0万元,车均维护费3.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。本年度培训费支出28.25万元,与2023年度相比,增加26.25万元,增长1312.5%,主要原因是本年开展民政相关养老管理员、护理员培训。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出41.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.85万元、水费0.35万元、电费1万元、邮电费6.02万元、差旅费4.54万元、公务接待费2.35万元、劳务费0.19万元、工会经费0.34万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他交通费6.02万元、其他商品和服务支出1.14万元。机关运行经费较上年支出数减少41.46万元,下降49.9%,主要原因是办公费、差旅费、其他交通费等费用减少,同时2024年度低保中心、社会福利服务中心从县民政局分出,为新增预算单位,独立核算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额487.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出485.00万元。授予中小企业合同金额487.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额487.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购养老护理床、巫溪县乡镇级行政区域界线勘界项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体和60个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金19699.17万元,从评价情况看,主要从服务全县城乡低保、特困人员救助、临时救助及时高效、救急解难等满意度作为绩效目标,达到预期效果。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
状态:业务审核已审 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
巫溪县民政局整体监控 |
项目编码: |
50023800024P000060 |
自评总分: |
99.91 |
||||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
066-巫溪县民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
李昌怡 |
联系电话: |
51515978 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
166,187,193.36 |
205,030,796.80 |
203,100,796.80 |
||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
166,187,193.36 |
205,030,796.80 |
203,100,796.80 |
99.06 |
10.00 |
9.91 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
159,431,193.36 |
196,655,969.51 |
194,725,969.51 |
99.02 |
|||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。承担依法对全县性社团、跨镇乡(街道)社团、基金会、民办非企业单位进行登记、管理和监察的责任。监督社团活动、查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的社团组织。负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;会同有关部门对民办非企业单位实施监督、管理。负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度;负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动;承担社会福利募捐和社会救济工作,协助落实对福利企业扶持、保护政策。负责研究提出加强和改进全县城乡基层群众自治建设、社区建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;拟订社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施,指导社区服务体系建设,推动社区建设、发展。拟订全县行政区划总体规划;承担镇乡(街道)和村(居)委行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;承担重要的地理实体的地名命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定。承担组织、协调、指导镇乡(街道)级行政区域界线勘定和管理;负责镇乡(街道)及以下边界争议的调查和调处。拟订促进慈善事业、社会福利事业发展规划和各类福利设施标准,并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责社会办养老机构的管理;推进慈善事业发展。研究提出福利彩票发行规划,并对其管理;管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用。贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 |
贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。承担依法对全县性社团、跨镇乡(街道)社团、基金会、民办非企业单位进行登记、管理和监察的责任。监督社团活动、查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的社团组织。负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;会同有关部门对民办非企业单位实施监督、管理。负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度;负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;组织和指导扶贫济困等社会互助活动;承担社会福利募捐和社会救济工作,协助落实对福利企业扶持、保护政策。负责研究提出加强和改进全县城乡基层群众自治建设、社区建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;拟订社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施,指导社区服务体系建设,推动社区建设、发展。拟订全县行政区划总体规划;承担镇乡(街道)和村(居)委行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;承担重要的地理实体的地名命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定。承担组织、协调、指导镇乡(街道)级行政区域界线勘定和管理;负责镇乡(街道)及以下边界争议的调查和调处。拟订促进慈善事业、社会福利事业发展规划和各类福利设施标准,并组织实施;负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理工作;负责社会办养老机构的管理;推进慈善事业发展。研究提出福利彩票发行规划,并对其管理;管理本级福利资金,监督指导全区福利资金的管理使用。贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
特困人员发放数量 |
人 |
≥ |
6232 |
6232 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
乡镇养老中心建设数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||||||
|
最低生活保障人员发放数量 |
人 |
≥ |
17443 |
17443 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
部门决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||||||||||||||
|
民政惠民政策落实率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
困难群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
状态:业务审核已审 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
2024年城市低保(上级) |
项目编码: |
50023824T000004207051 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门: |
066-巫溪县民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
罗先术 |
联系电话: |
51515523 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
9,360,000.00 |
14,360,000.00 |
14,360,000.00 |
||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
9,360,000.00 |
14,360,000.00 |
14,360,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
9,360,000.00 |
14,360,000.00 |
14,360,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
保障全县城乡低保人员基本生活。 |
保障全县城乡低保人员基本生活。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
符合条件低保人员数量 |
人 |
≥ |
2238 |
2238 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||
|
受益对象信息准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||
|
救助资金拨付及时率 |
天 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||
|
受救助家庭基本生活保障率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||||
|
救助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:向佳希 联系电话:023-51515978
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,083.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
837.48 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
19,066.17 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
7.68 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
10.11 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
837.48 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
19,921.44 |
本年支出合计 |
57 |
19,921.44 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
19,921.44 |
总计 |
60 |
19,921.44 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19,921.44 |
19,921.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,066.17 |
19,066.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
923.55 |
923.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
717.83 |
717.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
2,217.49 |
2,217.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
395.91 |
395.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
777.37 |
777.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
550.29 |
550.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
253.91 |
253.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,200.48 |
1,200.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,200.48 |
1,200.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,058.13 |
10,058.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,499.19 |
1,499.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,558.95 |
8,558.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
59.53 |
59.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
55.17 |
55.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,250.97 |
4,250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4,250.97 |
4,250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
131.06 |
131.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
131.06 |
131.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
837.48 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
837.48 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
690.97 |
690.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
130.52 |
130.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
19,921.44 |
222.27 |
19,699.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19,066.17 |
204.48 |
18,861.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
923.55 |
121.36 |
802.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
84.36 |
0.00 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
717.83 |
0.00 |
717.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
145.18 |
3.34 |
141.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
145.18 |
3.34 |
141.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
2,217.49 |
0.00 |
2,217.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
395.91 |
0.00 |
395.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
777.37 |
0.00 |
777.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
550.29 |
0.00 |
550.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
253.91 |
0.00 |
253.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,200.48 |
0.00 |
1,200.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,200.48 |
0.00 |
1,200.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,058.13 |
0.00 |
10,058.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,499.19 |
0.00 |
1,499.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,558.95 |
0.00 |
8,558.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
59.53 |
0.00 |
59.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
55.17 |
0.00 |
55.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4,250.97 |
0.00 |
4,250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4,250.97 |
0.00 |
4,250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
131.06 |
0.00 |
131.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
131.06 |
0.00 |
131.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
690.97 |
0.00 |
690.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
130.52 |
0.00 |
130.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,083.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
837.48 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
19,066.17 |
19,066.17 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
7.68 |
7.68 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
10.11 |
10.11 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
837.48 |
837.48 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
19,921.44 |
本年支出合计 |
59 |
19,921.44 |
19,083.96 |
837.48 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
19,921.44 |
总计 |
64 |
19,921.44 |
19,083.96 |
837.48 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,083.96 |
222.27 |
18,861.69 |
19,083.96 |
222.27 |
18,861.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,066.17 |
204.48 |
18,861.69 |
19,066.17 |
204.48 |
18,861.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
923.55 |
121.36 |
802.19 |
923.55 |
121.36 |
802.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
121.36 |
121.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.36 |
0.00 |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
717.83 |
0.00 |
717.83 |
717.83 |
0.00 |
717.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.18 |
3.34 |
141.84 |
145.18 |
3.34 |
141.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.18 |
3.34 |
141.84 |
145.18 |
3.34 |
141.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,217.49 |
0.00 |
2,217.49 |
2,217.49 |
0.00 |
2,217.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.91 |
0.00 |
395.91 |
395.91 |
0.00 |
395.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
777.37 |
0.00 |
777.37 |
777.37 |
0.00 |
777.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550.29 |
0.00 |
550.29 |
550.29 |
0.00 |
550.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.91 |
0.00 |
253.91 |
253.91 |
0.00 |
253.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.48 |
0.00 |
1,200.48 |
1,200.48 |
0.00 |
1,200.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.48 |
0.00 |
1,200.48 |
1,200.48 |
0.00 |
1,200.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,058.13 |
0.00 |
10,058.13 |
10,058.13 |
0.00 |
10,058.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,499.19 |
0.00 |
1,499.19 |
1,499.19 |
0.00 |
1,499.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,558.95 |
0.00 |
8,558.95 |
8,558.95 |
0.00 |
8,558.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.53 |
0.00 |
59.53 |
59.53 |
0.00 |
59.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.17 |
0.00 |
55.17 |
55.17 |
0.00 |
55.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,250.97 |
0.00 |
4,250.97 |
4,250.97 |
0.00 |
4,250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,250.97 |
0.00 |
4,250.97 |
4,250.97 |
0.00 |
4,250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.06 |
0.00 |
131.06 |
131.06 |
0.00 |
131.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.06 |
0.00 |
131.06 |
131.06 |
0.00 |
131.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
122.63 |
302 |
商品和服务支出 |
36.02 |
310 |
资本性支出 |
5.56 |
|
30101 |
基本工资 |
27.94 |
30201 |
办公费 |
1.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.55 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
5.56 | |
|
30103 |
奖金 |
27.89 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.35 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.28 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.78 |
30207 |
邮电费 |
6.02 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.68 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
差旅费 |
4.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.06 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
3.34 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
51.67 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.19 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.34 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.85 |
30229 |
福利费 |
0.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
6.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.14 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
180.69 |
公用经费合计 |
41.58 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
837.48 |
0.00 |
837.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
690.97 |
0.00 |
690.97 |
690.97 |
0.00 |
690.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.52 |
0.00 |
130.52 |
130.52 |
0.00 |
130.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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单位:巫溪县民政局(本级) |
08表 | |||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据
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机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:巫溪县民政局(本级) |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
41.58 |
|
(一)支出合计 |
2 |
13.85 |
(一)行政单位 |
26 |
41.58 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
11.50 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
11.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
2.35 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
2.35 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
3 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
44 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
487.97 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
2.97 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
258 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
485.00 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
487.97 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
487.97 | |
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
28.25 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
4.54 |
|||


