[ 索引号 ] | 11500238MB15033045/2025-00103 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县水利局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县水利局(本级) 2024年度决算公开说明
巫溪县水利局(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律、法规、规章及方针政策。研究提出全县水利规划和政策建议,起草水利行业政府规范性文件草案,组织编制地方性水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和巫溪水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复,生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织协调及巫溪县河长办公室日常工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的水工程建设及运行管理。组织拟订并协调落实水资源配置工程等水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。按权限负责生产建设项目水土方案的审批及验收工作。负责水土保护设施补偿费征收工作。
10、负责农村水利工作。负责开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施,负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理,负责三峡库区对口支援等工作。承担巫溪县三峡后续及大中型水库工作领导小组办公室日常工作。
12、负责组织涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
13、开展水利科技和外事工作。负责水利行业质量监督工作。组织并监督实施水利行业技术标准和规程规范,组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。巫溪县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
17、与有关部门职责分工。关于防汛抗旱的职责分工。巫溪县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。巫溪县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对灾害指挥部工作,组织灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作,会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建设监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害风险评估。
(二)机构设置
根据巫溪委办发〔2019〕66 号文件规定,巫溪县水利局设6个内设机构:综合科、规划建设科、水利水电科、水资源科、生态建设科(巫溪县河长制办公室)、行政监督(行政审批科)。根据《中共巫溪县委机构编制委员会关于调整巫溪县水利局职责机构编制的通知》(巫溪委编委发【2024】35号)文件要求,2024年巫溪县水行政执法大队撤销,巫溪县水利局机关行政编制由原本13名调整为12名,年末实有10人,退休人员27人,遗属人员8人。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计58187.69万元,支出总计58187.69万元。收、支与2023年度相比,增加48562.65万元,增长504.5%,主要原因是2024年新增国债资金项目款,政府基金项目款增加。
2.收入情况。2024年度收入合计58187.69万元,与2023年度相比,增加48914.45万元,增长527.5%,主要原因是部分基础建设项目未进行年初预算,年中追加项目资金,主要项目:2024年新增国债资金项目,政府基金项目款增加。其中:财政拨款收入58187.69万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计58187.69万元,与2023年度相比,增加48562.65万元,增长504.5%,主要原因是2024年新增国债资金项目支出。其中:基本支出450.74万元,占0.77%;项目支出57736.96万元,占99.23%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年末县财政收回结转和结余资金,做到财政资金零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计58187.69万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加48562.65万元,增长504.5%。主要原因是2024年新增国债资金项目款。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入50109.22万元,与2023年度相比,增加43830.72万元,增长698.1%。主要原因是2024年新增国债资金项目款。较年初预算数增加46387.25万元,增长1246.3%。主要原因是2024年新增国债资金项目未进行年初预算,年中追加项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出50109.22万元,与2023年度相比,增加43830.72万元,增长698.1%。主要原因是2024年新增国债资金项目。较年初预算数增加46387.25万元,增长1246.3%。主要原因是2024年新增国债资金项目未进行年初预算,年中追加项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年末县财政收回结转和结余资金,做到财政资金零结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出175.68万元,占0.35%,较年初预算数增加58.14万元,增长49.5%,主要原因是2024发放退休职工死亡抚恤52.23万元。
(2)卫生健康支出18.07万元,占0.04%,较年初预算数减少1.02万元,下降5.3%,主要原因是2024年中途有人员减少,医疗保险费支出减少。
(3)农林水支出49897.39万元,占99.58%,较年初预算数增加46337.49万元,增长1301.7%,主要原因是部分基础建设项目未进行年初预算,年中追加项目资金,主要项目:2024年新增国债资金项目。
(4)住房保障支出18.09万元,占0.04%,较年初预算数减少7.34万元,下降28.9%,主要原因是2024年中途有人员减少,住房公积金缴纳支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出450.74万元。其中:人员经费398.03万元,与2023年度相比,减少1136.47万元,下降74.1%,主要原因是水利局下属6个事业单位2024年独立核算,故本级支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费52.70万元,与2023年度相比,减少138.03万元,下降72.4%,主要原因是水利局下属6个事业单位2024年独立核算,故本级支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8078.47万元,与2023年度相比,增加5083.73万元,增长169.8%,主要原因是2024年安排政府基金项目款增加。本年支出8078.47万元,与2023年度相比,增加4731.93万元,增长141.4%,主要原因是项目支出资金增加,主要项目有:大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目、三峡后续项目工程、三峡水库库区基金项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计26.93万元,较年初预算数减少11.57万元,下降30.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.36万元,下降16.6%,主要原因是一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出境。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,本单位2024年度无因公出国(境)费用支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2023、2024年度无因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度无公务车购置支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2023、2024年度无公务车购置支出。
公务车运行维护费14.54万元,主要用于市内因公出行、县内安全生产检查、防汛抗旱应急检查、水库大坝安全隐患排查、河道执法、到水库河流流域采水样、水利定点扶贫及吉林对口支援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.46万元,下降41.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少3.45万元,下降19.2%,主要原因是水利局下属6个事业单位2024年独立核算,故本级支出减少。
公务接待费12.39万元,主要用于接待项目业务洽谈、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.11万元,下降8.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.91万元,下降13.4%,主要原因是水利局下属6个事业单位2024年独立核算,故本级支出减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待198批次1551人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费79.87元,车均购置费0万元,车均维护费4.85万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.85万元,与2023年度相比,增加0.81万元,增长26.6%,主要原因是工作需要会议人次的增加。本年度培训费支出47.73万元,与2023年度相比,增加42.68万元,增长845.2%,主要原因是根据业务的需要2024年安排三峡移民群众教育培训与就业扶持资金46.58万元。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出52.70万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、网络费、咨询费、水费、电费、通信费、会议费、职工差旅费、公车运行维护、工会经费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少138.03万元,下降72.4%,主要原因是水利局下属6个事业单位2024年独立核算,故本级支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.04万元,其中:政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.93万元,占政府采购支出总额的72.36%,其中:授予小微企业合同金额2.93万元,占政府采购支出总额的72.36 %。主要用于采购办公设备及办公用的A4纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和92个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金57417.87万元。
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
状态:已送审 | ||||||||||
项目名称: |
巫溪县水利局整体监控 |
项目编码: |
50023800024P000054 |
自评总分: |
99.89 |
|||||
项目主管部门: |
060-巫溪县水利局 |
财政归口处室: |
008-农业科 |
部门联系人: |
杨相秀 |
联系电话: |
18108367860 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
97,098,753.17 |
638,787,531.03 |
631,541,686.88 |
|||||||
其中:财政拨款 |
97,098,753.17 |
638,787,531.03 |
631,541,686.88 |
98.87 |
10.00 |
9.89 | ||||
一般公共预算 |
48,544,753.17 |
547,352,158.09 |
540,106,313.94 |
98.68 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
一全面完成《巫溪县水网规划》编制,以建成城乡供水、防洪减灾、生态保护和数字水利“五网合一”为总目标,加快构建高质量谋划巫溪水网;二提速水源性工程建设 ,推动区域联通互调,实现全县供水一体化、农村供水规模化,提升农村水质水量,完善净化消毒设施设备配备,千人以上供水工程全部配备净化消毒设施设备,百人供水工程结合村级供水工程改造同步实施推动管理体制改革,完善全县供水体制和改革机制,因地制宜,按一水厂一方案的要求,逐步实现城乡供水一体化、标准化、规模化、规范化管理,达到高质量建设城乡供水网;三高质量建设生态保护网。深入贯彻落实河长制,压实各级“河长”责任,推进“三长”(河长、警长、检察长)联动,责任到边到底,持续推进问题整改,推进幸福河库创建;四高质量建设防洪减灾网,加快推进全县中小流域治理,加大重点部位、主要河段防洪工程治理,提升薄弱环节防洪能力,构建精准调度的防御体系,建设水工程、水风险数字一张图,优化布局,升级改造已建河流水文站和山洪灾害监测预警信息化平台建设,提升防洪抗旱、山洪灾害“四预”能力;五高质量建设数字水利网。奋力推动传统水利数字转型,着力提升水利基础信息收集、感知、处理能力和社会化应用水平,以数字重庆建设为契机,围绕水资源配置、水旱灾害防御、幸福河湖等体系,提高信息感知、数据处理、调度决策辅助等方面的智慧化水平,探索整合现有水利业务系统,初步构建综合信息平台,着力形成智能高效数字水利网。 |
一完成了《巫溪县水网规划》编制,建成城乡供水、防洪减灾、生态保护和数字水利“五网合一”为总目标,加快构建高质量谋划巫溪水网;二提速水源性工程建设 ,推动区域联通互调,实现全县供水一体化、农村供水规模化,提升农村水质水量,完善净化消毒设施设备配备,千人以上供水工程全部配备净化消毒设施设备,百人供水工程结合村级供水工程改造同步实施推动管理体制改革,完善全县供水体制和改革机制,因地制宜,按一水厂一方案的要求,逐步实现城乡供水一体化、标准化、规模化、规范化管理,达到高质量建设城乡供水网;三高质量建设生态保护网。深化河长制,水生态环境明显改善。压实各级“河长”责任,推进“三长”(河长、警长、检察长)联动,责任到边到底,持续推进问题整改,推进幸福河库创建;四高质量建设防洪减灾网,加强了全县中小流域治理,加大重点部位、主要河段防洪工程治理,提升薄弱环节防洪能力,构建精准调度的防御体系,建设水工程、水风险数字一张图,优化布局,升级改造已建河流水文站和山洪灾害监测预警信息化平台建设,提升防洪抗旱、山洪灾害“四预”能力;五高质量建设数字水利网。奋力推动传统水利数字转型,着力提升水利基础信息收集、感知、处理能力和社会化应用水平,以数字重庆建设为契机,围绕水资源配置、水旱灾害防御、幸福河湖等体系,提高信息感知、数据处理、调度决策辅助等方面的智慧化水平,合现有水利业务系统,初步构建综合信息平台,着力形成智能高效数字水利网。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
库岸治理长度 |
千米 |
= |
2.1 |
2.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
农村饮水工程维修养护数量 |
处 |
≥ |
55 |
55 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
小型水库工程维修养护数量 |
座 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
新增农业水价综合改革面积 |
万亩 |
≥ |
2.13 |
2.13 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
工程验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
农村饮水工程维修养护盖服务人口 |
万人 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
水土流失综合治理面积 |
平方公里 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
已建成工程是否良性运行 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||
状态:业务审核已审 | |||||||||
项目名称: |
移民直补资金(巫溪水利发【2023】273号文件) |
项目编码: |
50023824T000004317566 |
自评总分: |
100.00 |
||||
项目主管部门: |
060-巫溪县水利局 |
财政归口处室: |
008-农业科 |
部门联系人: |
冉青明 |
联系电话: |
17723800278 | ||
资金情况 | |||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
1,060,000.00 |
1,011,550.00 |
1,011,550.00 |
||||||
其中:财政拨款 |
1,060,000.00 |
1,011,550.00 |
1,011,550.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|||||
绩效目标 | |||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
2024年6月底完成移民直补资金兑付,助推乡村振兴发展,以此促进巫溪县经济社会的发展。 |
2024年6月底完成移民直补资金兑付,助推乡村振兴发展,以此促进巫溪县经济社会的发展。 |
2024年6月底已完成移民直补资金兑付,助推乡村振兴发展,以此促进巫溪县经济社会的发展。 | |||||||
绩效指标 | |||||||||
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
项目受益村个数 |
= |
31 |
31 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
移民直补兑付率达 |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2024年6月底完成直补资金兑付 |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
后期扶持项目受益移民人口 |
≥ |
1600 |
1600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
移民满意率 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51522042
收入支出决算表 | |||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
01表 | ||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
50,109.22 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,078.47 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
175.68 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
18.07 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
57,975.86 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
18.09 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
58,187.69 |
本年支出合计 |
57 |
58,187.69 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
总计 |
30 |
58,187.69 |
总计 |
60 |
58,187.69 |
收入决算表 | ||||||||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
02表 单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
58,187.69 |
58,187.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
175.68 |
175.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
57,975.86 |
57,975.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
49,695.22 |
49,695.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130301 |
行政运行 |
238.90 |
238.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130302 |
一般行政管理事务 |
104.01 |
104.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130304 |
水利行业业务管理 |
251.28 |
251.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130305 |
水利工程建设 |
48,078.68 |
48,078.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
138.14 |
138.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130310 |
水土保持 |
199.35 |
199.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
67.14 |
67.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130312 |
水质监测 |
98.73 |
98.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130314 |
防汛 |
164.44 |
164.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130315 |
抗旱 |
251.84 |
251.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130335 |
农村供水 |
64.69 |
64.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
202.17 |
202.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130504 |
农村基础设施建设 |
202.17 |
202.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
70.59 |
70.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
6,711.68 |
6,711.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136902 |
三峡后续工作 |
6,711.68 |
6,711.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,172.69 |
1,172.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137201 |
移民补助 |
101.16 |
101.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,071.53 |
1,071.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
123.11 |
123.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
123.11 |
123.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
03表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
58,187.69 |
450.74 |
57,736.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
175.68 |
175.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
57,975.86 |
238.90 |
57,736.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
49,695.22 |
238.90 |
49,456.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130301 |
行政运行 |
238.90 |
238.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130302 |
一般行政管理事务 |
104.01 |
0.00 |
104.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130304 |
水利行业业务管理 |
251.28 |
0.00 |
251.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130305 |
水利工程建设 |
48,078.68 |
0.00 |
48,078.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
138.14 |
0.00 |
138.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130310 |
水土保持 |
199.35 |
0.00 |
199.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
67.14 |
0.00 |
67.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130312 |
水质监测 |
98.73 |
0.00 |
98.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130314 |
防汛 |
164.44 |
0.00 |
164.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130315 |
抗旱 |
251.84 |
0.00 |
251.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130335 |
农村供水 |
64.69 |
0.00 |
64.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
202.17 |
0.00 |
202.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130504 |
农村基础设施建设 |
202.17 |
0.00 |
202.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
70.99 |
0.00 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
70.59 |
0.00 |
70.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
6,711.68 |
0.00 |
6,711.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136902 |
三峡后续工作 |
6,711.68 |
0.00 |
6,711.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,172.69 |
0.00 |
1,172.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137201 |
移民补助 |
101.16 |
0.00 |
101.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,071.53 |
0.00 |
1,071.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
123.11 |
0.00 |
123.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
123.11 |
0.00 |
123.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
04表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
50,109.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,078.47 |
二、外交支出 |
34 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
175.68 |
175.68 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
18.07 |
18.07 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
57,975.86 |
49,897.39 |
8,078.47 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
18.09 |
18.09 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
58,187.69 |
本年支出合计 |
59 |
58,187.69 |
50,109.22 |
8,078.47 |
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
58,187.69 |
总计 |
64 |
58,187.69 |
50,109.22 |
8,078.47 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
05表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,109.22 |
450.74 |
49,658.49 |
50,109.22 |
450.74 |
49,658.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.68 |
175.68 |
0.00 |
175.68 |
175.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
66.48 |
66.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
58.23 |
58.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,897.39 |
238.90 |
49,658.49 |
49,897.39 |
238.90 |
49,658.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,695.22 |
238.90 |
49,456.31 |
49,695.22 |
238.90 |
49,456.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.90 |
238.90 |
0.00 |
238.90 |
238.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.01 |
0.00 |
104.01 |
104.01 |
0.00 |
104.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.28 |
0.00 |
251.28 |
251.28 |
0.00 |
251.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130305 |
水利工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,078.68 |
0.00 |
48,078.68 |
48,078.68 |
0.00 |
48,078.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.14 |
0.00 |
138.14 |
138.14 |
0.00 |
138.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130310 |
水土保持 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.35 |
0.00 |
199.35 |
199.35 |
0.00 |
199.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.14 |
0.00 |
67.14 |
67.14 |
0.00 |
67.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130312 |
水质监测 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.73 |
0.00 |
98.73 |
98.73 |
0.00 |
98.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130314 |
防汛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.44 |
0.00 |
164.44 |
164.44 |
0.00 |
164.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.84 |
0.00 |
251.84 |
251.84 |
0.00 |
251.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.69 |
0.00 |
64.69 |
64.69 |
0.00 |
64.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.17 |
0.00 |
202.17 |
202.17 |
0.00 |
202.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.17 |
0.00 |
202.17 |
202.17 |
0.00 |
202.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
273.33 |
302 |
商品和服务支出 |
52.70 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
60.79 |
30201 |
办公费 |
1.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.11 |
30202 |
印刷费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
77.96 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.55 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.43 |
30207 |
邮电费 |
5.33 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.07 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
4.19 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
30211 |
差旅费 |
3.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
0.38 |
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
2.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.71 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
0.61 |
312 |
对企业补助 |
||
30304 |
抚恤金 |
58.23 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
64.40 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.82 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
2.08 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.84 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.97 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.71 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
398.03 |
公用经费合计 |
52.70 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
07表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,078.47 |
0.00 |
8,078.47 |
8,078.47 |
0.00 |
8,078.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,078.47 |
0.00 |
8,078.47 |
8,078.47 |
0.00 |
8,078.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.99 |
0.00 |
70.99 |
70.99 |
0.00 |
70.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.59 |
0.00 |
70.59 |
70.59 |
0.00 |
70.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,711.68 |
0.00 |
6,711.68 |
6,711.68 |
0.00 |
6,711.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,711.68 |
0.00 |
6,711.68 |
6,711.68 |
0.00 |
6,711.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172.69 |
0.00 |
1,172.69 |
1,172.69 |
0.00 |
1,172.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.16 |
0.00 |
101.16 |
101.16 |
0.00 |
101.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,071.53 |
0.00 |
1,071.53 |
1,071.53 |
0.00 |
1,071.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.11 |
0.00 |
123.11 |
123.11 |
0.00 |
123.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.11 |
0.00 |
123.11 |
123.11 |
0.00 |
123.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
08表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本年无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。
机构运行信息决算表 | |||||
单位:巫溪县水利局(本级) |
09表 | ||||
单位:万元 | |||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
52.70 |
(一)支出合计 |
2 |
26.93 |
(一)行政单位 |
26 |
52.70 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
14.54 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 | |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
14.54 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
12.39 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
12.39 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
3 | |
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
198 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
4.04 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
4.04 | |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
1,551 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
2.93 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
2.93 | |
二、会议费 |
22 |
3.85 |
|||
三、培训费 |
23 |
47.73 |
|||
四、差旅费 |
24 |
24.73 |