一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要职能。
(1)贯彻执行国家、市国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策,提出全县商贸领域发展的政策建议,拟订全县商贸领域的发展规划、年度计划并组织实施。
(2)负责统筹进出口工作,指导企业开展对外合作交流,推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动,推进出口基地建设。
(3)依法监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况,负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作。负责外商投资统计,办理商务领域有关涉外事务。
(4)组织全县企业参与国际经济合作,推进全县企业国际 产能合作。对全县公民出境就业进行管理,负责赴境外就业人员权益保护工作,管理全县实施的国家对外援助业务。
(5)负责指导商贸服务业发展,拟订商贸服务业发展规划 并组织实施。负责“老字号”发展与保护工作,指导商贸行业协会开展工作,指导商贸行业技能技术培训工作。
(6)指导商圈、商品市场等商业设施建设管理,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设。负责大中小微商贸企业的培育。承担批发零售业行业管理工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,负责农商对接等农产品产销对接工作。
(7)落实规范流通秩序的政策措施,负责重点行业和重要 商品的行政执法、商务举报投诉受理。负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作。负责重要产品追溯体系建设。参与打击商业 欺诈等工作。
(8)贯彻执行国家、市有关口岸、物流工作的法律、法规、规章和方针政策牵头负责全县口岸和物流发展、运营工作,做好与市政府口岸物流办的衔接工作。
(9)负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定 对酒类等重要商品流通经营的监督管理。落实药品流通发展规划。负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理。拟订全 县加油站发展规划并组织实施,负责成品油经营、储存日常安全 监督管理。
(10)牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并 组织实施。负责落实重要商品储备制度,承担突发性灾害和突发 性事件重要商品保供应急工作。组织协调食用油、肉类、蔬菜等 重要生活必需品的市场供应和市场调节。
(11)开展全县商贸领域统计监测和综合运行分析,调查 分析商品供求状况、价格信息,进行预测预警和信息引导。
(12)承担促进全县会展行业发展工作。落实会展经济发展政策和措施,负责开展会展推广工作。指导、监督商贸领域各 类促销活动。
(13)牵头电子商务发展工作。负责落实电子商务发展相 关政策、措施、标准及规划,负责组织协调推进跨境电 子商务国际合作,负责商贸系统信息化建设,推进商贸领域大数 据开发应用,推进数字商务有关工作。
(14)负责指导商贸服务业安全生产工作,制定商贸领域 安全生产年度监督检查计划,配合有关部门做好商贸服务业安全 生产监督管理工作。指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产 法律法规,会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合 作项目安全生产工作。负责组织开展全县商务行业安全稳定宣传教育和培训工作。
(15)落实商贸领域促进消费工作的政策和措施,统筹商业领域消费促进工作。
(16)负责蚕桑、蚕种、蚕茧日常管理工作。
(17)负责机关和所属单位的党建工作。
(18)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。巫溪县商务委员会(本级单位)
根据《中共巫溪县委编制委员会关于调整巫溪县商务委员会职责机构编制的通知》【巫溪委编委发(2024)36号】
内设机构:综合科、商贸流 通科、外贸经协科、行业管理科(行政执法科)、电子商务和信息化科。
人员情况:在职实有人数12人(其中行政11人、工勤1人、)退休人员50人、遗属人员7人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数4868.35万元,其中:一般公共预算拨款4868.35万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少382.53万元,主要是2026年上级下达专项项目资金经费拨款减少。
(二)支出预算:2026年年初预算数4868.35万元,其中:一般公共服务支出302.93万元,社会保障和就业支出154.35万元,卫生健康支出15.77万元,住房保障支出21.08万元,商业服务业等支出4357.42万元,粮油物资储备支出16.8万元。支出较去年减少382.53万元,主要是基本支出增加45.48万元,项目支出减少428.01万元。
按照我县预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4868.35万元,一般公共预算财政拨款支出4868.35万元,比2025年减少382.53万元。其中:基本支出402.5万元,比2025年增加45.48万元,主要是人员经费增加39.55万元,日常公用经费增加5.93万元。主要原因是人员增加,工资福利及社会保险缴费、商品服务等支出增加,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4465.85万元,比2025年减少428.01万元,主要商业服务业等支出减少428.01万元,原因是2026年上级下达专项资金减少,主要用于商业服务业等重点工作支出。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算9.00万元,比2025年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,较2025年0万元无变化,公务接待费2.00万元,比2025年减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定;公务用车运行维护费7 .00万元,较2025年7.00万元无变化;公务用车购置费0万元,较2025年0万元无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费50.84万元,比上年减少5.93万元,主要是差旅费、公务接待费、其他交通费等减少,主要原因是严格执行中央八项规定,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4868.35万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
部门预算整体绩效目标编制情况:贯彻执行国家、市国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策;负责统筹进出口工作,开展全县商贸领域统计监测和综合运行分析;承担促进全县会展行业发展工作;牵头电子商务发展工作;负责指导商贸服务业安全生产工作;落实商贸领域促进消费工作的政策和措施,统筹商贸领域消费促进工作;负责蚕桑、蚕种、蚕茧日常管理工作。2026年主要工作目标是:县商务委将认真贯彻党中央、国务院部署和中央经济工作会议精神,瞄定市委、市政府大力建设国际性消费中心城市这个目标,坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一,抢抓成渝地区双城经济圈建设和“一圈两群”协调发展契机,按照“1234”的工作思路,推动商贸业高质量发展。预计全年社零增长4%,批发业增长6%,零售业增长6%,住宿业增长4%,餐饮业增长4%。我委无县级重点专项资金,故无绩效目标编制。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:廖桂玲 联系方式: 18996615952


