中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册 | 我要留言

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500238NB1849524L/2025-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-22 [ 发布日期 ] 2025-09-22

巫溪县文化和旅游发展委员会(本级) 2024年度决算公开说明

巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

巫溪县文化和旅游发展委员会贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于文化和旅游发展工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府的工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游发展工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律法规和方针政策,贯彻落实全市文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展,拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动,负责推行全民健身计划,指导县级重点文化、体育设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业、体育事业发展,推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导、督促乡镇(街道)文化服务中心(社区文化服务中心)、村(社区)文化室开展业务工作,繁荣群众文化、社区文化、企业文化、校园文化、民族民俗文化,推动地方文化事业发展。

9.统筹规划全县文化产业、旅游产业、体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。承担文化市场、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

10.指导全县文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化和旅游、体育行业信用体系建设,依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

11.负责全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法交由巫溪县文化市场综合行政执法支队承担,并以部门名义统一执法。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

16.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全监管职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

17.负责全县文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

18.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作。组织全县大型文化和旅游等对外交流活动。

19.拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

20.负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。将原巫溪县文化委员会和原巫溪县旅游局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县文化和旅游发展委员会,除巫溪县文化市场综合行政执法支队外,所属事业单位不再承担行政职能。

(二)机构设置

巫溪县文化和旅游发展委员会内设五科一室,包括:办公室、宣传营销科、规划发展科、产业经济科、公共服务科、体育事业科;下设文化馆、图书馆、文物管理所、巫溪县旅游发展服务中心、巫溪县体育发展服务中心、文化综合执法支队6个事业单位,巫溪县文化馆、巫溪县图书馆、巫溪县文物管理所独立核算,巫溪县旅游发展服务中心、文化综合执法支队与委机关一起核算。巫溪县文化和旅游发展委员会机关行政编制14名。设主任1名,副主任3名;内设机构领导职数按1名配备;有事业编制38个,参公编制18个。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2024度收入总计5925.12万元,支出总计5925.12万元。收、支与2023年度相比,增加1632.08万元,增长38.0%,主要原因是2024年增加节能环保资金,减少了市级旅游发展资金、县级债券资金和其他转移支付资金。

2.收入情况2024度收入合计5925.12万元,与2023年度相比,增加1632.08万元,增长38.0%,主要原因是2024年增加节能环保资金,减少了市级旅游发展资金、县级债券资金和其他转移支付资金。其中:财政拨款收入5925.12万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况2024度支出合计5925.12万元,与2023年度相比,增加1632.08万元,增长38.0%,主要原因是2024年增加节能环保资金,减少了市级旅游发展资金、县级债券资金和其他转移支付资金。其中:基本支出350.43万元,占5.91%项目支出5574.69万元,占94.09%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政实行余额结转制度,本单位无资金结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计5925.12万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1632.08万元,增长38.0%。主要原因是2024年增加节能环保资金,减少了市级旅游发展资金、县级债券资金和其他转移支付资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况2024度一般公共预算财政拨款收入5517.78万元,与2023年度相比,增加2844.69万元,增长106.4%。主要原因是2024年增加节能环保资金,减少了市级旅游发展资金、县级债券资金和其他转移支付资金。较年初预算数增加3895.48万元,增长240.1%。主要原因是增加节能环保资金此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况2024度一般公共预算财政拨款支出5517.78万元,与2023年度相比,增加2844.69万元,增长106.4%。主要原因是2024年增加节能环保资金,减少了市级旅游发展资金、县级债券资金和其他转移支付资金。较年初预算数增加3895.48万元,增长240.1%。主要原因是增加节能环保资金

3.结转结余情况2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政实行余额结转制度,本单位无资金结转结余

4.比较情况本单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出4.84万元,占0.09%,较年初预算数增加4.84万元,增长100.0%,主要原因是机构改革,原红池坝管委会合并到本单位,该支出为原红池坝管委会日常公共服务支出。

2)文化旅游体育与传媒支出1396.74万元,占25.31%,较年初预算数减少40.26万元,下降2.8%,主要原因是年初预算数未全部支出

3)社会保障与就业支出93.83万元,占1.70%,较年初预算数减少27.37万元,下降22.6%,主要原因是文化旅游市场执法支队和旅游发展服务中心2024年单独核算,不再和文旅委一起核算,导致社会保障和就业支出减少

4)卫生健康支出14.92万元,占0.27%,较年初预算数减少12.58万元,下降45.8%,主要原因是文化旅游市场执法支队和旅游发展服务中心2024年单独核算,不再和文旅委一起核算,导致卫生健康支出减少

5)节能环保支出3961.50万元,占71.80%,较年初预算数增加3961.50万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增宁厂古镇环保项目

6)农林水支出26.11万元,占0.47%,较年初预算数增加26.11万元,增长100.0%,主要原因是机构改革,红池坝管委会合并到我单位,该支出为耕地保护资金。

7住房保障支出19.84万元,占0.36%,较年初预算数减少16.76万元,下降45.8%文化旅游市场执法支队和旅游发展服务中心2024年单独核算,不再和文旅委一起核算,导致支出减少

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出350.43万元。其中:人员经费293.34万元,与2023年度相比,减少287.63万元,下降49.5%,主要原因是文化旅游市场执法支队和旅游发展服务中心2024年单独核算,不再和文旅委一起核算,导致人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资55.03万元,津贴补贴42.85万元,奖金62.56万元,机关事业单位养老保险缴费23.87万元,职业年金15.26万元,职工基本医疗保险缴费23.87万元,住房公积金19.84万元。公用经费57.09万元,与2023年度相比,减少28.04万元,下降32.9%文化旅游市场执法支队和旅游发展服务中心2024年单独核算,不再和文旅委一起核算,导致支出减少。公用经费用途主要包括办公费2.23万元,印刷费2.07万元,水费1.34万元,电费2.13万元,邮电费3.82万元,差旅费5.88万元,公务接待费3.13万元,工会经费6.21万元,公车运行维护费4.58万元,其他交通费15.13万元,其他商品服务支出3.33万元

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入407.34万元,与2023年度相比,减少1212.60万元,下降74.9%,主要原因是少县级债券资金。本年支出407.34万元,与2023年度相比,减少1212.60万元,下降74.9%,主要原因是主要原因是少县级债券资金

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024度“三公”经费支出共计9.52万元,较年初预算数减少0.98万元,下降9.3%主要原因是本单位厉行节约,压减公用经费支出,接待事项减少,接待规模缩小较上年支出数减少0.06万元,下降0.6%压减公用经费支出,接待事项减少,缩小接待规模,因此较去年支出减少

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,我单位未发生出国(出境)费用。

公务车购置费0.00万元,我单位2024年度未发生公务车辆购置费用。

公务车运行维护费4.58万元,主要用于公务车辆的油费、维修保养费用、路桥费,主要原因是本年部厉行节约,尽量减少用车频次。费用支出较年初预算数减少1.92万元,下降29.5%主要原因是本年部厉行节约,尽量减少用车频次

公务接待费4.94万元,主要用于接待招商引资团队我县考察开发旅游资源对接支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.94万元,增长23.5%,主要原因是招商引资团队增多、文旅活动较多,接待量增加,较上年支出数减少0.05万元,下降1.0%主要原因是本单位厉行节约,尽量压缩接待次数

(三)“三公”经费实物量情况

2024度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待20批次320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本单位人均接待费154.46元,车均购置费0万元,车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.62万元,与2023年度相比,减少0.28万元,下降31.1%主要原因是本单位充分利用互联网,尽量采用线上会议形式,节约会议会支出。本年度培训费支出0.28万元,与2023年度相比,减少0.20万元,下降41.7%主要原因是本单位充分利用互联网,尽量采用线上培训形式,节约培训会支出

(二)机关运行经费情况说明

2024度本单位机关运行经费支出57.09万元,办公费2.23万元,印刷费2.07万元,水费1.34万元,电费2.13万元,邮电费3.82万元,差旅费5.88万元,公务接待费3.13万元,工会经费6.21万元,公车运行维护费4.58万元,其他交通费15.13,其他商品服务支出3.33万元。机关运行经费较上年支出数减少28.04万元,下降32.9%,主要原因是文化旅游市场执法支队和旅游发展服务中心2024年单独核算,不再和文旅委一起核算,导致运行支出减少

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位24个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5574.69万元

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称

2024年“三馆一站”免开补助经费(渝财教【2023164号)

项目编码

50023824T000004297885

自评总分

100.00



项目主管部门

025-巫溪县文化和旅游发展委员会

财政归口处室

005-行财科

部门联系人

唐小红

联系电话

51522662

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


2,290,000.00


2,499,062.50


2,499,062.50




其中财政拨款


2,290,000.00


2,499,062.50


2,499,062.50

100

10.00

10.00

一般公共预算


2,290,000.00


2,499,062.50


2,499,062.50

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障三馆一站免开工作正常开展

保障三馆一站免开工作正常开展

完成32个场馆免开资金拨付,保障免费开放运转

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助馆

2

2

0

100

30

30


补助文化站

32

32

0

100

30

30


完善公共文化服务体系


定性

有效

1

0

100

20

20


群众满意度

%

85

85

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51330278


收入支出决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,517.78

一、一般公共服务支出

31

4.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

407.34

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

1,396.74

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

93.83


9


九、卫生健康支出

39

14.92


10


十、节能环保支出

40

3,961.50


11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

26.11


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

19.84


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

407.34


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

5,925.12

本年支出合计

57

5,925.12

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

5,925.12

总计

60

5,925.12


收入决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

02

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,925.12

5,925.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,396.74

1,396.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,328.01

1,328.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

217.00

217.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

49.74

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

14.91

14.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

166.05

166.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

869.92

869.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

37.53

37.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

37.53

37.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

31.20

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

31.20

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.83

93.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.18

93.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

54.05

54.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,961.50

3,961.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3,961.50

3,961.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3,961.50

3,961.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

407.34

407.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

407.34

407.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

200.45

200.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

206.89

206.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

03

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,925.12

350.43

5,574.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,396.74

217.00

1,179.74

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,328.01

217.00

1,111.01

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

217.00

217.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

10.40

0.00

10.40

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

49.74

0.00

49.74

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

14.91

0.00

14.91

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

166.05

0.00

166.05

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

869.92

0.00

869.92

0.00

0.00

0.00

20702

文物

37.53

0.00

37.53

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

37.53

0.00

37.53

0.00

0.00

0.00

20703

体育

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.83

93.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.18

93.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

54.05

54.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,961.50

0.00

3,961.50

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3,961.50

0.00

3,961.50

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

3,961.50

0.00

3,961.50

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

407.34

0.00

407.34

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

407.34

0.00

407.34

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

200.45

0.00

200.45

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

206.89

0.00

206.89

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

04

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,517.78

一、一般公共服务支出

33

4.84

4.84



二、政府性基金预算财政拨款

2

407.34

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,396.74

1,396.74




8


八、社会保障和就业支出

40

93.83

93.83




9


九、卫生健康支出

41

14.92

14.92




10


十、节能环保支出

42

3,961.50

3,961.50




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

26.11

26.11




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

19.84

19.84




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

407.34


407.34



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

5,925.12

本年支出合计

59

5,925.12

5,517.78

407.34


年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

5,925.12

总计

64

5,925.12

5,517.78

407.34



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

05

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

5,517.78

350.43

5,167.35

5,517.78

350.43

5,167.35

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.84

4.84

0.00

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

4.84

4.84

0.00

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

4.84

4.84

0.00

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

1,396.74

217.00

1,179.74

1,396.74

217.00

1,179.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

1,328.01

217.00

1,111.01

1,328.01

217.00

1,111.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

0.00

0.00

0.00

217.00

217.00

0.00

217.00

217.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00

10.40

0.00

10.40

10.40

0.00

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

0.00

0.00

0.00

49.74

0.00

49.74

49.74

0.00

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

0.00

0.00

0.00

14.91

0.00

14.91

14.91

0.00

14.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

0.00

0.00

0.00

166.05

0.00

166.05

166.05

0.00

166.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

869.92

0.00

869.92

869.92

0.00

869.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.00

0.00

0.00

37.53

0.00

37.53

37.53

0.00

37.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

0.00

0.00

0.00

37.53

0.00

37.53

37.53

0.00

37.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

0.00

0.00

0.00

31.20

0.00

31.20

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

0.00

0.00

0.00

31.20

0.00

31.20

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

93.83

93.83

0.00

93.83

93.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

93.18

93.18

0.00

93.18

93.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

54.05

54.05

0.00

54.05

54.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

23.87

23.87

0.00

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

15.26

15.26

0.00

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

0.66

0.66

0.00

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

0.66

0.66

0.00

0.66

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

14.92

14.92

0.00

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

14.92

14.92

0.00

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

14.92

14.92

0.00

14.92

14.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

3,961.50

0.00

3,961.50

3,961.50

0.00

3,961.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

3,961.50

0.00

3,961.50

3,961.50

0.00

3,961.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

3,961.50

0.00

3,961.50

3,961.50

0.00

3,961.50

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

26.11

0.00

26.11

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

26.11

0.00

26.11

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

26.11

0.00

26.11

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

19.84

19.84

0.00

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

19.84

19.84

0.00

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

19.84

19.84

0.00

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

235.23

302

商品和服务支出

54.65

310

资本性支出

2.44

30101

基本工资

55.03

30201

办公费

2.23

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

42.85

30202

印刷费

2.07

31002

办公设备购置

2.44

30103

奖金

62.56

30203

咨询费

0.24

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.34

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.87

30206

电费

2.13

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

15.26

30207

邮电费

3.82

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

14.43

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

1.78

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.23

30211

差旅费

5.88

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

19.84

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.17

30213

维修(护)费

0.05

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.91

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

58.11

30215

会议费

0.62

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.20

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.13

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

0.66

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

54.06

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.72

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.39

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

6.21

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.30

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.58

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

15.13

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

3.33

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

293.34

公用经费合计

57.09


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

07

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

407.34

0.00

407.34

407.34

0.00

407.34

0.00

0.00  

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

407.34

0.00

407.34

407.34

0.00

407.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

407.34

0.00

407.34

407.34

0.00

407.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

200.45

0.00

200.45

200.45

0.00

200.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

206.89

0.00

206.89

206.89

0.00

206.89

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

08

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位巫溪县文化和旅游发展委员会(本级)

09

单位:万元

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

57.09

(一)支出合计

2

9.52

(一)行政单位

26

57.09

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

4.58

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

3   

2)公务用车运行维护费

6

4.58

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

4.94

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

4.94

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

3

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

3

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

20

(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18

320

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22

0.62




三、培训费

23

0.28




四、差旅费

24

14.50





扫一扫在手机打开当前页