• 索引号
  • 11500238745336123U/2025-00005
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 巫溪县红池坝镇
  • 成文日期
  • 2025-09-22
  • 发布日期
  • 2025-09-22
  • 标题
  • 巫溪县红池坝镇人民政府2024年度决算公开说明及结算公开表
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巫溪县红池坝镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

红池坝镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全镇经济,管理全镇各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全镇经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

巫溪县红池坝镇人民政府设行政单位1个,事业单位5个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位5个。本单位共有在职职工37人,其中行政编制24人,全额拨款事业编制13人。

巫溪县红池坝镇人民政府下设基层治理指挥室、党的建设办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、民生服务等办公室。事业单位5个,分别是:红池坝镇产业发展服务中心、红池坝镇新时代文明实践服务中心、红池坝镇村居事务服务中心、红池坝镇便民服务中心(退役军人服务站)、红池坝镇综合执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2630.05万元,支出总计2630.05万元。收、支与2023年度相比,减少928.45万元,下降26.1%,主要原因是2024年乡村振兴项目减少,项目资金收入大幅减少;且2023年底大部分项目已竣工,如:农村公路项目、水利项目等。

2.收入情况。2024年度收入合计2630.05万元,与2023年度相比,减少928.45万元,下降26.1%,主要原因是2024年乡村振兴项目减少,项目资金收入大幅减少;且2023年底大部分项目已竣工,如:农村公路项目、水利项目等。其中:财政拨款收入2630.05万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2630.05万元,与2023年度相比,减少928.45万元,下降26.1%,主要原因是2024年乡村振兴项目减少,项目资金收入大幅减少;且2023年底大部分项目已竣工,如:农村公路项目、水利项目等。其中:基本支出866.34万元,占32.94%;项目支出1763.72万元,占67.06%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年乡村振兴项目减少,项目资金收入大幅减少;且2023年底大部分项目已竣工,如:农村公路项目、水利项目等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2630.05万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少928.45万元,下降26.1%。主要原因是2024年乡村振兴项目减少,项目资金收入大幅减少;且2023年底大部分项目已竣工,如:农村公路项目、水利项目等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2626.05万元,与2023年度相比,减少932.45万元,下降26.2%。主要原因是2024年乡村振兴项目减少,项目资金收入大幅减少;且2023年底大部分项目已竣工,如:农村公路项目、水利项目等。较年初预算数增加1428.70万元,增长119.3%。主要原因是2024涉农整合项目资金投入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2626.05万元,与2023年度相比,减少932.45万元,下降26.2%。主要原因是2024年乡村振兴项目减少,项目资金收入大幅减少;且2023年底大部分项目已竣工,如:农村公路项目、水利项目等。较年初预算数增加1428.70万元,增长119.3%。主要原因是2024涉农整合项目资金投入。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出571.47万元,占21.76%,较年初预算数减少10.39万元,下降1.8%,主要原因是部分职工调离岗位。

2)社会保障与就业支出221.40万元,占8.43%,较年初预算数增加21.29万元,增长10.6%,主要原因是公益性岗位、交通补贴增加。

3)卫生健康支出37.27万元,占1.42%,较年初预算数无增减,主要原因是卫健委社会定补、特殊家庭慰问等项目支出。

4)节能环保支出104.39万元,占3.97%,较年初预算数增加104.39万元,增长100.0%,主要原因是市政河道清票及人居环境整治项目资金投入。

5)农林水支出1357.57万元,占51.70%,较年初预算数增加1029.15万元,增长313.4%,主要原因是年中追加农村基础设施建设资金、防灾救灾资金、驻乡镇支出、村级一事一议补助等项目支出。

6)交通运输支出40.78万元,占1.55%,较年初预算数增加40.78万元,增长100.0%,主要原因是水毁道路修复项目建设。

7住房保障支出105.24万元,占4.01%,较年初预算数增加55.55万元,增长111.8%,主要原因是部分农户申报危房改造项目补助。

8灾害防治及应急管理支出187.94万元,占7.16%,较年初预算数增加187.94万元,增长100.0%,主要原因是追加灾害地方自然灾害补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出866.34万元。其中:人员经费747.12万元,与2023年度相比,增加11.88万元,增长1.6%,主要原因是部分职工晋级工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助等经费。公用经费119.22万元,与2023年度相比,增加3.21万元,增长2.8%,主要原因是其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费,公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4.00万元,与2023年度相比,增加4.00万元,增长100.0%,主要原因城市基础设施配套费增加。本年支出4.00万元,与2023年度相比,增加4.00万元,增长100.0%,主要原因城市基础设施配套费增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计10.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是贯彻落实八项规定、压缩开支。较上年支出数减少5.14万元,下降34.0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费7.00万元,主要用于安全饮水方面、民政工作检查方面、妇联工作交流、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、残联工作、经济工作、农房收储、脱贫攻坚期间各项检查及工作指导等出行、维修费、保险费、车辆燃料费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是压缩开支。较上年支出数减少1.00万元,下降12.5%,主要原因是压缩开支。

公务接待费3.00万元,主要用于接待接待安全饮水、民政工作指导、妇联工作交流、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、残联工作、经济工作、农房收储、乡村振兴期间各项检查及相关工作检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩开支。较上年支出数减少4.14万元,下降58.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩开支。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待86批次462人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费64.94元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.08万元,与2023年度相比,减少3.00万元,下降29.8%,主要原因是压缩开支。(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是压缩开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出91.43万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、公务用车运行维护费、办公设备维修维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少22.60万元,下降19.8%,主要原因是调离人员及退休人员增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对72个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式对该项目的产出、效益、满意度3个方面开展自评,涉及资金1428.73万元;从评价情况来看,项目总体完成情况较好,已按照既定目标保质保量完成。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县红池坝镇人民政府整体监控

项目编码:

50023800024P000093

自评总分:

99.89

项目主管部门:

524-巫溪县红池坝镇人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

钟大相

联系电话:

15178990777

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

11,973,458.85

26,605,802.52

26,300,530.52

其中:财政拨款

11,973,458.85

26,605,802.52

26,300,530.52

98.85

10.00

9.89

一般公共预算

11,973,458.85

26,565,802.52

26,260,530.52

98.85

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以人民为中心的发展思想,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。;负责整个行政单位运转,对辖区内其他人员提供公共服务;负责人民代表大会及人大主席团日常事务等;开展群团及妇联等工作,负责民政、社保、优抚义务兵等管理活动, 保障烈公病三属、伤残人员、复员军人、退伍军人、农村现役军人,烈公病三属及遗嘱的生活补助;管理精神障碍患者以奖代补;保障农村特困人员生活补助;保障农村社区运行,开展活动等;管理农业、林业、水利等工作;保障村级集体运行,组织开展活动等;保障在基层任职的高校毕业生的生活补助。

坚持以人民为中心的发展思想,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。;负责整个行政单位运转,对辖区内其他人员提供公共服务;负责人民代表大会及人大主席团日常事务等;开展群团及妇联等工作,负责民政、社保、优抚义务兵等管理活动, 保障烈公病三属、伤残人员、复员军人、退伍军人、农村现役军人,烈公病三属及遗嘱的生活补助;管理精神障碍患者以奖代补;保障农村特困人员生活补助;保障农村社区运行,开展活动等;管理农业、林业、水利等工作;保障村级集体运行,组织开展活动等;保障在基层任职的高校毕业生的生活补助。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

精简退职老职工救助人数

1

1

0

100

10

10

举办工会、妇联、退休职工活动场次

20

20

0

100

10

10

选举人大代表人数

57

57

0

100

10

10

全年预算支出执行率

%

98

98

0

100

10

10

补助资金按时发放率

%

98

98

0

100

10

10

年度预决算按时公开率

%

98

98

0

100

10

10

合计支出资金

11973458.85

11973458.85

0

100

10

10

补助惠民政策落实率

%

98

98

0

100

10

10

严重精神障碍患者以奖代补人数

14

14

0

100

10

10

社会治安综合治理群众满意度

%

98

98

0

100

10

10

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

红池坝镇2023年冬春救助项目(巫溪应急发〔2024〕1号)

项目编码:

50023824T000004322112

自评总分:

100.00

项目主管部门:

524-巫溪县红池坝镇人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

郭江

联系电话:

19908360037

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

114,300.00

114,300.00

其中:财政拨款

0.00

114,300.00

114,300.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

114,300.00

114,300.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成459名受灾人口冬春生活困难补助。

完成459名受灾人口冬春生活困难补助。

完成459名受灾人口冬春生活困难补助。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

按时发放率

%

95

95

0

100

20

20

合计补助资金

114300

114300

0

100

20

20

资金使用安全率

%

100

100

0

100

20

20

保障老百姓冬春顺利度过率

%

95

95

0

100

20

20

服务群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

(二)财政绩效评价情况

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51636133


收入支出决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,626.05

一、一般公共服务支出

31

571.47

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4.00

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

221.40

9

九、卫生健康支出

39

37.27

10

十、节能环保支出

40

104.39

11

十一、城乡社区支出

41

4.00

12

十二、农林水支出

42

1,357.57

13

十三、交通运输支出

43

40.78

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

105.24

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

187.94

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

2,630.05

本年支出合计

57

2,630.05

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

2,630.05

总计

60

2,630.05


收入决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,630.05

2,630.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

571.47

571.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.51

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

553.54

553.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

360.16

360.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

186.66

186.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.72

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.43

7.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

7.43

7.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

221.40

221.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

37.64

37.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

37.64

37.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

167.57

167.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

54.25

54.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.12

66.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.62

27.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.64

9.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

104.39

104.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.79

13.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.79

13.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

86.60

86.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

86.60

86.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,357.57

1,357.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

76.32

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

38.76

38.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

38.50

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

886.04

886.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

288.27

288.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

334.85

334.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

262.92

262.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

351.71

351.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

328.42

328.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

40.78

40.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

40.78

40.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

40.78

40.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

105.24

105.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

55.55

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

28.30

28.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

27.25

27.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.69

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.69

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

187.94

187.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

11.43

11.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

11.43

11.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

141.51

141.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

131.83

131.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,630.05

866.34

1,763.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

571.47

546.82

24.65

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.51

0.00

10.51

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.52

0.00

5.52

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

553.54

546.82

6.72

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

360.16

360.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

186.66

186.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.43

0.00

7.43

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

7.43

0.00

7.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

221.40

173.73

47.67

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

37.64

0.00

37.64

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

37.64

0.00

37.64

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

167.57

167.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

54.25

54.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.12

66.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.62

27.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9.64

9.64

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

104.39

0.00

104.39

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.79

0.00

13.79

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.79

0.00

13.79

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

86.60

0.00

86.60

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

86.60

0.00

86.60

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,357.57

58.83

1,298.74

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

76.32

0.00

76.32

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

18.85

0.00

18.85

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.52

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

38.76

0.00

38.76

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

886.04

58.83

827.21

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

288.27

0.00

288.27

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

334.85

0.00

334.85

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

262.92

58.83

204.10

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

351.71

0.00

351.71

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

23.29

0.00

23.29

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

328.42

0.00

328.42

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

40.78

0.00

40.78

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

40.78

0.00

40.78

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

40.78

0.00

40.78

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

105.24

49.69

55.55

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

55.55

0.00

55.55

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

28.30

0.00

28.30

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

27.25

0.00

27.25

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.69

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.69

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

187.94

0.00

187.94

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

11.43

0.00

11.43

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

11.43

0.00

11.43

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

141.51

0.00

141.51

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

131.83

0.00

131.83

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,626.05

一、一般公共服务支出

33

571.47

571.47

二、政府性基金预算财政拨款

2

4.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

221.40

221.40

9

九、卫生健康支出

41

37.27

37.27

10

十、节能环保支出

42

104.39

104.39

11

十一、城乡社区支出

43

4.00

4.00

12

十二、农林水支出

44

1,357.57

1,357.57

13

十三、交通运输支出

45

40.78

40.78

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

105.24

105.24

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

187.94

187.94

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,630.05

本年支出合计

59

2,630.05

2,626.05

4.00

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,630.05

总计

64

2,630.05

2,626.05

4.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,626.05

866.34

1,759.72

2,626.05

866.34

1,759.72

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

571.47

546.82

24.65

571.47

546.82

24.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

10.51

0.00

10.51

10.51

0.00

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

5.52

0.00

5.52

5.52

0.00

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.00

0.00

0.00

4.99

0.00

4.99

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

553.54

546.82

6.72

553.54

546.82

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

360.16

360.16

0.00

360.16

360.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

186.66

186.66

0.00

186.66

186.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

6.72

0.00

6.72

6.72

0.00

6.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

7.43

0.00

7.43

7.43

0.00

7.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

7.43

0.00

7.43

7.43

0.00

7.43

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

221.40

173.73

47.67

221.40

173.73

47.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

37.64

0.00

37.64

37.64

0.00

37.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

0.00

0.00

0.00

37.64

0.00

37.64

37.64

0.00

37.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

167.57

167.57

0.00

167.57

167.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

54.25

54.25

0.00

54.25

54.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

10.27

10.27

0.00

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

66.12

66.12

0.00

66.12

66.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

36.92

36.92

0.00

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

6.16

6.16

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

6.16

6.16

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

6.99

0.00

6.99

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00

6.99

0.00

6.99

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

3.04

0.00

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

3.04

0.00

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

37.27

37.27

0.00

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

37.27

37.27

0.00

37.27

37.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

27.62

27.62

0.00

27.62

27.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.64

9.64

0.00

9.64

9.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

104.39

0.00

104.39

104.39

0.00

104.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

13.79

0.00

13.79

13.79

0.00

13.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.00

0.00

0.00

13.79

0.00

13.79

13.79

0.00

13.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

86.60

0.00

86.60

86.60

0.00

86.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.00

0.00

0.00

86.60

0.00

86.60

86.60

0.00

86.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,357.57

58.83

1,298.74

1,357.57

58.83

1,298.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

76.32

0.00

76.32

76.32

0.00

76.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

18.85

0.00

18.85

18.85

0.00

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

0.52

0.00

0.52

0.52

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

1.19

0.00

1.19

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

38.76

0.00

38.76

38.76

0.00

38.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

38.50

0.00

38.50

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

0.00

0.00

0.00

38.50

0.00

38.50

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

886.04

58.83

827.21

886.04

58.83

827.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

288.27

0.00

288.27

288.27

0.00

288.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

334.85

0.00

334.85

334.85

0.00

334.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

262.92

58.83

204.10

262.92

58.83

204.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

351.71

0.00

351.71

351.71

0.00

351.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

23.29

0.00

23.29

23.29

0.00

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

328.42

0.00

328.42

328.42

0.00

328.42

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

40.78

0.00

40.78

40.78

0.00

40.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

40.78

0.00

40.78

40.78

0.00

40.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

40.78

0.00

40.78

40.78

0.00

40.78

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

105.24

49.69

55.55

105.24

49.69

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

55.55

0.00

55.55

55.55

0.00

55.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

0.00

0.00

0.00

28.30

0.00

28.30

28.30

0.00

28.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

27.25

0.00

27.25

27.25

0.00

27.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

49.69

49.69

0.00

49.69

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

49.69

49.69

0.00

49.69

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

187.94

0.00

187.94

187.94

0.00

187.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

11.43

0.00

11.43

11.43

0.00

11.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.00

0.00

0.00

11.43

0.00

11.43

11.43

0.00

11.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

141.51

0.00

141.51

141.51

0.00

141.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

0.00

0.00

0.00

5.68

0.00

5.68

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

131.83

0.00

131.83

131.83

0.00

131.83

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

635.60

302

商品和服务支出

118.15

310

资本性支出

1.07

30101

基本工资

127.43

30201

办公费

40.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

102.69

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.07

30103

奖金

118.07

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

95.33

30205

水费

2.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.12

30206

电费

3.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

36.92

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

37.27

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.09

30211

差旅费

13.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

49.69

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

111.51

30215

会议费

1.57

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

6.16

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

99.35

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

6.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.65

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

8.14

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

18.77

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

20.04

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

747.12

公用经费合计

119.22


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















机构运行信息决算表

部门:巫溪县红池坝镇人民政府

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

91.43

(一)支出合计

2

10.00

(一)行政单位

26

91.43

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

7.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

2

(2)公务用车运行维护费

6

7.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

3.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

3.00

3.机要通信用车

32

1

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

1

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

86

(一)政府采购支出合计

40

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

6.国内公务接待人次(人)

18

462

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

二、会议费

22

7.08

三、培训费

23

四、差旅费

24

13.00