中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 花台乡人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500238745332835X/2025-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 巫溪县花台乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-22 [ 发布日期 ] 2025-09-22

重庆市巫溪县花台乡人民政府(本级) 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是行使本行政区行政职能的基层国家行政机关。政府职能是:

①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

②、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济部门和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

⑤、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

⑥、完成上级政府交办的其它事项。

乡政府职责是:

①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

④、保障农村集体经济组织应有的自主权。

⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

①花台乡设置行政内设机构6个,挂牌机构6个:即:党政办公室(挂党群工作办公室、人大办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室。

②花台乡事业机构及挂牌机构设置。花台乡设置事业机构5个,挂牌机构5个,即:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1027.48万元,支出总计1027.48万元。收、支与2023年度相比,减少80.58万元,下降7.3%,主要原因人员、政策等的变动,人员经费及公用经费的调整。

2.收入情况。2024年度收入合计1027.48万元,与2023年度相比,减少80.58万元,下降7.3%,主要原因是2024年本单位事业人员编制数的减少。其中:财政拨款收入1027.48万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1027.48万元,与2023年度相比,减少80.58万元,下降7.3%,主要原因是2024年本单位事业人员编制数的减少。其中:基本支出440.49万元,占42.87%;项目支出586.99万元,占57.13%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年实行零结转,与上年持平,故无增减变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1027.48万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少80.58万元,下降7.3%。主要原因是2024年本单位事业人员编制数的减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1027.48万元,与2023年度相比,减少80.58万元,下降7.3%。主要原因是2024年本单位事业人员编制数的减少。较年初预算数增加520.48万元,增长102.7%。主要原因是基础设施项目资金、产业发展项目资金、非全日制公益性岗位等补助类项目资金增加的。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1027.48万元,与2023年度相比,减少80.58万元,下降7.3%。主要原因是2024年本单位事业人员编制数的减少。较年初预算数增加520.48万元,增长102.7%。主要原因是基础设施项目资金、产业发展项目资金、非全日制公益性岗位等补助类项目资金增加的。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年实行零结转。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出362.83万元,占35.31%,较年初预算数增加91.55万元,增长33.8%,主要原因是人员、政策等的变动,人员经费及公用经费的调整。

2)社会保障与就业支出79.62万元,占7.75%,较年初预算数增加0.46万元,增长0.6%,主要原因是2024年保险基数调标。

3)卫生健康支出19.42万元,占1.89%,较年初预算数无增减,主要原因是与年初预算无变化。

4)节能环保支出24.48万元,占2.38%,较年初预算数增加24.48万元,增长100.0%,主要原因是生态护林员补助项目的增加

5)农林水支出481.43万元,占46.86%,较年初预算数增加370.83万元,增长335.3%,主要原因基础设施、产业发展、非全日制公益性岗位等补助类等项目的增加

6)交通运输支出5.00万元,占0.49%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是花台乡农坡村公路项目的相加。

7住房保障支出41.55万元,占4.04%,较年初预算数增加15.00万元,增长56.5%,主要原因是CD级危房改造补助项目的增加

8灾害防治及应急管理支出13.15万元,占1.28%,较年初预算数增加13.15万元,增长100.0%,主要原因是春冬生活救助项目的增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出440.49万元。其中:人员经费378.59万元,与2023年度相比,减少260.47万元,下降40.8%,主要原因是人员的变动以及政策的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费61.90万元,与2023年度相比,减少38.49万元,下降38.3%,主要原因是2024年人员、政策等的变动,人员经费及公用经费的调整公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费支出共计13.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算数规范使用。较上年支出数减少2.69万元,下降17.1%,主要原因是严格落实政府过紧日子政策要求,减少三公经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.00万元,主要用于主要用于下村指导业务、内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因严格按照年初预算规范使用。上年支出数减少0.49万元,下降6.5%,主要原因是严格落实政府过紧日子政策要求,减少三公经费开支。

公务接待费6.00万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作等方面发生的费用支出费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算规范使用。较上年支出数减少2.20万元,下降26.8%,主要原因是严格落实政府过紧日子政策要求,减少三公经费开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待85批次1334人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费44.98元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.49万元,与2023年度相比,增加3.55万元,增长120.8%,主要原因是本年度人大实行季会制,会议次数增加,因此会议费增加。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少1.02万元,下降100.0%,主要原因是2024年本单位严格落实政府过紧日子政策要求,无培训费开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出61.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费机关运行经费较上年支出数减少9.04万元,下降12.7%,主要原因是本年度单位严格落实政府过紧日子政策要求,减少机关运行经费

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我对部门43个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出586.99万元

部门整体绩效自评

2024年度部门整体绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县花台乡人民政府整体监控

项目编码:

50023800024P000094

自评总分:

99.83



项目主管部门:

525-巫溪县花台乡人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

唐小华

联系电话:

18883531005

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



7,637,054.21


13,035,063.53


12,813,290.05




其中:财政拨款



7,637,054.21


13,035,063.53


12,813,290.05

98.3

10.00

9.83

一般公共预算



7,637,054.21


13,035,063.53


12,813,290.05

98.3



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级的决议、指示、命令,保障全乡群众享有的宪法规定的经济、政治和文化权利。实现全乡社会经济得到发展,农民增加收入、公共服务得到强化、民生得到改善、社会和谐稳定。


认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级的决议、指示、命令,保障全乡群众享有的宪法规定的经济、政治和文化权利。实现全乡社会经济得到发展,农民增加收入、公共服务得到强化、民生得到改善、社会和谐稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

管理辖区人数

8232

8232

0

100

30

30


补助发放准确率

%

100

100

0

100

20

20


人均可支配收入

/年

11000

11000

0

100

20

20


辖区和谐稳定


定性

较好

1

0

100

20

20


辖区群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县花台乡2024年度非全日制公益性岗位补助(溪人社发〔2024〕22号)

项目编码:

50023824T000004474031

自评总分:

100.00



项目主管部门:

525-巫溪县花台乡人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

王春

联系电话:

13452707720

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


438,000.00


438,000.00




其中:财政拨款



0.00


438,000.00


438,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


438,000.00


438,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过开发乡村公益岗位86个,为脱贫人口提供就业岗位86个,保障86名脱贫人口稳定就业,获得月工资收入500元。

通过开发乡村公益岗位86个,为脱贫人口提供就业岗位86个,保障86名脱贫人口稳定就业,获得月工资收入500元。

通过开发乡村公益岗位86个,为脱贫人口提供就业岗位86个,保障86名脱贫人口稳定就业,获得月工资收入500元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

享受公益性岗位补贴人数

86

86

0

100

20

20


公益性岗位补贴发放准确率

%

100

100

0

100

10

10


补贴资金在规定时间内支付到位率

%

100

100

0

100

10

10


公益性岗位补贴月均标准

/人

500

500

0

100

10

10


获得月工资收入

500

500

0

100

10

10


受益脱贫人口

86

86

0

100

10

10


项目可持续年限

1

1

0

100

10

10


受益群众满意度

%

95

95

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

谌基香 023-51518309


收入支出决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,027.48

一、一般公共服务支出

31

362.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

79.62


9


九、卫生健康支出

39

19.42


10


十、节能环保支出

40

24.48


11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

481.43


13


十三、交通运输支出

43

5.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

41.55


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

13.15


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,027.48

本年支出合计

57

1,027.48

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,027.48

总计

60

1,027.48


收入决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,027.48

1,027.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

362.83

362.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

346.46

346.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

307.69

307.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.98

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

79.62

79.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

72.88

72.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

26.26

26.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.48

24.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

481.43

481.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

47.58

47.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

15.66

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

21.40

21.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16.51

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

262.01

262.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

41.23

41.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

135.72

135.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

85.07

85.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

155.33

155.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

99.33

99.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.55

41.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.55

26.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.55

26.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

13.15

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

13.15

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

13.15

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,027.48

440.49

586.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

362.83

307.69

55.14

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

346.46

307.69

38.77

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

307.69

307.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.79

0.00

8.79

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.98

0.00

29.98

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

79.62

74.06

5.56

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

72.88

72.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

26.26

26.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.48

0.00

24.48

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

481.43

12.77

468.66

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

47.58

0.00

47.58

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

8.54

0.00

8.54

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

15.66

0.00

15.66

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

21.40

0.00

21.40

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16.51

0.00

16.51

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

6.52

0.00

6.52

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

9.99

0.00

9.99

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

262.01

12.77

249.24

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

41.23

0.00

41.23

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

135.72

0.00

135.72

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

85.07

12.77

72.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

155.33

0.00

155.33

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

99.33

0.00

99.33

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.55

26.55

15.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.55

26.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.55

26.55

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,027.48

一、一般公共服务支出

33

362.83

362.83



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

79.62

79.62




9


九、卫生健康支出

41

19.42

19.42




10


十、节能环保支出

42

24.48

24.48




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

481.43

481.43




13


十三、交通运输支出

45

5.00

5.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

41.55

41.55




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

13.15

13.15




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,027.48

本年支出合计

59

1,027.48

1,027.48



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,027.48

总计

64

1,027.48

1,027.48




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,027.48

440.49

586.99

1,027.48

440.49

586.99

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

362.83

307.69

55.14

362.83

307.69

55.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

10.80

0.00

10.80

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

5.40

0.00

5.40

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.00

0.00

0.00

5.40

0.00

5.40

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

346.46

307.69

38.77

346.46

307.69

38.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

307.69

307.69

0.00

307.69

307.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

8.79

0.00

8.79

8.79

0.00

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

29.98

0.00

29.98

29.98

0.00

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

5.40

0.00

5.40

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

5.40

0.00

5.40

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

79.62

74.06

5.56

79.62

74.06

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

72.88

72.88

0.00

72.88

72.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

26.26

26.26

0.00

26.26

26.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

31.08

31.08

0.00

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

15.54

15.54

0.00

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1.18

1.18

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

1.18

1.18

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

3.16

0.00

3.16

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00

3.16

0.00

3.16

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

19.42

19.42

0.00

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

19.42

19.42

0.00

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

19.42

19.42

0.00

19.42

19.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

24.48

0.00

24.48

24.48

0.00

24.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

20.48

0.00

20.48

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.00

0.00

0.00

20.48

0.00

20.48

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

481.43

12.77

468.66

481.43

12.77

468.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

47.58

0.00

47.58

47.58

0.00

47.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

8.54

0.00

8.54

8.54

0.00

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.00

0.00

0.00

1.98

0.00

1.98

1.98

0.00

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.00

0.00

0.00

15.66

0.00

15.66

15.66

0.00

15.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

21.40

0.00

21.40

21.40

0.00

21.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

16.51

0.00

16.51

16.51

0.00

16.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.00

0.00

0.00

6.52

0.00

6.52

6.52

0.00

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

9.99

0.00

9.99

9.99

0.00

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

262.01

12.77

249.24

262.01

12.77

249.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

41.23

0.00

41.23

41.23

0.00

41.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

135.72

0.00

135.72

135.72

0.00

135.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

85.07

12.77

72.30

85.07

12.77

72.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

155.33

0.00

155.33

155.33

0.00

155.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

56.00

0.00

56.00

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

99.33

0.00

99.33

99.33

0.00

99.33

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

41.55

26.55

15.00

41.55

26.55

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

26.55

26.55

0.00

26.55

26.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

26.55

26.55

0.00

26.55

26.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

13.15

0.00

13.15

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

13.15

0.00

13.15

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.00

0.00

0.00

13.15

0.00

13.15

13.15

0.00

13.15

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

343.15

302

商品和服务支出

61.90

310

资本性支出


30101

基本工资

70.57

30201

办公费

17.96

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

74.37

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

104.65

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.70

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.08

30206

电费

3.50

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

15.54

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

19.42

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.97

30211

差旅费

3.99

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

26.55

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

35.44

30215

会议费

2.49

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

6.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

34.64

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.80

30227

委托业务费

0.27

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.81

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.69

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

15.42

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

2.08

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

378.59

公用经费合计

61.90


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

07

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位巫溪县花台乡人民政府(本级)

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

61.90

(一)支出合计

2

13.00

(一)行政单位

26

61.90

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

7.00

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

2   

2)公务用车运行维护费

6

7.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

6.00

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

6.00

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

2

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

85

(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18

1,334

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22

6.49




三、培训费

23





四、差旅费

24

3.99





扫一扫在手机打开当前页