• 索引号
  • 11500238745338970K/2025-00007
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 巫溪县土城镇
  • 成文日期
  • 2025-09-22
  • 发布日期
  • 2025-09-22
  • 标题
  • 巫溪县土城镇人民政府(本级)2024年度部门决算报告及报表
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巫溪县土城镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

巫溪县土城镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关,主要职责为:

(1)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

(2)加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

(3)搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(4)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(5)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(6)办理上级人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

巫溪县土城镇人民政府根据职能职责设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民生服务办公室5个内设机构;同时下设便民服务中心(退役军人事务中心)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、基层治理服务中心5个事业单位。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3017.75万元,支出总计3017.75万元。收、支与2023年度相比,增加353.80万元,增长13.3%,主要原因是项目收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3017.75万元,与2023年度相比,增加353.80万元,增长13.3%,主要原因是项目类收入增加。其中:财政拨款收入3017.75万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3017.75万元,与2023年度相比,增加353.80万元,增长13.3%,主要原因是项目类支出增加。其中:基本支出627.61万元,占20.80%;项目支出2390.14万元,占79.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3017.75万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加353.80万元,增长13.3%。主要原因是农林水收支类增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3004.83万元,与2023年度相比,增加340.88万元,增长12.8%。主要原因是农林水收入增加,较年初预算数增加2104.52万元,增长233.8%。主要原因是农林水收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3004.83万元,与2023年度相比,增加340.88万元,增长12.8%。主要原因是农林水支出增加。较年初预算数增加2104.52万元,增长233.8%。主要原因是农林水支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出438.74万元,占14.60%,较年初预算数增加18.31万元,增长4.4%,主要原因是业务量增长,新增服务事项及提升服务质量,导致人员、物资等成本增加,超出年初预算。。

(2)文化旅游体育与传媒支出1.39万元,占0.05%,较年初预算数增加1.39万元,增长100.0%,主要原因是上年无该项目类支出。

(3)社会保障与就业支出139.76万元,占4.65%,较年初预算数增加18.20万元,增长15.0%,主要原因是本年度落实政策要求,提高了部分社会保障补贴标准,导致相关经费支出增加。

(4)卫生健康支出30.59万元,占1.02%,较年初预算数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是本年度优化卫生健康服务采购流程,通过集中采购、竞争性谈判等方式,降低了部分药品及医疗服务采购成本。

(5)节能环保支出60.32万元,占2.01%,较年初预算数增加60.32万元,增长100.0%,主要原因是上年无该项目类支出。

(6)城乡社区支出64.93万元,占2.16%,较年初预算数增加64.93万元,增长100.0%,主要原因上年无该项目类支出。

(7)农林水支出1882.30万元,占62.64%,较年初预算数增加1596.55万元,增长558.7%,主要原因是本年度积极响应乡村振兴战略,加大了对农业农村水利领域的投入,新增多个农业产业扶持、水利设施建设项目,导致相关经费支出增加。

(8)交通运输支出290.97万元,占9.68%,较年初预算数增加290.97万元,增长100.0%,主要原因是上年无该项目类支出。

(9)住房保障支出60.18万元,占2.00%,较年初预算数增加18.25万元,增长43.5%,主要原因是本年度提高了住房保障补贴标准,同时扩大了住房保障覆盖范围,惠及更多住房困难群体,导致支出增加。

(10)灾害防治及应急管理支出35.65万元,占1.19%,较年初预算数增加35.65万元,增长100.0%,主要原因是上年无该项目类支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出627.61万元。其中:人员经费531.52万元,与2023年度相比,减少221.48万元,下降29.4%,主要原因是本年度通过自然减员、岗位调整等,导致工资福利等支出下降。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助等。公用经费96.09万元,与2023年度相比,减少23.51万元,下降19.7%,主要原因是推行无纸化办公,加强办公用品采购管理,减少不必要的办公耗材支出,同时优化办公场地使用,降低水电等费用。公用经费用途主要包括办公费、交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收入12.92万元,与2023年度相比,增加12.92万元,增长100.0%,主要原因是上年无该项目类收入。本年支出12.92万元,与2023年度相比,增加12.92万元,增长100.0%,主要原因是上年无该项目类支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.30万元,较年初预算数减少1.70万元,下降17.0%,主要原因是强化“三公”经费预算编制审核,设定严格支出上限,执行中严格审批,杜绝超预算支出。较上年支出数减少0.44万元,下降5.0%,主要原因是优化了公务接待,规范接待流程和标准,减少非必要接待,控制陪餐人数和接待规格,节省费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.30万元,主要用于公务用车的保险、维修费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元,下降24.3%,主要原因是严格车辆使用审批,优化出行安排,减少不必要的出车,同时强化维修保养管理,降低维修成本。较上年支出数减少1.44万元,下降21.4%,主要原因是推行公务用车共享机制,提高车辆使用效率,且通过集中采购保险等服务,降低费用支出。

公务接待费3.00万元,主要用于接待主要用于接待上级部门调研指导等公务活动。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.00万元,增长50.0%,主要原因是本年度业务交流活动增多,接待上级检查督导及外部考察团组次数增加,导致接待费用上升。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待15批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,02024年本单位人均接待费187.50元,车均购置费0万元,车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.29万元,与2023年度相比,减少3.01万元,下降29.2%,主要原因是优化了会议形式和内容。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.10万元,下降100.0%,主要原因是创新了培训方式。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出96.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加7.56万元,增长8.5%,主要原因是办公需求提升,业务拓展导致办公用品消耗加快,且新增部分办公设备,使得办公费和维修(护)费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额951.97万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出951.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额951.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公用品、项目类建设所需材料等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对本乡镇50个二级项目开展了绩效自评,自评总分99.85分,涉及财政拨款项目支出资金合计约为3476.2万元。在项目的实施过程中,我单位严格遵守时间节点,确保项目按时交付,通过有效的沟通和协调,解决了项目实施过程中遇到的诸多难题,保证了项目的顺利进行。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表(二级项目)

(二)部门绩效评价情况

我单位对未开展了绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51418113


收入支出决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,004.83

一、一般公共服务支出

31

438.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12.92

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

1.39

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

139.76

9

九、卫生健康支出

39

30.59

10

十、节能环保支出

40

60.32

11

十一、城乡社区支出

41

64.93

12

十二、农林水支出

42

1,882.30

13

十三、交通运输支出

43

290.97

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

60.18

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

35.65

23

二十三、其他支出

53

12.92

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

3,017.75

本年支出合计

57

3,017.75

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

3,017.75

总计

60

3,017.75


收入决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,017.75

3,017.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

438.74

438.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

426.95

426.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

406.95

406.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

139.76

139.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

92.39

92.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.99

48.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.41

26.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

60.32

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

60.32

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

60.32

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

64.93

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

64.93

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

64.93

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,882.30

1,882.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

34.19

34.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

47.16

47.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

37.21

37.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,485.19

1,485.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

124.07

124.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

1,051.60

1,051.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

309.52

309.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

315.75

315.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

285.75

285.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

290.97

290.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

290.97

290.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

290.97

290.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.18

60.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

35.65

35.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

16.29

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

16.29

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.36

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

12.92

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,017.75

627.61

2,390.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

438.74

406.95

31.80

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

426.95

406.95

20.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

406.95

406.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

20703

体育

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

139.76

98.55

41.20

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

26.87

0.00

26.87

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

26.87

0.00

26.87

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

92.39

92.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.99

48.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.41

26.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

13.54

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

13.54

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

60.32

0.00

60.32

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

60.32

0.00

60.32

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

60.32

0.00

60.32

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,882.30

49.59

1,832.70

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

34.19

0.00

34.19

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

13.57

0.00

13.57

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

20.62

0.00

20.62

0.00

0.00

0.00

21303

水利

47.16

0.00

47.16

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

37.21

0.00

37.21

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

9.95

0.00

9.95

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,485.19

49.59

1,435.60

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

124.07

0.00

124.07

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

1,051.60

0.00

1,051.60

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

309.52

49.59

259.93

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

315.75

0.00

315.75

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

285.75

0.00

285.75

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

290.97

0.00

290.97

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

290.97

0.00

290.97

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

290.97

0.00

290.97

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.18

41.93

18.25

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

35.65

0.00

35.65

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

16.29

0.00

16.29

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

16.29

0.00

16.29

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.36

0.00

19.36

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

12.09

0.00

12.09

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.76

0.00

4.76

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.92

0.00

12.92

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.92

0.00

12.92

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

12.92

0.00

12.92

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,004.83

一、一般公共服务支出

33

438.74

438.74

二、政府性基金预算财政拨款

2

12.92

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.39

1.39

8

八、社会保障和就业支出

40

139.76

139.76

9

九、卫生健康支出

41

30.59

30.59

10

十、节能环保支出

42

60.32

60.32

11

十一、城乡社区支出

43

64.93

64.93

12

十二、农林水支出

44

1,882.30

1,882.30

13

十三、交通运输支出

45

290.97

290.97

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

60.18

60.18

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

35.65

35.65

23

二十三、其他支出

55

12.92

12.92

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,017.75

本年支出合计

59

3,017.75

3,004.83

12.92

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,017.75

总计

64

3,017.75

3,004.83

12.92


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3,004.83

627.61

2,377.21

3,004.83

627.61

2,377.21

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

438.74

406.95

31.80

438.74

406.95

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

5.30

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

5.30

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

426.95

406.95

20.00

426.95

406.95

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

406.95

406.95

0.00

406.95

406.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

1.39

0.00

1.39

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

0.00

0.00

0.00

1.39

0.00

1.39

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

0.00

0.00

0.00

1.39

0.00

1.39

1.39

0.00

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

139.76

98.55

41.20

139.76

98.55

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

26.87

0.00

26.87

26.87

0.00

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

0.00

0.00

0.00

26.87

0.00

26.87

26.87

0.00

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

92.39

92.39

0.00

92.39

92.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

16.99

16.99

0.00

16.99

16.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

48.99

48.99

0.00

48.99

48.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

26.41

26.41

0.00

26.41

26.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

6.16

6.16

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

6.16

6.16

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

13.54

0.00

13.54

13.54

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00

13.54

0.00

13.54

13.54

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

30.59

30.59

0.00

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

30.59

30.59

0.00

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

30.59

30.59

0.00

30.59

30.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

60.32

0.00

60.32

60.32

0.00

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

60.32

0.00

60.32

60.32

0.00

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.00

0.00

0.00

60.32

0.00

60.32

60.32

0.00

60.32

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

64.93

0.00

64.93

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

64.93

0.00

64.93

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

64.93

0.00

64.93

64.93

0.00

64.93

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,882.30

49.59

1,832.70

1,882.30

49.59

1,832.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

34.19

0.00

34.19

34.19

0.00

34.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

13.57

0.00

13.57

13.57

0.00

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

20.62

0.00

20.62

20.62

0.00

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

47.16

0.00

47.16

47.16

0.00

47.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.00

0.00

0.00

37.21

0.00

37.21

37.21

0.00

37.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

9.95

0.00

9.95

9.95

0.00

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

1,485.19

49.59

1,435.60

1,485.19

49.59

1,435.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

124.07

0.00

124.07

124.07

0.00

124.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

1,051.60

0.00

1,051.60

1,051.60

0.00

1,051.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

309.52

49.59

259.93

309.52

49.59

259.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

315.75

0.00

315.75

315.75

0.00

315.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

285.75

0.00

285.75

285.75

0.00

285.75

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

290.97

0.00

290.97

290.97

0.00

290.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

290.97

0.00

290.97

290.97

0.00

290.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

290.97

0.00

290.97

290.97

0.00

290.97

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

60.18

41.93

18.25

60.18

41.93

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

18.25

0.00

18.25

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

18.25

0.00

18.25

18.25

0.00

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

41.93

41.93

0.00

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

41.93

41.93

0.00

41.93

41.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

35.65

0.00

35.65

35.65

0.00

35.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

16.29

0.00

16.29

16.29

0.00

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.00

0.00

0.00

16.29

0.00

16.29

16.29

0.00

16.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

19.36

0.00

19.36

19.36

0.00

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

0.00

0.00

0.00

12.09

0.00

12.09

12.09

0.00

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

4.76

0.00

4.76

4.76

0.00

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

472.77

302

商品和服务支出

91.09

310

资本性支出

5.00

30101

基本工资

101.42

30201

办公费

4.70

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

98.67

30202

印刷费

5.00

31002

办公设备购置

5.00

30103

奖金

123.24

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.30

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.99

30206

电费

12.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

26.41

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

30.59

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.53

30211

差旅费

9.99

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

41.93

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

4.99

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

58.75

30215

会议费

1.99

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

54.75

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.68

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.65

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.30

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

22.13

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

14.36

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

531.52

公用经费合计

96.09


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

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5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

12.92

0.00

12.92

12.92

0.00

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

12.92

0.00

12.92

12.92

0.00

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

12.92

0.00

12.92

12.92

0.00

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

12.92

0.00

12.92

12.92

0.00

12.92

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














本年国有资本经营预算财政拨款无收支,故本表无数据。

机构运行信息决算表

单位:巫溪县土城镇人民政府(本级)

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

96.09

(一)支出合计

2

8.30

(一)行政单位

26

96.09

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

5.30

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

2

(2)公务用车运行维护费

6

5.30

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

3.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

3.00

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

2

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

15

(一)政府采购支出合计

40

951.97

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

6.国内公务接待人次(人)

18

160

2.政府采购工程支出

42

951.97

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

951.97

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

二、会议费

22

7.29

三、培训费

23

四、差旅费

24

9.99