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巫溪县 天星乡人民政府

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[ 索引号 ] 115002387453336007/2025-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县天星乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-22 [ 发布日期 ] 2025-09-22

重庆市巫溪县天星乡人民政府2024年度决算公开说明

巫溪县天星乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

政府职责:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

天星乡纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位共2个,天星乡人民政府本级和天星乡产业发展服务中心,下设党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心。9个部门在一个核算单位的前提下,独立的行使各个部门的权利,履行相应的义务。单位年末编制:行政编制17人,事业编制12人。实有在岗人员26人,其中:行政机关15人,便民服务中心(退役军人服务站)3人、综合行政执法大队2人、产业发展服务中心4人、新时代文明实践服务中心2人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1945.46万元,支出总计1945.46万元。收、支与2023年度相比,增加405.09万元,增长26.3%,主要原因是今年乡村振兴项目建设增多,例天星乡寒峰村食用菌产业链建设项目、巫溪县天星乡2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目等。

2.收入情况。2024年度收入合计1945.46万元,与2023年度相比,增加405.09万元,增长26.3%,主要原因是乡村振兴项目建设增多。其中:财政拨款收入1945.46万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1945.46万元,与2023年度相比,增加405.09万元,增长26.3%,主要原因是乡村振兴项目建设增多。其中:基本支出668.15万元,占34.34%;项目支出1277.31万元,占65.66%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1945.46万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加405.09万元,增长26.3%。主要原因是乡村振兴项目建设增多,例天星乡寒峰村食用菌产业链建设项目、巫溪县天星乡2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1945.46万元,与2023年度相比,增加405.09万元,增长26.3%。主要原因是乡村振兴项目建设增多。较年初预算数增加1116.49万元,增长134.7%。主要原因是乡村振兴项目建设增多,职工保险、工资等调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1945.46万元,与2023年度相比,增加405.09万元,增长26.3%。主要原因是乡村振兴项目建设增多,例巫溪县天星乡2024年两类群体提低增收产业帮扶补助。较年初预算数增加1116.49万元,增长134.7%。主要原因是增加乡村振兴项目资金,职工保险、工资等调标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出496.60万元,占25.53%,较年初预算数增加35.36万元,增长7.7%,主要原因是增加公共服务支出496.60万元,例天星乡后溪河饮用水源保护区2024年污水管网整治及防护网加固整治项目、巫溪县天星乡2024年农村户用卫生厕所改造项目等。

2)社会保障与就业支出111.28万元,占5.72%,较年初预算数增加18.29万元,增长19.7%,主要原因是增加项目经费18.29万元,例天星乡低收入人口救助帮扶项目。

3)卫生健康支出30.26万元,占1.56%,较年初预算数无增减。

4)节能环保支出45.24万元,占2.33%,较年初预算数增加45.24万元,增长100.0%,主要原因是增加节能环保支出45.24万元,例天星乡2024年农村供水维修养护项目。

5)农林水支出1103.89万元,占56.74%,较年初预算数增加899.18万元,增长439.3%,主要原因是农林水支出899.18万元,例天星乡2024年生态环境问题整改项目、巫溪县天星乡西流村水毁工程等。

6)交通运输支出18.52万元,占0.95%,较年初预算数增加18.52万元,增长100.0%,主要原因是增加交通运输支出18.52万元,例天星乡道路垮塌整治项目等。

7)住房保障支出67.77万元,占3.48%,较年初预算数增加28.00万元,增长70.4%,主要原因是住房保障支出28.00万元,例天星乡2024年农村危房改造补助等。

8)灾害防治及应急管理支出71.89万元,占3.70%,较年初预算数增加71.89万元,增长100.0%,主要原因是灾害防治及应急管理支出71.89万元,例天星乡2024年市级自然灾害救灾补助资金、巫溪县2024年天星乡湾潭村救灾项目等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出668.15万元。其中:人员经费577.52万元,与2023年度相比,增加26.64万元,增长4.8%,主要原因是天星乡农业服务中心属于新设决算单位,职工绩效、工资调标等增多,故本年支出增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等经费。公用经费90.63万元,与2023年度相比,增加6.89万元,增长8.2%,主要原因是天星乡农业服务中心属于新设决算单位,公用经费用途主要包括乡政府日常办公开支,如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计13.50万元,较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.62万元,增长4.8%,主要原因是新设决算单位天星乡农业服务中心,此为汇合数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务车运行维护费11.00万元,主要用于1.基层党建、城市六项创建、森林防火、大气污染防治、基层治理等工作开展督查督导;2.安全领域:道路安全执法及应急处理等业务。3.公共卫生领域:巡逻、检查等业务费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.66万元,增长17.8%,主要原因是有2.00万元属于新设决算单位天星乡农业服务中心所产生的维护费。

公务接待费2.50万元,主要用于公务接待用餐。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.04万元,下降29.4%,主要原因是落实过紧日子要求,减少不必要的接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待150批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费166.67元,车均购置费0万元,车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.46万元,与2023年度相比,增加0.75万元,增长13.1%,主要原因是会议增多。本年度培训费支出0.70万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降1.4%,主要原因是减少不必要的培训,基层减负。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出68.01万元,机关运行经费主要用于开支乡政府日常办公开支,如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年支出数减少14.85万元,下降17.9%,主要原因是减少乡政府日常办公开支,如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训,落实过紧日子要求。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体56个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1277.31万元。

部门整体绩效自评表

详见附件1.2024年度部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

详见附件2.2024年度二级项目绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我单位组织开展了部门整体绩效评价,涉及财政拨款资金1277.31万元。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:陈梦莲;联系电话: 023-51680038


附件1.2024年度部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县天星乡人民政府整体监控

项目编码:

50023800024P000087

自评总分:

99.79

项目主管部门:

518-巫溪县天星乡人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

陈志强

联系电话:

51680038

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

8,289,674.76

19,866,671.70

19,454,551.70

其中:财政拨款

8,289,674.76

19,866,671.70

19,454,551.70

97.93

10.00

9.79

一般公共预算

8,289,674.76

19,866,671.70

19,454,551.70

97.93

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过基础设施的建设,改善群众生产生活、促进我乡经济发展。;通过产业发展,提高群众收入,改善群众生活;

基本完成上级交付的各项工作任务,项目推进有序,有效改善群众生产生活、促进我乡经济发展。;通过产业发展,有效提高群众收入,有效改善群众生活。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

巾帼技能培训人次

25

25

0

100

20

20

严重精神障碍患者以奖代补人数

6

6

0

100

10

10

年度预决算按时公开率

%

100

100

0

100

20

20

地方经济发展效益提高

%

20

20

0

100

20

20

大力开展民生政策宣传,群众对各种政策知晓率

%

100

100

0

100

10

10

可持续年限

1

1

0

100

10

10

群众对政府满意度

%

95

95

0

100

10

10

附件2.2024年度二级项目绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县天星乡2024年第二批非全日制公益性岗位补助(溪人社发【2024】95号)

项目编码:

50023825T000004851462

自评总分:

100.00

项目主管部门:

518-巫溪县天星乡人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

金仙妮

联系电话:

15310272818

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

46,000.00

46,000.00

其中:财政拨款

0.00

46,000.00

46,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

46,000.00

46,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过开发临时性公益性岗位24个,为脱贫人口提供就业岗位24个,保障24名脱贫人口稳定就业,获得月公司收入500元。

通过开发临时性公益性岗位24个,为脱贫人口提供就业岗位24个,保障24名脱贫人口稳定就业,获得月公司收入500元。

完成既定目标。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

享受公益性岗位补贴人数

24

24

0

100

20

20

公益性岗位补贴发放准确率

%

100

100

0

100

10

10

补贴资金在规定时间内支付到位率

%

0

0

0

100

10

10

公益性岗位补贴月均标准

元/人

500

500

0

100

10

10

获得月工资收入

500

500

0

100

10

10

受益脱贫户(监测户)人口数

24

24

0

100

10

10

项目可持续年限

1

1

0

100

10

10

受益脱贫人口(含监测对象)满意度

%

95

95

0

100

10

10


收入支出决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,945.46

一、一般公共服务支出

31

496.60

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

111.28

9

九、卫生健康支出

39

30.26

10

十、节能环保支出

40

45.24

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

1,103.89

13

十三、交通运输支出

43

18.52

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

67.77

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

71.89

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,945.46

本年支出合计

57

1,945.46

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

1,945.46

总计

60

1,945.46


收入决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,945.46

1,945.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

496.60

496.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

485.90

485.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

285.12

285.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

160.78

160.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

111.28

111.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105.64

105.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.86

30.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.26

30.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.26

30.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.30

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

45.24

45.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

40.24

40.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

40.24

40.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,103.89

1,103.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

72.99

72.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

51.52

51.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

50.63

50.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

35.22

35.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

737.55

737.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

88.71

88.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

514.26

514.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

134.59

134.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

242.71

242.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

204.71

204.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

18.52

18.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

18.52

18.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

18.52

18.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.77

67.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

71.89

71.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

22.51

22.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,945.46

668.15

1,277.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

496.60

445.90

50.70

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

485.90

445.90

40.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

285.12

285.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

160.78

160.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

111.28

108.26

3.02

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105.64

105.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.86

30.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.82

0.00

1.82

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1.82

0.00

1.82

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.26

30.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.26

30.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.30

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

45.24

0.00

45.24

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

40.24

0.00

40.24

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

40.24

0.00

40.24

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,103.89

43.96

1,059.94

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

72.99

0.00

72.99

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

11.49

0.00

11.49

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

8.79

0.00

8.79

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

51.52

0.00

51.52

0.00

0.00

0.00

21303

水利

50.63

0.00

50.63

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

35.22

0.00

35.22

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

737.55

43.96

693.60

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

88.71

0.00

88.71

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

514.26

0.00

514.26

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

134.59

43.96

90.63

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

242.71

0.00

242.71

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

204.71

0.00

204.71

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

18.52

0.00

18.52

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

18.52

0.00

18.52

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

18.52

0.00

18.52

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.77

39.77

28.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

71.89

0.00

71.89

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

24.92

0.00

24.92

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.41

0.00

2.41

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

22.51

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,945.46

一、一般公共服务支出

33

496.60

496.60

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

111.28

111.28

9

九、卫生健康支出

41

30.26

30.26

10

十、节能环保支出

42

45.24

45.24

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1,103.89

1,103.89

13

十三、交通运输支出

45

18.52

18.52

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

67.77

67.77

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

71.89

71.89

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,945.46

本年支出合计

59

1,945.46

1,945.46

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,945.46

总计

64

1,945.46

1,945.46


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,945.46

668.15

1,277.31

1,945.46

668.15

1,277.31

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

496.60

445.90

50.70

496.60

445.90

50.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

5.10

0.00

5.10

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

5.10

0.00

5.10

5.10

0.00

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

485.90

445.90

40.00

485.90

445.90

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

285.12

285.12

0.00

285.12

285.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

160.78

160.78

0.00

160.78

160.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

111.28

108.26

3.02

111.28

108.26

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

105.64

105.64

0.00

105.64

105.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

16.77

16.77

0.00

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

0.00

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

55.67

55.67

0.00

55.67

55.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

30.86

30.86

0.00

30.86

30.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

0.00

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

0.00

2.62

2.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

1.82

0.00

1.82

1.82

0.00

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00

1.82

0.00

1.82

1.82

0.00

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

30.26

30.26

0.00

30.26

30.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

30.26

30.26

0.00

30.26

30.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

21.30

21.30

0.00

21.30

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.96

8.96

0.00

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

45.24

0.00

45.24

45.24

0.00

45.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

40.24

0.00

40.24

40.24

0.00

40.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.00

0.00

0.00

40.24

0.00

40.24

40.24

0.00

40.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,103.89

43.96

1,059.94

1,103.89

43.96

1,059.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

72.99

0.00

72.99

72.99

0.00

72.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

11.49

0.00

11.49

11.49

0.00

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

8.79

0.00

8.79

8.79

0.00

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

51.52

0.00

51.52

51.52

0.00

51.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

50.63

0.00

50.63

50.63

0.00

50.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.00

0.00

0.00

4.91

0.00

4.91

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

0.00

0.00

0.00

35.22

0.00

35.22

35.22

0.00

35.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

737.55

43.96

693.60

737.55

43.96

693.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

88.71

0.00

88.71

88.71

0.00

88.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

514.26

0.00

514.26

514.26

0.00

514.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

134.59

43.96

90.63

134.59

43.96

90.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

242.71

0.00

242.71

242.71

0.00

242.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

38.00

0.00

38.00

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

204.71

0.00

204.71

204.71

0.00

204.71

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

18.52

0.00

18.52

18.52

0.00

18.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

18.52

0.00

18.52

18.52

0.00

18.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

18.52

0.00

18.52

18.52

0.00

18.52

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

67.77

39.77

28.00

67.77

39.77

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

28.00

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

28.00

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

39.77

39.77

0.00

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

39.77

39.77

0.00

39.77

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

71.89

0.00

71.89

71.89

0.00

71.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

12.97

0.00

12.97

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.00

0.00

0.00

12.97

0.00

12.97

12.97

0.00

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

34.00

0.00

34.00

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

0.00

0.00

0.00

34.00

0.00

34.00

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

24.92

0.00

24.92

24.92

0.00

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

2.41

0.00

2.41

2.41

0.00

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

0.00

0.00

0.00

22.51

0.00

22.51

22.51

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:巫溪县天星乡人民政府

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

523.76

302

商品和服务支出

90.63

310

资本性支出

30101

基本工资

118.17

30201

办公费

5.31

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

80.24

30202

印刷费

2.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

89.45

30203

咨询费

0.20

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

1.50

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

77.61

30205

水费

4.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.01

30206

电费

5.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30.86

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

30.47

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.19

30211

差旅费

18.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

39.77

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

53.76

30215

会议费

1.45

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.70

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.50

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

2.62

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

49.54

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.30

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

4.36

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.46

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

11.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

15.50

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

14.36

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

577.52

公用经费合计

90.63


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















机构运行信息决算表

部门:巫溪县天星乡人民政府

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

68.01

(一)支出合计

2

13.50

(一)行政单位

26

68.01

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

11.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

4

(2)公务用车运行维护费

6

11.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

2.50

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

2.50

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

4

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

4

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

150

(一)政府采购支出合计

40

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

6.国内公务接待人次(人)

18

150

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

二、会议费

22

6.46

三、培训费

23

0.70

四、差旅费

24

18.00


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