中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 乌龙乡人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500238745334371P/2025-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县乌龙乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-22 [ 发布日期 ] 2025-09-22

巫溪县乌龙乡人民政府 2024年度决算公开说明

巫溪县乌龙乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

巫溪县乌龙乡人民政府作为基层国家行政机关,主要履行以下职能职责:

1.贯彻执行方针政策:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,确保政令畅通。

2.经济发展规划:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,推动产业结构调整和优化升级,促进经济发展。

3.村镇规划建设:制定并组织实施村镇建设规划,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,推进乡村建设。

4.社会事务管理:负责民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护社会稳定和群众权益。

5.财政收支管理:按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

6.完成上级交办事项:承办县委、县政府交办的其他事项,确保各项工作任务得到有效落实。

(二)机构设置

巫溪县乌龙乡人民政府统一设置综合办事机构8个,具体如下:党政办公室(党群工作办公室、人大办公室)、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室(应急管理办公室)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室

此外,巫溪县乌龙乡人民政府还设有以下事业站所:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2381.12万元,支出总计2381.12万元。收、支与2023年度相比,增加425.59万元,增长21.8%,主要原因是政府推进农业现代化,增加对农业基础设施、科技研发和农民培训的项目投入,增加对森林、水资源和生态环境的保护与恢复项目投入,增加对农村基础设施和公共服务的项目投入;增加新增人员补贴;增加了自然灾害补贴项目等。

2.收入情况。2024年度收入合计2381.12万元,与2023年度相比,增加425.59万元,增长21.8%,主要原因是2023年农委、交委、应急局等部门下达项目增多。其中:财政拨款收入2381.12万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2381.12万元,与2023年度相比,增加425.59万元,增长21.8%,主要原因是农委、交委、应急局等部门下达项目增多,项目支出增多。其中:基本支出651.84万元,占27.38%;项目支出1729.28万元,占72.62%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2381.12万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加425.59万元,增长21.8%。主要原因是农委、交委、应急局等部门下达项目增多。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2381.12万元,与2023年度相比,增加425.59万元,增长21.8%。主要原因是相关项目收入增加。较年初预算数增加1636.42万元,增长219.7%。主要原因是加大了项目的落实保障力度。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2381.12万元,与2023年度相比,增加425.59万元,增长21.8%。主要原因是相关项目支出增加。较年初预算数增加1636.42万元,增长219.7%。主要原因是加大了项目的落实保障力度。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出477.35万元,占20.05%,较年初预算数增加88.72万元,增长22.8%,主要原因是2023年津补贴结算、2023年事业单位人员超额绩效工资等支出导致超出预算较多。

(2)社会保障与就业支出138.80万元,占5.83%,较年初预算数增加21.69万元,增长18.5%,主要原因是单位人员基数调整。

(3)卫生健康支出24.49万元,占1.03%,较年初预算数增加0.05万元,增长0.2%,主要原因是按年初预算执行,无额外支出。

(4)节能环保支出73.98万元,占3.11%,较年初预算数增加73.98万元,增长100.0%,主要原因是年初预算数为零,该支出为本年度新增环保类项目支出。

(5)农林水支出1291.58万元,占54.24%,较年初预算数增加1109.20万元,增长608.2%,主要原因是政府推进农业现代化,增加对农业基础设施、科技研发和农民培训的项目投入,增加对森林、水资源和生态环境的保护与恢复项目投入,增加对农村基础设施和公共服务的项目投入。

(6)交通运输支出213.00万元,占8.95%,较年初预算数增加213.00万元,增长100.0%,主要原因是年初预算数为零,该支出为本年度新增环保类项目支出。

(7)住房保障支出115.54万元,占4.85%,较年初预算数增加83.40万元,增长259.5%,主要原因是本年度住建委部门下发相关项目,新增了项目支出。

(8)灾害防治及应急管理支出46.37万元,占1.95%,较年初预算数增加46.37万元,增长100.0%,主要原因是年初预算数为零,该支出为本年度新增环保类项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出651.84万元。其中:人员经费572.37万元,与2023年度相比,增加24.28万元,增长4.4%,主要原因是进一步落实政府过紧日子的要求。人员经费用途主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费79.47万元,与2023年度相比,减少3.97万元,下降4.8%,主要原因是进一步落实政府过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减。与2023年度相比,无增减。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.97万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是进一步落实政府过紧日子的要求,公务车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数增加0.64万元,增长7.7%,主要原因是公务接待费增加,本单位本年度公务接待活动增多。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费6.97万元,主要用于政府公务车辆加油、维修,费用支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.4%,主要原因是进一步落实政府过紧日子的要求,缩小相关开支。较上年支出数减少0.96万元,下降12.1%,主要原因是进一步落实政府过紧日子的要求,缩小相关开支。

公务接待费2.00万元,主要用于接待上级单位和相关部门,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.61万元,增长412.8%,主要原因是上一年度公务接待开支较少,本单位本年度公务接待活动增多。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次140人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费142.86元,车均购置费0万元,车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元,与2023年度相比,减少0.04万元,下降0.8%,主要原因是相关会议例如人大会等,会议参会人员较上年度有变动。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.68万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年度未开展培训活动。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出59.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费等维持部门正常运行的费用。机关运行经费较上年支出数增加18.15万元,增长43.6%,主要原因是办公费、水电费、差旅费等增多。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对本乡镇50个二级项目开展了绩效自评,自评总分99.85分,涉及财政拨款项目支出资金合计约为3476.2万元。在项目的实施过程中,我单位严格遵守时间节点,确保项目按时交付,通过有效的沟通和协调,解决了项目实施过程中遇到的诸多难题,保证了项目的顺利进行。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我单位对未开展了绩效评价

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-51720016


收入支出决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,381.12

一、一般公共服务支出

31

477.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

138.80

9

九、卫生健康支出

39

24.49

10

十、节能环保支出

40

73.98

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

1,291.58

13

十三、交通运输支出

43

213.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

115.54

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

46.37

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

2,381.12

本年支出合计

57

2,381.12

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

2,381.12

总计

60

2,381.12


收入决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,381.12

2,381.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

477.35

477.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

466.35

466.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

292.55

292.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

143.83

143.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.97

29.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.80

138.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

98.01

98.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

24.71

24.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.80

43.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

14.02

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

14.02

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

73.98

73.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

47.35

47.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

47.35

47.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,291.58

1,291.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

136.60

136.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

11.19

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

79.54

79.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

45.87

45.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

864.85

864.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

461.21

461.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

238.79

238.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

164.84

164.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

275.14

275.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

184.34

184.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

213.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

213.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

213.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.54

115.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

83.41

83.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

16.41

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.14

32.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.14

32.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

46.37

46.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

25.81

25.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,381.12

651.84

1,729.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

477.35

436.38

40.97

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

466.35

436.38

29.97

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

292.55

292.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

143.83

143.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

29.97

0.00

29.97

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.80

101.81

36.99

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.97

0.00

20.97

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.97

0.00

20.97

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

98.01

98.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

24.71

24.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.80

43.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

14.02

0.00

14.02

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

14.02

0.00

14.02

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

73.98

0.00

73.98

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

47.35

0.00

47.35

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

47.35

0.00

47.35

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

23.66

0.00

23.66

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

23.66

0.00

23.66

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,291.58

57.02

1,234.56

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

136.60

0.00

136.60

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

11.19

0.00

11.19

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

79.54

0.00

79.54

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

45.87

0.00

45.87

0.00

0.00

0.00

21303

水利

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

864.85

55.06

809.79

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

461.21

0.00

461.21

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

238.79

0.00

238.79

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

164.84

55.06

109.79

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

275.14

1.97

273.17

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

90.80

0.00

90.80

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

184.34

1.97

182.37

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

213.00

0.00

213.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

213.00

0.00

213.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

213.00

0.00

213.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

115.54

32.14

83.41

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

83.41

0.00

83.41

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

16.41

0.00

16.41

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.14

32.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.14

32.14

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

46.37

0.00

46.37

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.56

0.00

10.56

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.56

0.00

10.56

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

25.81

0.00

25.81

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.71

0.00

2.71

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

23.10

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,381.12

一、一般公共服务支出

33

477.35

477.35

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

138.80

138.80

9

九、卫生健康支出

41

24.49

24.49

10

十、节能环保支出

42

73.98

73.98

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1,291.58

1,291.58

13

十三、交通运输支出

45

213.00

213.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

115.54

115.54

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

46.37

46.37

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,381.12

本年支出合计

59

2,381.12

2,381.12

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,381.12

总计

64

2,381.12

2,381.12


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,381.12

651.84

1,729.28

2,381.12

651.84

1,729.28

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

477.35

436.38

40.97

477.35

436.38

40.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

466.35

436.38

29.97

466.35

436.38

29.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

292.55

292.55

0.00

292.55

292.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

143.83

143.83

0.00

143.83

143.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

29.97

0.00

29.97

29.97

0.00

29.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

138.80

101.81

36.99

138.80

101.81

36.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

20.97

0.00

20.97

20.97

0.00

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

0.00

0.00

0.00

20.97

0.00

20.97

20.97

0.00

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

98.01

98.01

0.00

98.01

98.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

24.71

24.71

0.00

24.71

24.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

7.03

7.03

0.00

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

43.80

43.80

0.00

43.80

43.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

22.47

22.47

0.00

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

14.02

0.00

14.02

14.02

0.00

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00

14.02

0.00

14.02

14.02

0.00

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

24.49

24.49

0.00

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

24.49

24.49

0.00

24.49

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

16.61

16.61

0.00

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.88

7.88

0.00

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

73.98

0.00

73.98

73.98

0.00

73.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

2.97

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

2.97

0.00

2.97

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

47.35

0.00

47.35

47.35

0.00

47.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.00

0.00

0.00

47.35

0.00

47.35

47.35

0.00

47.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

0.00

0.00

0.00

23.66

0.00

23.66

23.66

0.00

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

0.00

0.00

0.00

23.66

0.00

23.66

23.66

0.00

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,291.58

57.02

1,234.56

1,291.58

57.02

1,234.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

136.60

0.00

136.60

136.60

0.00

136.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

11.19

0.00

11.19

11.19

0.00

11.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

79.54

0.00

79.54

79.54

0.00

79.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

45.87

0.00

45.87

45.87

0.00

45.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

864.85

55.06

809.79

864.85

55.06

809.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

461.21

0.00

461.21

461.21

0.00

461.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

238.79

0.00

238.79

238.79

0.00

238.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

164.84

55.06

109.79

164.84

55.06

109.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

275.14

1.97

273.17

275.14

1.97

273.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

90.80

0.00

90.80

90.80

0.00

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

184.34

1.97

182.37

184.34

1.97

182.37

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

213.00

0.00

213.00

213.00

0.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

213.00

0.00

213.00

213.00

0.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

213.00

0.00

213.00

213.00

0.00

213.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

115.54

32.14

83.41

115.54

32.14

83.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

83.41

0.00

83.41

83.41

0.00

83.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

0.00

0.00

0.00

16.41

0.00

16.41

16.41

0.00

16.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

32.14

32.14

0.00

32.14

32.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

32.14

32.14

0.00

32.14

32.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

46.37

0.00

46.37

46.37

0.00

46.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

10.56

0.00

10.56

10.56

0.00

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.00

0.00

0.00

10.56

0.00

10.56

10.56

0.00

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

25.81

0.00

25.81

25.81

0.00

25.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

2.71

0.00

2.71

2.71

0.00

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

0.00

0.00

0.00

23.10

0.00

23.10

23.10

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

493.80

302

商品和服务支出

79.47

310

资本性支出

30101

基本工资

100.19

30201

办公费

15.78

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

126.07

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

71.36

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

71.72

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.80

30206

电费

6.97

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

22.47

30207

邮电费

3.76

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

24.49

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.56

30211

差旅费

11.93

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

32.14

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

78.57

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

71.57

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

7.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.04

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.27

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.97

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

14.16

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

14.60

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

572.37

公用经费合计

79.47


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















机构运行信息决算表

部门:巫溪县乌龙乡人民政府

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

59.74

(一)支出合计

2

8.97

(一)行政单位

26

59.74

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

6.97

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

2

(2)公务用车运行维护费

6

6.97

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

2.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

2.00

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

2

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

20

(一)政府采购支出合计

40

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

6.国内公务接待人次(人)

18

140

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

二、会议费

22

5.00

三、培训费

23

四、差旅费

24

11.93

扫一扫在手机打开当前页