• 索引号
  • 11500238756225453N/2025-00018
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 巫溪县发展改革委
  • 成文日期
  • 2025-09-22
  • 发布日期
  • 2025-09-22
  • 标题
  • 巫溪县大数据应用发展服务中心 2024年度决算公开说明
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     一、单位基本情况

(一)职能职责

巫溪县大数据应用发展服务中心贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于大数据工作的方针政策和决策部署,贯彻执行县委、县政府关于大数据工作的安排部署,主要职责是:

1.研究拟订全县大数据、人工智能、信息化发展纲要,编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全县数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用等。负责推进全县政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放;负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享;负责研究推进数据资源的流通交易;负责推进社会公共信息资源整合和应用;负责督促检查全县数据安全体系建设工作。

3.负责全县大数据应用发展管理、服务。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用;推动大数据、人工智能等产学研用结合和新兴领域发展。

4.负责推进全县信息化应用工作。负责全县待建基础信息平台的技术评估和审批;负责推进全县智慧城市建设和智慧政务工作。

5.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重庆市组织的重大交流合作活动,指导开展区域化合作,承办相关活动;指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。

6.完成县委、县政府及主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,巫溪县大数据应用发展服务中心为一级预算事业单位,巫溪县大数据服务中心内设3个机构:综合科、产业发展科、市场管理科,只有本部门纳入2024年度决算编制。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024度收入总计185.88万元,支出总计185.88万元。收、支与2023年度相比,增加31.60万元,增长20.5%主要原因是2024年政务信息化系统项目增加81.843万元、推进数字重庆项目增加7.32万元,数字乡村建设减少27.72万元、事业行人员变动等收入减少。预算调整。

2.收入情况。2024度收入合计185.88万元,与2023年度相比,增加31.60万元,增长20.5%主要原因是2024年政务信息化系统项目增加81.843万元、推进数字重庆项目增加7.32万元,数字乡村建设减少27.72万元、事业运行人员变动等收入减少。预算调整。

其中:财政拨款收入185.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024度支出合计185.88万元,与2023年度相比,增加31.60万元,增长20.5%主要原因是2024年政务信息化系统项目增加81.843万元、推进数字重庆项目增加7.32万元,数字乡村建设减少27.72万元、事业运行人员变动等收入减少。预算调整。其中:基本支出94.50万元,占50.84%;项目支出91.38万元,占49.16%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计185.88万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加31.60万元,增长20.5%主要原因是2024年政务信息化系统项目增加81.843万元、推进数字重庆项目增加7.32万元,数字乡村建设减少27.72万元、事业运行人员变动等收入减少。预算调整。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入185.88万元,与2023年度相比,增加31.60万元,增长20.5%。主要原因是.发展与改革事务支出增加,较年初预算数增加53.57万元,增长40.5%主要原因是2024年政务信息化系统项目增加81.843万元、推进数字重庆项目增加7.32万元,数字乡村建设减少27.72万元、事业运行人员变动等收入减少。预算调整。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出185.88万元,与2023年度相比,增加31.60万元,增长20.5%。主要原因是发展与改革事务支出增加。较年初预算数增加53.57万元,增长40.5%2024年政务信息化系统项目增加81.843万元、推进数字重庆项目增加7.32万元,数字乡村建设减少27.72万元、事业运行人员变动等收入减少。预算调整。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出162.14万元,占87.23%,较年初预算数增加49.90万元,增长44.5%,主要原因是2024年政务信息化系统项目增加81.843万元、推进数字重庆项目增加7.32万元,数字乡村建设减少27.72万元、事业运行人员变动等收入减少。预算调整。

2)社会保障与就业支出14.15万元,占7.61%,较年初预算数增加3.68万元,增长35.2%,主要原因是社会保障与就业实际支出养老保险缴费9.087万元,职业年金5.059万元调标缴费增加预算调整。

3)卫生健康支出4.36万元,占2.35%,较年初预算数无增减

4住房保障支出5.24万元,占2.82%,较年初预算数无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出94.50万元。其中:人员经费87.77万元,与2023年度相比,减少22.28万元,下降20.3%,主要原因是事业运行、人员变动等收入减少。人员经费用途主要包括基本工资22.43万元、津贴3.84万元、绩效37.43万元、机关事业基本养老保险9.09万元、职业年金5.06万元、基本医疗保险4.36万元、住房公积金5.24万元其它社会保障缴费0.33万元。公用经费6.73万元,与2023年度相比,减少2.50万元,下降27.1%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,事业运行、人员变动等收入减少全年实际支出较上年有所下降公用经费用途主要包括办公费1.08万元、印刷费0.96万元、电费0.47万元、水费0.47万元、邮电费0.33万元、差旅费1.29万元、会议费0.45万元、公务接待费0.59万元、培训费0.34万元、工费经费0.26万元、公务车运行费0.9万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024三公经费支出共计1.49万元,较年初预算数减少0.61万元,下降29.1%,主要原因是按照只减不增的原则,严格压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.03万元,下降40.9%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本部门未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本部门未购置公务用车。

公务车运行维护费0.90万元,主要用于市内因公出行、下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求较上年支出数减少0.54万元,下降37.5%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制三公经费支出。

公务接待费0.59万元,主要用于接待联系各项业务工作检查及业务对接发生的招待费用支出费用支出较年初预算数减少0.61万元,下降50.8%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出较预算有所下降较上年支出数减少0.48万元,下降44.9%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次64人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本单位人均接待费92.58元,车均购置费0万元,车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.73万元,与2023年度相比,增加0.46万元,增长170.4%,主要原因是大数据业务会议增加。。本年度培训费支出0.34万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降2.9%,主要原因是严控会议规模、会议数量,减少培训,压缩培训开支

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元。我部门是财政全额拨款的事业单位,按照部门决算列报口径,不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

应当参照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体和个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金132.31万元


部门整体绩效自评

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算(单位)名称:

035-巫溪县大数据应用发展服务中心

状态:绩效科审核已审

总体资金情况(元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

1323143.66

1008143.66

1008143.66



315000.00

315000.00










整体绩效目标

制定我县信息中心建设方案,汇聚交通、城管等部门数据实现共享数据资源,挖掘数据价值,辅助政府科学决策,推动社会能效提升。;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

质量指标

建设我县数据库

1

25

建设我县数字化城市运行和治理中心

1

20

效益指标

社会效益


数字化水平

定性

提升


30

满意度指标

满意度指标


服务对象满意度

95

%

15

效益指标

社会效益


我县数字化工作

定性

进一步推动


10

其他说明



项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

人才引进安家补助费、人才引进岗位津贴

项目编码:

50023824T000004221914

自评总分:

100.00



项目主管部门:

035-巫溪县大数据应用发展服务中心

财政归口处室:

007-企业科

部门联系人:

祝敬德

联系电话:

19922091238

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

20,000.00

19,363.00

19,363.00




其中:财政拨款

20,000.00

19,363.00

19,363.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

20,000.00

19,363.00

19,363.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

人才引进生活补贴1万元;伙食补助0.6万元;住房补贴0.4万元。


每年12月底以前完成兑付

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

人才引进人数

1

1

0

100

30

30


人才引进支出费用

万元

2

2

0

100

30

30


提升信息化工作能力


定性

有效提升

1

0

100

20

20


引进人才满意度

%

100

100

0

100

10

10



(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:谭璐023-51522341


收入支出决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

185.88

一、一般公共服务支出

31

162.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

14.15


9


九、卫生健康支出

39

4.36


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

5.24


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

185.88

本年支出合计

57

185.88

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

185.88

总计

60

185.88


收入决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

02

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

185.88

185.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

162.14

162.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

162.14

162.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

70.76

70.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

91.38

91.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.09

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

03

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

185.88

94.50

91.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

162.14

70.76

91.38

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

162.14

70.76

91.38

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

70.76

70.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

91.38

0.00

91.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.09

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

04

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

185.88

一、一般公共服务支出

33

162.14

162.14



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

14.15

14.15




9


九、卫生健康支出

41

4.36

4.36




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

5.24

5.24




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

185.88

本年支出合计

59

185.88

185.88



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

185.88

总计

64

185.88

185.88




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

05

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

185.88

94.50

91.38

185.88

94.50

91.38

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

162.14

70.76

91.38

162.14

70.76

91.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

162.14

70.76

91.38

162.14

70.76

91.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

0.00

0.00

0.00

70.76

70.76

0.00

70.76

70.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

91.38

0.00

91.38

91.38

0.00

91.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.15

14.15

0.00

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

14.15

14.15

0.00

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

9.09

9.09

0.00

9.09

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

5.06

5.06

0.00

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

4.36

4.36

0.00

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.36

4.36

0.00

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.36

4.36

0.00

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.24

5.24

0.00

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.24

5.24

0.00

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.24

5.24

0.00

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

87.77

302

商品和服务支出

6.73

310

资本性支出


30101

基本工资

22.43

30201

办公费

1.08

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

3.84

30202

印刷费

0.96

31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

37.43

30205

水费

0.07

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.09

30206

电费

0.47

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

5.06

30207

邮电费

0.33

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

4.36

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.33

30211

差旅费

1.29

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

5.24

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

0.45

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.34

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.59

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.26

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.90

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

87.77

公用经费合计

6.73


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

07

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

08

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位巫溪县大数据应用发展服务中心(本级)

09

单位:万元

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、三公经费支出

1

五、机关运行经费

25


(一)支出合计

2

1.49

(一)行政单位

26


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

0.90

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

2

2)公务用车运行维护费

6

0.90

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

0.59

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

0.59

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

2

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

3

(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18

64

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22

0.73




三、培训费

23

0.34




四、差旅费

24

1.78