[ 索引号 ] | 11500238MB1503347J/2025-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县医保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县医疗保障事务中心2024年度决算公开说明
巫溪县医疗保障事务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(一)承担医疗保险、生育保险参保登记、人员增减、转移接续、缴费年限认定、信息维护、待遇资格核定的事务工作。
(二)承担医疗保险、生育保险基金审核、支付的事务工作,承担参保人员个人垫付资金报销审核的事务工作。
(三)承担定点医疗机构服务协议管理的事务工作,参与医疗保障政策和服务协议执行情况的监督检查,承担医疗保险、剩余保险违规行为举报投诉的事务工作,承担医疗保险、生育保险参保和待遇资格稽核的事务工作。
(四)承担医疗保障基金管理和编制会计、统计报表等方面的事务工作。
(五)承担医疗保险、生育保险、医疗救助等政策的宣传、培训工作。
(六)承担离休干部、伤残军人等特定群体医疗费用审核报销的事务工作。
(七)完成县医疗保障局交办的其他任务。
(二)机构设置
(一)参保科
承担用人单位参加医疗保险登记、变更、注 销的事务工作。承担用人单位参加医疗保险人员增加、减少、信 息维护查询、参保关系转移接续和个人账户关联、清算、退费的 事务工作。承担参加医疗保险单位大员年度工资总额申报、核定缴费基数和缴费额度的事务工作。承担单位参保退休人员医疗保险缴费年限认定、一次性补缴计划核定的事务工作。承担以个人身份参加职工医疗保险、个人参保人员的信息维护、个人身份参 加职工医疗保险关系转移接续、清算退付、信息查询的事务工作。 承担个人身份参保的退休人员缴费年限认定、一次性补缴计划核 定的事务工作。承担医疗保险重复参保清理、清退工作、医疗保 险特殊业务办理和医疗保险参保政策宣传工作。承担指导乡镇(街道)开展城乡居民合作医疗保险参保的事务工作。
(二)待遇科
承担单位职工参保人员、单位职工生育保险、 城乡居民参保人员、离休干部、伤残军人的医疗费用审核和结算的事务工作。承担生育保险待遇资格审核、支付和生育生活津贴计算核定的事务工作。承担定点医疗机构、定点药店的费用审核、结算、清算和定点医疗机构医疗保险付费总额控制的事务工作。承担异地居住或死亡参保人员个人账户年度返还或清退和医疗保 险参保人员就医管理、转院申报受理、跨省异地就医直接结算备 案的事务工作。承担医疗救助政策宣传、医疗救助动态管理、医疗救助和扶贫济困救助数据统计的事务工作,协助有关部门做好 医疗救助对象确定。承担医疗保险参保人员特殊疾病管理、医疗保险待遇政策宣传的事务工作。
(三)财务科
承担医疗保险基金收支及会计核算工作。承担医疗保险基金用款计划汇总、申报工作。承担医疗保险基金财务报表统计上报工作。承担定点医药机构结算款项支付工作;承担异地医疗保险基金转入转出及结算支付工作。承担离休干部、伤残军人、机关事业单位老工伤等特定群体医疗费用报销支付工作。承担机关经费报账及会计核算工作。承担固定资产核算、登记、清理和报废工作。承担本单位职工工资管理、津补贴发放。
(四)信息科
承担全县医疗保障网络信息化建设、信息化 培训、网络数据、信息安全工作等方面的事务工作。承担医疗保险“三大目录”数据维护管理工作。承担单位信息化建设工作。
(五)稽核科
承担定点医疗机构、定点药店申报受理和初 审的事务工作。承担对医疗机构开展医保政策和服务协议培训。承担对定点医药机构、参保单位、参保人员开展日常检查、专项检查的事务工作,参与专案调查工作。承担对定点医药机构违反服务协议事项进行处理的事务工作。承担医疗保险协议服务机构 及其医保医师诚信管理的事务工作。协助处理骗取医疗保障基金 举报投诉案件。承担医疗保险参保和支付稽核的事务工作。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计244.57万元,支出总计244.57万元。收、支与2023年度相比,增加244.57万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。
2.收入情况。2024年度收入合计244.57万元,与2023年度相比,增加244.57万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。其中:财政拨款收入244.57万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计244.57万元,与2023年度相比,增加244.57万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。其中:基本支出244.57万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年预算全部实行零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计244.57万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加244.57万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入244.57万元,与2023年度相比,增加244.57万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。较年初预算数增加244.57万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增单位,无年初预算数,所以增长100%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出244.57万元,与2023年度相比,增加244.57万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。较年初预算数增加244.57万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增单位,无年初预算数,所以增长100%。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年预算全部实行零结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出35.34万元,占14.45%,较年初预算数增加35.34万元,增长100.0%,主要原因是决算时功能科目2080501行政单位离退休费支出增加0.51万元,功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出增加23.22万元,功能科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出增加11.61万元。
(2)卫生健康支出189.80万元,占77.60%,较年初预算数增加189.80万元,增长100.0%,主要原因是主要原因是决算时功能科目2101101行政单位医疗支出增加14.51万元,功能科目2101501行政运行支出增加175.28万元。
(3)住房保障支出19.44万元,占7.95%,较年初预算数增加19.44万元,增长100.0%,主要原因是决算时功能科目2210201住房公积金支出19.44万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出244.57万元。其中:人员经费210.52万元,与2023年度相比,增加210.52万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业现金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费34.05万元,与2023年度相比,增加34.05万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、物管费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.61万元,较年初预算数增加3.61万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无年初预算数,所以增长100%。较上年支出数增加3.61万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。
公务接待费3.61万元,主要用于接待县级调研、工作餐。费用支出较年初预算数增加3.61万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无年初预算数,所以增长100%。较上年支出数增加3.61万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待90批次803人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费44.98元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出34.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加34.05万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增单位,无上年数,所以增长100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位属于县医疗保障局下属事业单位,部门整体绩效自评由县医疗保障局统一开展。我单位本年无一、二级项目。
(二)部门绩效评价情况
2024年我部门未组织开展绩效评价
(三)财政绩效评价情况
2024年县财政未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余
指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配
指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51528488 邹恬
收入支出决算表 | |||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
01表 | ||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
244.57 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.34 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
189.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
19.44 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
244.57 |
本年支出合计 |
57 |
244.57 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
244.57 |
总计 |
60 |
244.57 |
收入决算表 | ||||||||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
02表 单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
244.57 |
244.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
189.80 |
189.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21015 |
医疗保障管理事务 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101501 |
行政运行 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
03表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
244.57 |
244.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
189.80 |
189.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21015 |
医疗保障管理事务 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101501 |
行政运行 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
04表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
244.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.34 |
35.34 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
189.80 |
189.80 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
244.57 |
本年支出合计 |
59 |
244.57 |
244.57 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
244.57 |
总计 |
64 |
244.57 |
244.57 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
05表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.57 |
244.57 |
0.00 |
244.57 |
244.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.80 |
189.80 |
0.00 |
189.80 |
189.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
14.51 |
14.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
175.28 |
175.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
19.44 |
19.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
206.58 |
302 |
商品和服务支出 |
34.05 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
49.14 |
30201 |
办公费 |
0.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.57 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
47.31 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.22 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.61 |
30207 |
邮电费 |
2.61 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.56 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
30211 |
差旅费 |
3.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.49 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.94 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.61 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
3.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.40 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
210.52 |
公用经费合计 |
34.05 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
07表 | |||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年无政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
08表 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本年无国有资本经营预算财政拨款收入,故本表无数据
机构运行信息决算表 | |||||
单位:巫溪县医疗保障事务中心 |
09表 | ||||
单位:万元 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
34.05 |
(一)支出合计 |
2 |
3.61 |
(一)行政单位 |
26 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
34.05 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
3.61 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
3.61 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
90 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
803 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
3.02 |
|
|
|