| [ 索引号 ] | 11500238569942633R/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县柏杨街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级)2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能,着力解决城镇化发展过程中的各种问题,维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求,加强基础设施和环境建设,搞好马镇坝片区征地拆迁工作,社区建设工作,努力改善投资环境,发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。
(二)机构设置
机构设置:基层治理指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1102.54万元,支出总计1102.54万元。收、支与2023年度相比,减少425.30万元,下降27.8%,主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少425.30万元,下降27.8%。
2.收入情况。2024年度收入合计1102.54万元,与2023年度相比,减少425.30万元,下降27.8%,主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少425.30万元,下降27.8%。其中:财政拨款收入1102.54万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1102.54万元,与2023年度相比,减少425.30万元,下降27.8%,主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少425.30万元,下降27.8%。其中:基本支出822.41万元,占74.59%;项目支出280.13万元,占25.41%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1102.54万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少425.30万元,下降27.8%。主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少425.30万元,下降27.8%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1102.54万元,与2023年度相比,减少425.30万元,下降27.8%。主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少425.30万元,下降27.8%。较年初预算数增加136.48万元,增长14.1%。主要原因是部分职工职级晋升及调整预算增加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目3万元、全县耕地保护工作补助资金13.18万元、2024年度非全日制公益性岗位补助6.00万元、2024年脱贫户产业帮扶项目1.95万元、2024年两类群体提低增收产业帮扶补助1.35万元、2024年创新基层人大改革项目5.49万元、2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目6.00万元、2024年严重精神障碍患者乡镇以奖代补支出3.20万元、2024年跨区域交通补助项目0.50万元、2024年农村户用卫生厕所改造项目0.50万元、2024年临时救助1.00万元、水源商城消防安全隐患问题整改项目7.43万元、道疏浚保安项目0.69万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1102.54万元,与2023年度相比,减少425.30万元,下降27.8%。主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少425.30万元,下降27.8%。较年初预算数增加136.48万元,增长14.1%。主要原因是部分职工职级晋升及调整预算增加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目3万元、全县耕地保护工作补助资金13.18万元、2024年度非全日制公益性岗位补助6.00万元、2024年脱贫户产业帮扶项目1.95万元、2024年两类群体提低增收产业帮扶补助1.35万元、2024年创新基层人大改革项目5.49万元、2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目6.00万元、2024年严重精神障碍患者乡镇以奖代补支出3.20万元、2024年跨区域交通补助项目0.50万元、2024年农村户用卫生厕所改造项目0.50万元、2024年临时救助1.00万元、水源商城消防安全隐患问题整改项目7.43万元、道疏浚保安项目0.69万元等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出595.59万元,占54.02%,较年初预算数增加60.28万元,增长11.3%,主要原因是新进人员和部分职工职级晋升等。
(2)社会保障与就业支出351.69万元,占31.90%,较年初预算数增加2.72万元,增长0.8%,主要原因是退休人员增加健康休养费预算不足、社会福利未纳入年初预算。
(3)卫生健康支出35.05万元,占3.18%,较年初预算数无增减。
(4)节能环保支出15.00万元,占1.36%,较年初预算数增加15.00万元,增长100.0%,主要原因是生态保护年初未纳入预算,年中追加项目。
(5)农林水支出58.48万元,占5.30%,较年初预算数增加58.48万元,增长100.0%,主要原因是增加农村基础设施建设 39.78万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出18.7万元,年中增加项目经费。
(6)住房保障支出46.74万元,占4.24%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出822.41万元。其中:人员经费735.61万元,与2023年度相比,减少220.95万元,下降23.1%,主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少220.95万元,下降23.1%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费86.81万元,与2023年度相比,减少48.48万元,下降35.8%,主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少48.48万元,下降35.8%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.99万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是财政过紧日子缩减开支。较上年支出数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是财政过紧日子缩减开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国(境)费用。
2024年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费6.99万元,主要用于征地拆迁、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆清洗费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是财政过紧日子缩减开支。较上年支出数减少0.03万元,下降0.4%,主要原因是财政过紧日子缩减开支。
公务接待费5.00万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的误餐支出、“四项创建”以及征迁安置等工作的加班误餐。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待131批次1120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费44.64元,车均购置费0万元,车均维护费3.49万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.59万元,与2023年度相比,减少0.41万元,下降41.0%,主要原因是认真贯彻落实基层减负,着力减少会议数量,提高会议质量,减少会议费开支。本年度培训费支出0.60万元,与2023年度相比,减少0.40万元,下降40.0%,主要原因是财政过紧日子缩减开支。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出86.81万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少47.88万元,下降35.6%,主要原因是2024年劳动就业和社会保障服务所单独决算,2023年度与行政机关本级一起决算,故较上年减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.28万元,其中:政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.28万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位22个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金280.13万元。
详见附件1.
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:龚喜林,023—51889990
附件1 :
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
巫溪县柏杨街道2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目(溪乡振发[2024]8号) |
项目编码: |
50023824T000004472772 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
532-巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
财政归口处室: |
010-基财科 |
部门联系人: |
向小燕 |
联系电话: |
15215221601 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
60,000.00 |
|
60,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过开展“积分制”评比活动,带动村民,其中脱贫人口133人及其他低收入人口,主动参与产业发展、改善环境卫生。 |
通过开展“积分制”评比活动,带动村民,其中脱贫人口133人及其他低收入人口,主动参与产业发展、改善环境卫生。 |
通过开展“积分制”评比活动,带动村民,其中脱贫人口133人及其他低收入人口,主动参与产业发展、改善环境卫生。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展乡村治理示范创建“积分制”带动人数 |
人 |
≥ |
133 |
133 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
乡村治理示范创建“积分制”项目完成及时完工率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
乡风文明积分兑换 |
元/户 |
≤ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益脱贫人口、监测对象人数 |
人 |
≥ |
133 |
133 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目可持续效益 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益脱贫人口(含监测对象)满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,102.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
595.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
351.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
35.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
15.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
58.48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
46.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,102.54 |
本年支出合计 |
57 |
1,102.54 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,102.54 |
总计 |
60 |
1,102.54 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,102.54 |
1,102.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
595.59 |
595.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
584.50 |
584.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
470.45 |
470.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
114.06 |
114.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.69 |
351.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
204.53 |
204.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
204.53 |
204.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.96 |
142.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.12 |
57.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
58.48 |
58.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,102.54 |
822.41 |
280.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
595.59 |
577.07 |
18.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
584.50 |
577.07 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
470.45 |
470.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
114.06 |
106.63 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.69 |
142.96 |
208.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
204.53 |
0.00 |
204.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
204.53 |
0.00 |
204.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.96 |
142.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
57.12 |
57.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
58.48 |
20.60 |
37.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
14.18 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
13.18 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,102.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
595.59 |
595.59 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
351.69 |
351.69 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
58.48 |
58.48 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
46.74 |
46.74 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,102.54 |
本年支出合计 |
59 |
1,102.54 |
1,102.54 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,102.54 |
总计 |
64 |
1,102.54 |
1,102.54 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,102.54 |
822.41 |
280.13 |
1,102.54 |
822.41 |
280.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
595.59 |
577.07 |
18.52 |
595.59 |
577.07 |
18.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
584.50 |
577.07 |
7.43 |
584.50 |
577.07 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
470.45 |
470.45 |
0.00 |
470.45 |
470.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.06 |
106.63 |
7.43 |
114.06 |
106.63 |
7.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
351.69 |
142.96 |
208.73 |
351.69 |
142.96 |
208.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.53 |
0.00 |
204.53 |
204.53 |
0.00 |
204.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.53 |
0.00 |
204.53 |
204.53 |
0.00 |
204.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.96 |
142.96 |
0.00 |
142.96 |
142.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.12 |
57.12 |
0.00 |
57.12 |
57.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.48 |
20.60 |
37.88 |
58.48 |
20.60 |
37.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
14.18 |
14.18 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
13.18 |
13.18 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
46.74 |
46.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
657.88 |
302 |
商品和服务支出 |
83.53 |
310 |
资本性支出 |
3.28 |
|
30101 |
基本工资 |
120.37 |
30201 |
办公费 |
22.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
103.92 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.28 |
|
30103 |
奖金 |
157.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.08 |
30206 |
电费 |
6.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.76 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
106.63 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.72 |
30215 |
会议费 |
0.59 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
76.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.18 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.50 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.44 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
735.61 |
公用经费合计 |
86.81 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:巫溪县人民政府柏杨街道办事处(本级) |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
86.81 |
|
(一)支出合计 |
2 |
11.99 |
(一)行政单位 |
26 |
86.81 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
6.99 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
6.99 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
5.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
5.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
131 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
3.28 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
3.28 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
1,120 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
3.28 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
3.28 |
|
二、会议费 |
22 |
0.59 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.60 |
|
|
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|
四、差旅费 |
24 |
4.00 |
|
|
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