• 索引号
  • 115002387453336787/2025-00007
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 巫溪县峰灵镇
  • 成文日期
  • 2025-09-22
  • 发布日期
  • 2025-09-22
  • 标题
  • 巫溪县峰灵镇人民政府(本级) 2024年度决算公开说明
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巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

政府职能:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

政府职责:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

峰灵镇纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位共2个下设人大、政府、党委、群团、社保、文化、退役军人管理事务、综合执法大队等多个部门。各部门独立的行使各个部门的权利,履行相应的义务。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2475.15万元,支出总计2475.15万元。收、支与2023年度相比,增加477.40万元,增长23.9%,主要原因一是本年度有人员的调入或调出,导致人员经费和公用经费进行了相应的调整,总体增加。二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.64万元、节能环保支出65.65万元、交通运输支出63.89万元等项目较去年预算增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2475.15万元,与2023年度相比,增加477.40万元,增长23.9%,主要原因一是本年度有人员的调入或调出,导致人员经费和公用经费进行了相应的调整,总体增加。二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.64万元、节能环保支出65.65万元、交通运输支出63.89万元等项目较去年预算增加。其中:财政拨款收入2475.15万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2475.15万元,与2023年度相比,增加477.40万元,增长23.9%,主要原因一是本年度有人员的调入或调出,导致人员经费和公用经费进行了相应的调整,总体增加。二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.64万元、节能环保支出65.65万元、交通运输支出63.89万元等项目较去年预算增加。其中:基本支出591.67万元,占23.90%;项目支出1883.48万元,占76.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2475.15万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加477.40万元,增长23.9%。主要原因一是本年度有人员的调入或调出,导致人员经费和公用经费进行了相应的调整,总体增加。二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.64万元、节能环保支出65.65万元、交通运输支出63.89万元等项目较去年预算增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2475.15万元,与2023年度相比,增加477.40万元,增长23.9%。主要原因一是本年度有人员的调入或调出,导致人员经费和公用经费进行了相应的调整,总体增加。二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.64万元、节能环保支出65.65万元、交通运输支出63.89万元等项目较去年预算增加。较年初预算数增加1594.38万元,增长181.0%。主要原因是节能环保、交通运输、耕地建设和利用项目均为年中追加预算项目共计资金219.26万元、农村基础设施建设预算增加620.08万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算增加176.64万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2475.15万元,与2023年度相比,增加477.40万元,增长23.9%。主要原因一是本年度有人员的调入或调出,导致人员经费和公用经费进行了相应的调整,总体增加。二是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.64万元、节能环保支出65.65万元、交通运输支出63.89万元等项目较去年预算增加。较年初预算数增加1594.38万元,增长181.0%。主要原因是节能环保、交通运输、耕地建设和利用项目均为年中追加预算项目共计资金219.26万元、农村基础设施建设预算增加620.08万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算增加176.64万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出447.51万元,占18.08%,较年初预算数增加69.87万元,增长18.5%,主要原因是本年度有人员的调入或调出,导致人员经费和公用经费进行了相应的调整,总体增加。

(2)社会保障与就业支出145.69万元,占5.89%,较年初预算数增加21.28万元,增长17.1%,主要原因一是2024年退休人员的退休补贴预算增加。二是特困人员的救助资金增加。

(3)卫生健康支出28.04万元,占1.13%,较年初预算数无增减,严格按照预算执行。

(4)节能环保支出65.65万元,占2.65%,较年初预算数增加65.65万元,增长100.0%,主要原因是年中追加预算项目资金。

(5)农林水支出1644.88万元,占66.46%,较年初预算数增加1332.59万元,增长426.7%,主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.64万元、2024年农作物种植基地项目建设追加资金89万元、2024年谭家村产业道路提升以工代赈项目追加580万元。

(6)交通运输支出63.89万元,占2.58%,较年初预算数增加63.89万元,增长100.0%,主要原因是2024年8月峰灵镇农村公路项目追加预算63.89万元。

(7)住房保障支出44.90万元,占1.81%,较年初预算数增加6.50万元,增长16.9%,主要原因是年中追加农村危房改造项目资金6.5万元预算。

(8)灾害防治及应急管理支出34.59万元,占1.40%,较年初预算数增加34.59万元,增长100.0%,主要原因是其县级预备费救灾资金预算增加34.59万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出591.67万元。其中:人员经费514.63万元,与2023年度相比,减少309.37万元,下降37.5%,主要原因是本单位本年度有人员调出、退休,相应的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费77.04万元,与2023年度相比,减少36.18万元,下降32.0%,主要原因是人员的变动,经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.00万元,较年初预算数无增减。主要原因是严格按预算控制执行,认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.36万元,下降2.3%,主要原因是本着厉行节约原则,压缩了公用经费的预算。

(二)“三公”经费分项支出情况

   2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算无增减,主要原因是本年度未产生因公出国(境)情况。与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年未产生因公出国(境)情况

    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未进行公务车购置。与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年度本年度未进行公务车购置。

公务车运行维护费7.00万元,主要用于下村指导业务、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按预算控制执行。较上年支出数增加1.96万元,增长38.9%,主要原因是下村指导业务、市内因公出行等次数增加。

公务接待费8.00万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作等方面发生的费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按预算控制执行。较上年支出数减少2.32万元,下降22.5%,主要原因是厉行节约,压缩公用经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待162批次1483人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费53.94元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.20万元,与2023年度相比,增加0.50万元,增长6.5%,主要原因是镇村两级干部大会次数增加。本年度培训费支出1.50万元,与2023年度相比,增加0.50万元,增长50.0%,主要原因是村干部培训会议。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出77.04万元,机关运行经费主要用于开支机关日常办公开支,如办公用品购置、水电通信费、印刷费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年支出数减少3.51万元,下降4.4%,主要原因是严格按预算控制执行,厉行节约,压缩公用经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.70万元,其中:政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.70万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购林业站办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和61个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1883.48万元。从评价情况来看,各项总体目标情况完成良好,资金及时拨付到位,年度绩效指标完成良好。

部门整体绩效自评表见附件1

项目支出绩效自评表见附件2

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-51717088


附件1

2024年度部门整体绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县峰灵镇人民政府整体监控

项目编码:

50023800024P000074

自评总分:

99.75

项目主管部门:

505-巫溪县峰灵镇人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

戴志平

联系电话:

13668496946

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

11,995,589.46

28,611,077.83

27,893,325.83

其中:财政拨款

11,995,589.46

28,611,077.83

27,893,325.83

97.49

10.00

9.75

一般公共预算

11,995,589.46

28,611,077.83

27,893,325.83

97.49

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

第一保证本级人民政府和11个村、1个社区能正常运转,服务群众,为民办实事;第二充分利用资源优势带动当地经济发展,继续发展冬桃产业等促进农民增收,同时也要带动贫困村发展特色产业;第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松;第四严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示;第五做好民政工作,救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策,做好“动态管理、应保尽保”,同时也要做好社保惠民工作,加快社会保障和社会救助体系建设,扩大社会保险覆盖面;第五做好人大工作,并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。

第一保证本级人民政府和11个村、1个社区能正常运转,服务群众,为民办实事;第二充分利用资源优势带动当地经济发展,继续发展冬桃产业等促进农民增收,同时也要带动贫困村发展特色产业;第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松;第四严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示;第五做好民政工作,救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策,做好“动态管理、应保尽保”,同时也要做好社保惠民工作,加快社会保障和社会救助体系建设,扩大社会保险覆盖面;第五做好人大工作,并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

发布新闻动态数

100

100

0

100

20

20

预决算情况按时公示率

%

100

100

0

100

20

20

惠民惠农政策落实率

%

95

95

0

100

20

20

信访工作完成率

%

90

90

0

100

20

20

群众对政务工作满意度

%

90

90

0

100

20

20

附件2

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县峰灵镇谭家村2022-2023年农村人居环境整治项目溪乡振发【2022】113号

项目编码:

50023823T000003698642

自评总分:

100.00

项目主管部门:

505-巫溪县峰灵镇人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

张杨

联系电话:

15826394197

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

263,015.53

263,015.53

其中:财政拨款

0.00

263,015.53

263,015.53

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

263,015.53

263,015.53

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过圈舍整修9户,院坝硬化2户,院坝加固5户,新建污水沟38米,硬化入户路54米(3米宽),硬化入户路368米(3.5米宽),及其配套设施建设,新建公厕1座(42平方米),微田园整治(田间小路、微田园加固)10亩,成品垃圾收集池1座及其配套设施,成品不锈钢垃圾桶60个;可改善94户287人,其中脱贫户31户113人生产生活条件。

通过圈舍整修9户,院坝硬化2户,院坝加固5户,新建污水沟38米,硬化入户路54米(3米宽),硬化入户路368米(3.5米宽),及其配套设施建设,新建公厕1座(42平方米),微田园整治(田间小路、微田园加固)10亩,成品垃圾收集池1座及其配套设施,成品不锈钢垃圾桶60个;可改善94户287人,其中脱贫户31户113人生产生活条件。

通过圈舍整修9户,院坝硬化2户,院坝加固5户,新建污水沟38米,硬化入户路54米(3米宽),硬化入户路368米(3.5米宽),及其配套设施建设,新建公厕1座(42平方米),微田园整治(田间小路、微田园加固)10亩,成品垃圾收集池1座及其配套设施,成品不锈钢垃圾桶60个;可改善94户287人,其中脱贫户31户113人生产生活条件。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

圈舍整修、院坝硬化、院坝加固数量

9

9

0

100

5

5

新建公厕面积

平方米

42

42

0

100

10

10

新建污水沟长度

38

38

0

100

5

5

硬化入户路里程

422

422

0

100

10

10

项目验收合格率

%

100

100

0

100

10

10

项目完工及时率

%

100

100

0

100

10

10

项目建设成本

万元

200

200

0

100

10

10

受益脱贫人口

113

113

0

100

10

10

工程设计使用年限

5

5

0

100

10

10

受益群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


收入支出决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,475.15

一、一般公共服务支出

31

447.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

145.69

9

九、卫生健康支出

39

28.04

10

十、节能环保支出

40

65.65

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

1,644.88

13

十三、交通运输支出

43

63.89

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

44.90

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

34.59

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

2,475.15

本年支出合计

57

2,475.15

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

2,475.15

总计

60

2,475.15


收入决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,475.15

2,475.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

447.51

447.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

432.51

432.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

386.03

386.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

46.48

46.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

145.69

145.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.35

20.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.35

20.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.24

101.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.86

44.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.06

18.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.06

18.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

65.65

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

48.30

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

9.35

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,644.88

1,644.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

139.27

139.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.38

20.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

10.39

10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

89.72

89.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

18.77

18.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,112.45

1,112.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

620.08

620.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

315.73

315.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

176.64

176.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

351.40

351.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

49.26

49.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

302.14

302.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

63.89

63.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

63.89

63.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

63.89

63.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.59

34.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

23.93

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

23.93

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,475.15

591.67

1,883.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

447.51

386.03

61.48

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

432.51

386.03

46.48

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

386.03

386.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

46.48

0.00

46.48

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

145.69

101.24

44.45

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

20.35

0.00

20.35

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.35

0.00

20.35

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.24

101.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.86

44.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.06

0.00

18.06

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.06

0.00

18.06

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

6.04

0.00

6.04

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

6.04

0.00

6.04

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

65.65

0.00

65.65

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

48.30

0.00

48.30

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

48.30

0.00

48.30

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

9.35

0.00

9.35

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

9.35

0.00

9.35

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,644.88

37.97

1,606.91

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

139.27

9.92

129.35

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.78

0.00

3.78

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.38

0.00

20.38

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

10.39

9.92

0.47

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

89.72

0.00

89.72

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

18.77

0.00

18.77

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

3.77

0.00

3.77

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,112.45

28.06

1,084.39

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

620.08

0.00

620.08

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

315.73

0.00

315.73

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

176.64

28.06

148.58

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

351.40

0.00

351.40

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

49.26

0.00

49.26

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

302.14

0.00

302.14

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

63.89

0.00

63.89

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

63.89

0.00

63.89

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

63.89

0.00

63.89

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.90

38.40

6.50

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

34.59

0.00

34.59

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

23.93

0.00

23.93

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

23.93

0.00

23.93

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.66

0.00

10.66

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,475.15

一、一般公共服务支出

33

447.51

447.51

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

145.69

145.69

9

九、卫生健康支出

41

28.04

28.04

10

十、节能环保支出

42

65.65

65.65

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1,644.88

1,644.88

13

十三、交通运输支出

45

63.89

63.89

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

44.90

44.90

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

34.59

34.59

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,475.15

本年支出合计

59

2,475.15

2,475.15

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,475.15

总计

64

2,475.15

2,475.15


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,475.15

591.67

1,883.48

2,475.15

591.67

1,883.48

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

447.51

386.03

61.48

447.51

386.03

61.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

6.20

0.00

6.20

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

6.20

0.00

6.20

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

432.51

386.03

46.48

432.51

386.03

46.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

386.03

386.03

0.00

386.03

386.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

46.48

0.00

46.48

46.48

0.00

46.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

7.50

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

7.50

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

1.30

0.00

1.30

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.30

0.00

1.30

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

145.69

101.24

44.45

145.69

101.24

44.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

20.35

0.00

20.35

20.35

0.00

20.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

0.00

0.00

0.00

20.35

0.00

20.35

20.35

0.00

20.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

101.24

101.24

0.00

101.24

101.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

30.53

30.53

0.00

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

44.86

44.86

0.00

44.86

44.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

25.85

25.85

0.00

25.85

25.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

18.06

0.00

18.06

18.06

0.00

18.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00

18.06

0.00

18.06

18.06

0.00

18.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

6.04

0.00

6.04

6.04

0.00

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

6.04

0.00

6.04

6.04

0.00

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

28.04

28.04

0.00

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

28.04

28.04

0.00

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

28.04

28.04

0.00

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

65.65

0.00

65.65

65.65

0.00

65.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

48.30

0.00

48.30

48.30

0.00

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.00

0.00

0.00

48.30

0.00

48.30

48.30

0.00

48.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

0.00

0.00

0.00

9.35

0.00

9.35

9.35

0.00

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

0.00

0.00

0.00

9.35

0.00

9.35

9.35

0.00

9.35

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,644.88

37.97

1,606.91

1,644.88

37.97

1,606.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

139.27

9.92

129.35

139.27

9.92

129.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

3.78

0.00

3.78

3.78

0.00

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

20.38

0.00

20.38

20.38

0.00

20.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

10.39

9.92

0.47

10.39

9.92

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

89.72

0.00

89.72

89.72

0.00

89.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

18.77

0.00

18.77

18.77

0.00

18.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.00

0.00

0.00

3.77

0.00

3.77

3.77

0.00

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

22.99

0.00

22.99

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

1,112.45

28.06

1,084.39

1,112.45

28.06

1,084.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

620.08

0.00

620.08

620.08

0.00

620.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

315.73

0.00

315.73

315.73

0.00

315.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

176.64

28.06

148.58

176.64

28.06

148.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

351.40

0.00

351.40

351.40

0.00

351.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

49.26

0.00

49.26

49.26

0.00

49.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

302.14

0.00

302.14

302.14

0.00

302.14

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

63.89

0.00

63.89

63.89

0.00

63.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

63.89

0.00

63.89

63.89

0.00

63.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

63.89

0.00

63.89

63.89

0.00

63.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

44.90

38.40

6.50

44.90

38.40

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

38.40

38.40

0.00

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

38.40

38.40

0.00

38.40

38.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

34.59

0.00

34.59

34.59

0.00

34.59

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

23.93

0.00

23.93

23.93

0.00

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.00

0.00

0.00

23.93

0.00

23.93

23.93

0.00

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

10.66

0.00

10.66

10.66

0.00

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

6.17

0.00

6.17

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

0.00

0.00

0.00

4.50

0.00

4.50

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

454.12

302

商品和服务支出

74.34

310

资本性支出

2.70

30101

基本工资

97.32

30201

办公费

10.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

92.98

30202

印刷费

0.20

31002

办公设备购置

2.70

30103

奖金

125.29

30203

咨询费

0.20

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.30

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.86

30206

电费

2.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

25.85

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

28.04

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.40

30211

差旅费

6.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

38.40

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.50

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

60.50

30215

会议费

2.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.50

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

8.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30.80

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

29.71

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.66

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.42

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

20.28

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

10.28

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

514.63

公用经费合计

77.04


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















机构运行信息决算表

单位:巫溪县峰灵镇人民政府(本级)

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

77.04

(一)支出合计

2

15.00

(一)行政单位

26

77.04

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

7.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

2

(2)公务用车运行维护费

6

7.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

8.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

8.00

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

2

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

162

(一)政府采购支出合计

40

2.70

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

2.70

6.国内公务接待人次(人)

18

1,483

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

2.70

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

2.70

二、会议费

22

8.20

三、培训费

23

1.50

四、差旅费

24

6.00