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巫溪县 尖山镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500238745337505X/2020-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 巫溪县尖山镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-06-29 [ 发布日期 ] 2020-06-29

巫溪县尖山镇人民政府2020年部门预算公开

巫溪县尖山镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.党委工作职责1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行2)保证监督职能3)教育和管理职能4)服从和服务于经济建设的职能5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成

1.综合设置办事机构,设置综合办事机构11 个。1党政办公室,主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责;2党群工作办公室,主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作;3经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子),主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责;4民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子),主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾 人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、 社会保障等职责;5平安建设办公室,统筹负责信访、社会治安综 合治理、防范和处理邪教等职责;6规划建设管理环保办公室,主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责;7财政办公室,主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;8应急管理办公室,统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;(9人大办公室,负责镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作;(10综合行政执法办公室,集中行使依法授权或委托的行政执法权;(12扶贫办公室,为综合办事机构,主要负责扶贫开发、发展规划、政策落实、项目管理等职责。

2.统筹设置事业站所,设置事业站所5 个。1农业服务中心,撤销畜牧兽医站,将其职责与农业服务中心职责整合,重新设立农业服务中心,主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作; 2文化服务中心,主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、 体育、科技培训等方面的服务工作;3劳动就业和社会保障服务所,原社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务,基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作;4退役军人服务站,主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作;5综合行政执法大队,综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。开展行政执法工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2020年年初预算数1847.84万元(其中:2019年结转结余资金432.48万元,其中:一般公共预算拨款1847.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加680.67万元(本年度结转资金较上期同比增加364.34万元,主要用于农业、林业、扶贫等方面的项目支出

)支出预算2020年年初预算数1847.84万元,其中:一般公共服务支出预算522.60万元,文化旅游体育与传媒支出预算30.90万元,社会保障和就业支出预算531.76万元,卫生健康支出预算32.26万元,节能环保支出预算222.69万元,农业农村支出预算464.64万元,住房保障支出预算42.75万元,灾害防治及应急管理支出预算0.24万元。支出预算较去年增加680.67万元(其中:基本支出预算增加343.61万元,项目支出预算增加337.06万元),主要原因为上一年度平时考核、目标绩效奖等经费未全口径纳入预算,同时本年度结转资金较上期同比增加364.34万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1415.36万元,一般公共预算财政拨款支出1415.36万元,比2019年增加248.19万元。其中基本支出1153.82万元,比2019年增加306.64万元,主要原因是2019年公务员平时考核、事业单位绩效考核、在职人员目标绩效奖资金未全口径纳入预算;项目支出261.54万元,比2019减少58.45万元,主要原因是本年度农村基础设施建设项目预算减少

我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算15.78万元,比2019年减少7.12万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元,主要原因是我单位以前年度无因公出国(境)费用支出;公务接待费7.78万元,比2019年减少7.12万元,主要原因是公务接待管理进一步规范,公务接待标准降低,相关费用支出减少;公务用车运行维护费8万元,2019相同公务用车购置费0万元,2019年相同

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费151.23万元,比上年增加23.23万元,主要原因为2020年单位在职在岗人数较上年增加、人均公用经费额度增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额8.1万元:政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购8.1万元:政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款657.05万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至201912月,单位共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人姚春旺  联系方式13896285673


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