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  • 11500238709450498T/2025-00126
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ]
  • 巫溪县财政局
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 有效性 ]
巫溪县残疾人联合会(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-09-22


一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》,联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划;调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议。

3. 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设,为巫溪的稳定发展贡献力量。

5. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 受政府委托,组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导和帮助残疾人集中就业或个体就业,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7. 协助乡镇(街道)考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作,对全县乡镇(街道)残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8. 负责《中华人民共和国残疾人证》初审、转报。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

12. 承担县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位属一级预算单位,内设2个科室,即综合科、业务科。下属事业单位1个,巫溪县残疾人康复就业服务中心(二级单位)。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1535.99万元,支出总计1535.99万元。收、支与2023年度相比,减少43.51万元,下降2.8%,主要原因是巫溪县残疾人联合会残疾人事业发展市级补助资金收入较上年减少127万元,用于残疾儿童康复救助等项目支出较上年减少136.7万元,基本支出较上年增长30.15万元。巫溪县残疾人康复就业服务中心为2024年新增预算单位,收、支较上年增长63.05万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1535.99万元,与2023年度相比,减少43.51万元,下降2.8%,主要原因是巫溪县残疾人联合会残疾人事业发展市级补助资金收入较上年减少127万元,巫溪县残疾人康复就业服务中心为2024年新增预算单位,收入较上年增长63.05万元。其中:财政拨款收入1535.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1535.99万元,与2023年度相比,减少43.51万元,下降2.8%,主要原因是巫溪县残疾人联合会残疾儿童康复救助等项目支出较上年减少136.7万元,基本支出较上年增长30.15万元,巫溪县残疾人康复就业服务中心为2024年新增预算单位,支出63.05万元,故总体支出减少43.51万元。其中:基本支出252.53万元,占16.44%;项目支出1283.46万元,占83.56%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1535.99万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少43.51万元,下降2.8%。主要原因是巫溪县残疾人联合会残疾人事业发展市级补助资金收入较上年减少127万元,残疾儿童康复救助等项目支出较上年减少136.7万元,基本支出较上年增长30.15万元,巫溪县残疾人康复就业服务中心为2024年新增预算单位,收、支较上年增长63.05万元。故总体收、支减少43.51万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1356.89万元,与2023年度相比,减少61.61万元,下降4.3%。主要原因是巫溪县残疾人联合会残疾人事业发展市级补助资金较上年减少127万元,巫溪县残疾人康复就业服务中心为2024年新增预算单位,财政拨款收入63.05万元。故一般公共预算财政拨款收入减少61.61万元。较年初预算数增加101.32万元,增长8.1%。主要原因是巫溪县残疾人联合会2024年年中追加残疾人事业发展中央补助、市级补助资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1356.89万元,与2023年度相比,减少61.61万元,下降4.3%。主要原因是巫溪县残疾人联合会2024年残疾儿童康复救助等项目支出较上年减少。较年初预算数增加101.32万元,增长8.1%。主要原因是巫溪县残疾人联合会2024年年中追加残疾人事业发展中央补助、市级补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出1330.35万元,占98.04%,较年初预算数增加101.32万元,增长8.2%,主要原因是巫溪县残疾人联合会2024年年中追加残疾人事业发展中央补助、市级补助资金,主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人居家托养项目。

2)卫生健康支出11.58万元,占0.85%,较年初预算数无增减。

19住房保障支出14.97万元,占1.10%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出252.53万元。其中:人员经费220.15万元,与2023年度相比,增加84.23万元,增长62.0%,主要原因是2024年将2023年新招录参公人员1名、新招录事业人员2名,新调入事业人员1名纳入年初预算。人员经费用途主要包括在职及离退休人员的基本工资、津贴补贴、职工福利费及社会保险缴费等。公用经费32.39万元,与2023年度相比,增加8.98万元,增长38.4%,主要原因是办公费较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入179.10万元,与2023年度相比,增加18.10万元,增长11.2%,主要原因是中央彩票公益金较上年增长。本年支出179.10万元,与2023年度相比,增加18.10万元,增长11.2%,主要原因是中央彩票公益金较上年增长,主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计3.40万元,较年初预算数减少1.10万元,下降24.4%,主要原因是公车运行维护费较年初预算减少。较上年支出数减少0.86万元,下降20.2%,主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少,厉行勤俭节约,非必要不支出。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务车运行维护费2.56万元,主要用于公车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.94万元,下降26.9%,主要原因是公务用车派车次数较少。较上年支出数减少1.18万元,下降31.6%,主要原因是进一步加强公车运行维护管理,压减支出。

公务接待费0.84万元,主要用于接待接待因公务需要开展公务活动的来访人员。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降16.0%,主要原因是主要原因是坚持依函接待,规范公务接待管理。较上年支出数增加0.31万元,增长58.5%,主要原因是市残联来我县调研次数较上年增加。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费167.54元,车均购置费0万元,车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.15万元,与2023年度相比,减少3.78万元,下降76.7%,主要原因是精简会议规模、压缩会议时常,本年度多数会议采用数字化形式。本年度培训费支出50.24万元,与2023年度相比,增加44.24万元,增长737.3%,主要原因是2023年将农村残疾人实用技术培训和职业技能培训列支委托业务费,2024年将其列支培训费,故较上年增长737.3%

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.52万元,机关运行经费主要用于开支302商品和服务费,其中办公费7.84万元,水费0.37万元,电费1.38万元,差旅费0.35万元,公务接待费0.84万元,劳务费0.03万元,委托业务费0.39万元,工会经费1.01万元,福利费0.7万元,公务用车运行维护费2.37万元,其它交通费6.08万元。机关运行经费较上年支出数增长0.11万元,增长0.5%,主要原因是其它交通和服务费较上年增长。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购A4黑白打印机一台、台式计算机一台、空调机一台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1383.46万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表


状态:业务审核已审


项目名称:

巫溪县残疾人联合会整体监控

项目编码:

50023800024P000055

自评总分:

100.00


项目主管部门:

061-巫溪县残疾人联合会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

田浬利

联系电话:

18223849902


资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分


年度总金额

13,756,731.13

16,359,713.98

16,358,307.98


其中:财政拨款

13,756,731.13

16,359,713.98

16,358,307.98

99.99

10.00

10.00


一般公共预算

12,555,731.13

14,568,713.98

14,567,307.98

99.99


绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》,联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》,联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。


绩效指标


指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

残疾人大学生补助数量

30

35

16.67

100

10

10

残疾人掌握基本职业技能数量

1

1

0

100

10

10

儿童康复救助人数

70

75

7.14

100

10

10

家庭医生签约人数

人(户)

3000

3001

0.03

100

10

10

职业技能培训人数

100

120

20

100

10

10

补助发放准确率

%

100

100

0

100

10

10

残疾人基本康复及辅助器具适配服务覆盖率

%

85

87

2.35

100

20

20

全县32个乡镇残疾人服务覆盖率

%

100

100

0

100

10

10

服务对象满意度

%

95

96

1.05

100

10

10




















项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

2024年度因公致残人员生活补助

项目编码:

50023824T000004216305

自评总分:

96.85

项目主管部门:

061-巫溪县残疾人联合会

财政归口处室:

006-社保科

部门联系人:

丁明蓉

联系电话:

13648378715

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

87,500.00

87,500.00

87,500.00

其中:财政拨款

87,500.00

87,500.00

87,500.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

87,500.00

87,500.00

87,500.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对全县1976年以前因义务修建城泉公路、农田水利等致残的130人发放生活补助。

对全县1976年以前因义务修建城泉公路、农田水利等致残的130人发放生活补助。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

发放补助人数

120

130

8.33

100

30

30

资金发放及时率

%

95

94

1.05

89.5

30

26.85

补助发放涉及乡镇覆盖率

%

100

100

0

100

30

30

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

   023-51521095


收入支出决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,356.89

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

179.10

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

1,330.35

9

九、卫生健康支出

39

11.58

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

14.97

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

179.10

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,535.99

本年支出合计

57

1,535.99

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

1,535.99

总计

60

1,535.99


收入决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

02表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,535.99

1,535.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,330.35

1,330.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

17.05

17.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.77

24.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.77

24.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,255.77

1,255.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

104.52

104.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

382.58

382.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

195.80

195.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

8.75

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

525.12

525.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

179.10

179.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

179.10

179.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,535.99

252.53

1,283.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,330.35

225.99

1,104.36

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

17.05

17.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.77

24.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.77

24.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,255.77

151.41

1,104.36

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

104.52

104.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

382.58

46.89

335.69

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

195.80

0.00

195.80

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

8.75

0.00

8.75

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

525.12

0.00

525.12

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

179.10

0.00

179.10

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

179.10

0.00

179.10

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

177.00

0.00

177.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

04表

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,356.89

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

179.10

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

1,330.35

1,330.35

9

九、卫生健康支出

41

11.58

11.58

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

14.97

14.97

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

179.10

179.10

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,535.99

本年支出合计

59

1,535.99

1,356.89

179.10

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,535.99

总计

64

1,535.99

1,356.89

179.10


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,356.89

252.53

1,104.36

1,356.89

252.53

1,104.36

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,330.35

225.99

1,104.36

1,330.35

225.99

1,104.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

49.80

49.80

0.00

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

17.05

17.05

0.00

17.05

17.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

20.47

20.47

0.00

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

12.28

12.28

0.00

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

24.77

24.77

0.00

24.77

24.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

24.77

24.77

0.00

24.77

24.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

1,255.77

151.41

1,104.36

1,255.77

151.41

1,104.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政运行

0.00

0.00

0.00

104.52

104.52

0.00

104.52

104.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

0.00

0.00

0.00

382.58

46.89

335.69

382.58

46.89

335.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人就业

0.00

0.00

0.00

195.80

0.00

195.80

195.80

0.00

195.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

残疾人体育

0.00

0.00

0.00

39.00

0.00

39.00

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

0.00

0.00

0.00

8.75

0.00

8.75

8.75

0.00

8.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

525.12

0.00

525.12

525.12

0.00

525.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

11.58

11.58

0.00

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

11.58

11.58

0.00

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.72

8.72

0.00

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

14.97

14.97

0.00

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

14.97

14.97

0.00

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

14.97

14.97

0.00

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:巫溪县残疾人联合会

06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

178.32

302

商品和服务支出

32.39

310

资本性支出

30101

基本工资

43.09

30201

办公费

13.53

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

25.10

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

28.78

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

21.37

30205

水费

0.57

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.47

30206

电费

2.38

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

12.28

30207

邮电费

1.80

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

11.58

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.68

30211

差旅费

1.22

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

14.97

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.11

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

41.83

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.84

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.77

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

16.58

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.03

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.47

30227

委托业务费

0.39

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.67

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

1.04

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.37

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

6.08

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

0.36

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

220.15

公用经费合计

32.39


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

179.10

0.00

179.10

179.10

0.00

179.10

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

179.10

0.00

179.10

179.10

0.00

179.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

179.10

0.00

179.10

179.10

0.00

179.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

177.00

0.00

177.00

177.00

0.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














本年无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。

机构运行信息决算表

部门:巫溪县残疾人联合会

09表

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

23.52

(一)支出合计

2

3.40

(一)行政单位

26

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

23.52

2.公务用车购置及运行维护费

4

2.56

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

1

(2)公务用车运行维护费

6

2.56

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

0.84

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

0.84

3.机要通信用车

32

1

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

1

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

1

(一)政府采购支出合计

40

1.95

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

1.95

6.国内公务接待人次(人)

18

50

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

1.95

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

1.95

二、会议费

22

1.15

三、培训费

23

50.24

四、差旅费

24

5.49


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