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  • 巫溪县人民政府
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  • 财政、金融、审计
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-09-21
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-09-21
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重庆市巫溪县广播电视台2021年度部门决算情况说明
日期:2022-09-21

重庆市巫溪县广播电视台

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视等工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕全县的中心工作,组织开展宣传工作;

2.负责对外宣传和本中心节目的审查制作和创优,不断提高宣传质量,严格遵守宣传纪律,把握好宣传导向;

3.编发县级连续性内部刊物《巫溪报》;

4.负责巫溪县广播电视新闻、专题等电视节目的制作、播出,开展相关研究;

5.负责巫溪门户网新闻频道、巫溪APP、巫溪手机报、巫溪手机台、重庆巫溪政务微博、重庆巫溪微信公众号等新媒体平台的活动策划、内容生产及管理运营;

6.承办全县的广播电视、报刊及新媒体广告宣传业务,按照广告管理法规,积极组织广告运营工作;

7.负责宣传队伍的思想政治建设、业务培训、职业道德教育和人才队伍建设,深化巫溪县融媒体中心内部改革,组织培养各类专业人才,提高职工整体素质;

8.负责本地区报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全,并通过信息网络向公众传播;

9.负责大型活动、专题片、电视播出等文化创意产业发展;

10.负责智慧产业和媒体+”信息技术产业发展;

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据上述宗旨和职责任务,巫溪县融媒体中心设置办公室、财务部、广告部、技播部、采编部、采访部、社联部、视讯部、新媒体部、《巫溪报》编辑部、广播部等11个内设科室。

1.办公室

负责中心日常运转、组织人事等事务的统筹协调;负责研究提出中心整体发展规划、思路,制定各项管理制度,拟写各项工作计划、总结和信息;负责上级部门业务对接、文件收发及其他联络工作;负责党群事务、精神文明创建及其它各类创建工作;负责督办落实中心党组、班子会作出的决定;负责中心重要会议筹备、公务接待、车辆调度等后勤保障工作。

2.财务部

负责中心财务、预决算、固定资产管理等;负责资金筹措工作;监管资金流向及各部室经费使用情况;负责配合上级审计、财政税收等部门检查和督查工作;做好中心债权、债务的清理结算工作。

3.广告部

负责电视、报纸、新媒体及户外广告的运营工作;负责电视、报纸、大屏、新媒体商业类广告的策划、制作;负责中心所有广告的监督管理;负责报刊投递及会展活动承办。

4.技播部

根据前方采访需求,及时调度采访设备,为前方记者提供技术支持;负责本单位报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全;负责摄录编播设备和各部室技术设备的维护、保养、维修和安全工作;负责中心机房及风竹槽无线发射台、龙头嘴差转台的值守和管理工作。

5.采编部

负责制订年度和阶段性宣传报道计划,负责中心重大活动的宣传策划和新闻宣传工作的总结;负责节目推优创优,开展精品创作,组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐;负责引进、审查影视剧,做好媒资管理;负责组织优秀节目评审、评优、考核和送审工作;负责中心的通联工作;负责通讯员队伍的培训和考核工作;负责一线各部室人员的考核。

6.采访部

负责完成上级部门下达的主题宣传任务;负责与乡镇(街道)、部门日常新闻报道工作;负责日常报纸、电视、网站及新媒体平台的新闻信息采集、拍摄、撰稿等工作;负责采访部一线记者管理工作。

7.社联部

负责乡镇(部门)联办节目的策划、拍摄、编辑等工作;完成视频类专题栏目的策划、拍摄、编辑等工作;完成县上重大活动专题节目的策划、拍摄、编辑工作;完成中心的资料拍摄、广告运营拍摄等任务。

8.视讯部

负责巫溪综合、生态旅游两个电视频道的建设、管理和节目编排工作;负责电视频道的节目编排;负责《巫溪新闻》和各档栏目的编辑包装工作;负责县委县政府交办的重大专题片、宣传片、公益广告的制作工作。

9.新媒体部

负责《巫溪手机报》采集、编排、审查和发送工作;负责巫溪手机台快讯推送、视频上载、制作、编审和发送工作;负责巫溪APP客户端、重庆巫溪微信公众号、巫溪电视台微信公众号、重庆巫溪政务微博的编审发工作;负责巫溪门户网新闻频道文图、视频新闻编审、上载、发布工作;完成移动端视频直播工作;完成各新媒体平台外宣任务。

10.《巫溪报》编辑部

完成上级部门下达的主题宣传任务;负责《巫溪报》稿源组织、编排、校核、审查、发行工作;负责报纸通联工作。

11.广播部

负责FM105.8广播频率建设、管理工作;负责广播节目策划、包装、制作、审查、上载等日常工作;负责《巫溪新闻》和各档栏目的播音主持等工作;负责外景出像、专题配音、网络直播主播等工作;完成广播类内外宣创优任务。

(三)单位构成

从预算单位构成看,为纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位,无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,346.97万元,支出总计1,346.97万元。收支较上年决算数增加133.70万元,增长11%,主要原因是2021年增加聘用人员工资110万元、本地电视节目无线覆盖工程11万元以及增加职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,346.97万元,较上年决算数增加133.70万元,增长11%,主要原因是2021年增加聘用人员工资110万元、本地电视节目无线覆盖工程11万元以及增加职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调等。其中:财政拨款收入1,346.97万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,346.97万元,较上年决算数增加133.70万元,增长11%,主要原因是2021年增加聘用人员工资110万元、本地电视节目无线覆盖工程11万元以及增加职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调等。其中:基本支出1,025.94万元,占76.2%;项目支出321.03万元,占23.8%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,346.97万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加133.70万元,增长11%。主要原因是2021年增加聘用人员工资110万元、本地电视节目无线覆盖工程11万元以及增加职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,346.97万元,较上年决算数增加133.70万元,增长11%。主要原因是2021年增加聘用人员工资110万元、本地电视节目无线覆盖工程11万元以及增加职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调等。较年初预算数增加48.58万元,增长3.7%。主要原因职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调及年中追加无线覆盖工程11万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,346.97万元,较上年决算数增加133.70万元,增长11%。主要原因是2021年增加聘用人员工资110万元、本地电视节目无线覆盖工程11万元以及增加职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调等。较年初预算数增加48.58万元,增长3.7%。主要原因是职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调及年中追加无线覆盖工程11万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出1,123.87万元,占83.4%,较年初预算数增加28.02万元,增长2.6%,主要原因是年中追加电视节目无线覆盖工程11万元以及增加职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调等。

(2)社会保障与就业支出141.52万元,占10.5%,较年初预算数增加20.56万元,增长17%,主要原因是补缴调离人员以前年度职业年金13.86万元、退休人员健康休养费基数上调等。

(3)卫生健康支出36.05万元,占2.7%,较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

(4)住房保障支出45.53万元,占3.4%,较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,025.94万元。其中:人员经费940.02万元,较上年决算数增加212.04万元,增长29.1%,主要原因是本年增加聘用人员工资110万元、职工正常晋级工资和年度目标考核基数上调及退休人员健康休养费基数上调等。人员经费用途主要包括基本工资215.32万元、津贴补贴230.39万元、伙食补助费24.89万元、绩效工资136.35万元、机关事业单位基本养老保险60.71万元、职业年金缴费44.21万元、职工基本医疗保险缴费36.05万元、住房公积金45.53万元、其他工资福利支出109.97万元、对个人和家庭的补助36.6万元。公用经费85.92万元,较上年决算数减少56.18万元,下降39.5%,主要原因是差旅费减少6.13万元、工会经费减少15.34万元、其他商品和服务支出减少25.3万元等。公用经费用途主要包括办公费5.89万元、电费13.98万元、邮电费10.67万元、差旅费15.35万元、公务接待费7.17万元、劳务费3.29万元、其他商品和服务支出11.31万元以及其他公用经费支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计12.57万元,较年初预算数增加3.83万元,增长43.8%,主要原因是为贯彻落实县委、县政府要求,加大对外宣传力度,提升巫溪知名度,本台接待央视和重庆台记者对各乡镇采访报道量增加。较上年支出数减少1.41万元,下降10.1%,主要原因是我单位继续按照中央八项规定精神厉行节约不断压减“三公”经费支出,故2021年公务车运行维护费、公务接待费比上年支出数减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.40万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查、接待央视及重庆台记者下乡采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.32万元,增长6.3%,主要原因是使用了10年的老车,维修费增加,耗油量增加。较上年支出数减少0.61万元,下降10.1%,主要原因是本单位严控公车运行管理,故2021年公务车运行维护费比上年减少。

公务接待费7.17万元,主要用于接待中央电视台、重庆电视台以及各区县电视台来访记者的餐饮住宿等。费用支出较年初预算数增加3.51万元,增长95.9%,主要原因是为贯彻落实县委、县政府要求,加大对外宣传力度,提升巫溪知名度,本台接待央视和重庆台记者对各乡镇采访报道量增加。较上年支出数减少0.79万元,下降9.9%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,故2021年公务接待费比上年减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待223批次2,096人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费34.18元,车均购置费0万元,车均维护费5.4万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出19.17万元,较上年决算数减少3.13万元,下降14%,主要原因是疫情影响减少本年会议费的支出。本年度业务培训费支出16.36万元,较上年决算数增加1.61万元,增长10.9%,主要原因是各网络平台市级到本台业务指导培训次数较多及组织对乡镇通讯员培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于新闻采访。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金431万元;从评价情怳来看,预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

巫溪手机报

自评总分

100

主管部门


联系人

毛江燕

实施单位

巫溪县广播电视台

联系电话

18680938100

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

执行率得分(10分)

总量

100

总量


100%

10

其中:财政资金

100

其中:财政资金


100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对接华龙网手机报平台,编发巫溪手机报270期,提升主流媒体影响力、引导力、公信力和传播力。

对接华龙网手机报平台,编发巫溪手机报270期,提升主流媒体影响力、引导力、公信力和传播力,发行报刊270期。

绩效指标

指标名称

分值

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分(分)

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标(60)分

数量指标(20)分

出版报刊期数

20

≥270期

270期

100%

20


数量指标(20)分

订阅人数

20

≥10万人

10万人

100%

20


质量指标()分








时效指标(10)分

信息及时发布率

10

≥95%

95%

100%

10


成本指标(10)分

手机报费用支出

10

100万元

100万元

100%

10


……








效益指标(20)分

经济效益指标()分








社会效益指标(20)分

主流媒体影响力

20

有所提升

有所提升

100%

20


生态效益指标()分








可持续影响指标()分








……








满意度指标(10)分

服务对象满意度(10)分

全县群众满意度

10

≥90%

90%

100%

10


……








说明

请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

APP建设及维护费

自评总分

99.6

主管部门


联系人

毛江燕

实施单位

巫溪县广播电视台

联系电话

18680938100

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

执行率得分(10分)

总量

30

总量

30

100%

10

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障巫溪党政APP平台正常运行,确保巫溪新闻图文正常刊播

巫溪党政APP平台正常运行,巫溪新闻图文正常刊播

绩效指标

指标名称

分值

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分(分)

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标(50)分

数量指标(20)分

日常维护月数

20

≥12月

12月

100%

20


质量指标(20)分

保证APP正常运行率

20

≥96%

100%

100%

20


时效指标()分








成本指标(10)分

维护经费支出

10

30万元

30万元

100%

10


……








效益指标(30)分

经济效益指标()分








社会效益指标(30)分

群众获取信息渠道

30

有效拓宽

有效拓宽

100%

30


生态效益指标()分








可持续影响指标()分








……








满意度指标(10)分

服务对象满意度(10)分

全县群众满意度

10

≥90%

85%

94%

9.4

平台功能还需进一步完善

……








说明

请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例。

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51523769


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