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  • 巫溪县人民政府
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  • 财政;金融;审计
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  • 2023-09-22
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  • 2023-09-22
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重庆市巫溪县融媒体中心 2022年度部门决算情况说明
日期:2023-09-22

重庆市巫溪县融媒体中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党中央国务院在新闻宣传、广播电视等工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕全县的中心工作,组织开展宣传工作;

2.负责对外宣传和本中心节目的审查制作和创优,不断提高宣传质量,严格遵守宣传纪律,把握好宣传导向;

3.编发县级连续性内部刊物《巫溪报》;

4.负责巫溪县广播电视新闻、专题等电视节目的制作、播出,开展相关研究;

5.负责巫溪门户网新闻频道、巫溪APP、巫溪手机报、巫溪手机台、重庆巫溪政务微博、重庆巫溪微信公众号等新媒体平台的活动策划、内容生产及管理运营;

6.承办全县的广播电视、报刊及新媒体广告宣传业务,按照广告管理法规,积极组织广告运营工作;

7.负责宣传队伍的思想政治建设、业务培训、职业道德教育和人才队伍建设,深化巫溪县融媒体中心内部改革,组织培养各类专业人才,提高职工整体素质;

8.负责本地区报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全,并通过信息网络向公众传播;

9.负责大型活动、专题片、电视播出等文化创意产业发展;

10.负责智慧产业和“媒体+”信息技术产业发展;

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述宗旨和职责任务,巫溪县融媒体中心设置办公室、财务部、广告部、技播部、采编部、采访部、社联部、视讯部、新媒体部、《巫溪报》编辑部、广播部等11个内设科室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,为纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,298.83万元,支出总计1,298.83万元。收支较上年决算数减少48.14万元,下降3.6%,主要原因一是社会保障和就业支出比上年决算数减少13.81万元,二是2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分未发放到位,三是公用经费人均减少0.1万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,298.83万元,较上年决算数减少48.14万元,下降3.6%,主要原因一是社会保障和就业支出比上年决算数减少13.81万元,二是2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分未发放到位,三是公用经费人均减少0.1万元。其中:财政拨款收入1,298.83万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,298.83万元,较上年决算减少48.14万元,下降3.6%,主要原因一是社会保障和就业支出比上年决算数减少13.81万元,二是2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分未发放到位,三是公用经费人均减少0.1万元。其中:基本支出829.02万元,占63.8%;项目支出469.81万元,占36.2%;此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,298.83万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少48.14万元,下降3.6%。主要原因一是社会保障和就业支出比上年决算数减少13.81万元,二是2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分未发放到位,三是公用经费人均减少0.1万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,298.83万元,较上年决算数减少48.14万元,下降3.6%。主要原因一是社会保障和就业支出比上年决算数减少13.81万元,二是2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分未发放到位,三是公用经费人均减少0.1万元。较年初预算数增加85.47万元,增长7%。主要原因一是年初绩效目标是按人平1万元预算,年中追拨总计增加15.6万元,二是项目增加48.5万元,三是在职人员晋档晋级工资增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,298.83万元,较上年决算数减少48.14万元,下降3.6%。主要原因一是社会保障和就业支出比上年决算数减少13.81万元,二是2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分未发放到位,三是公用经费人均减少0.1万元。较年初预算数增加85.47万元,增长7%。主要原因一是年初绩效目标是按人平1万元预算,年中追拨总计增加15.6万元,二是项目增加48.5万元,三是在职人员晋档晋级工资增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出1,089.70万元,占83.9%,较年初预算数增加85.47万元,增长8.5%,主要原因一是年初绩效目标是按人平1万元预算,年中追拨总计增加15.6万元,二是项目增加48.5万元,三是在职人员晋档晋级工资增加。

(2)社会保障与就业支出127.71万元,占9.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)卫生健康支出35.97万元,占2.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。

(4)住房保障支出45.44万元,占3.5%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出829.02万元。其中:人员经费750.82万元,较上年决算数减少189.20万元,下降20.1%,主要原因一是根据决算口径,劳务派遣人员工资不能在人员经费其他工资福利中列支,本年反映项目支出劳务费中列支。二是2022年末受疫情影响事业人员目标绩效和平时考核部分未发放到位。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两方面,具体包括基本工资208.26万元、津贴补贴24.95万元、绩效工资307.81万元、机关事业单位基本养老保险费60.58万元、职业年金缴费30.29万元、职工基本医疗保险缴费35.97万元、住房公积金45.44万元、对个人和家庭的补助35.53万元。公用经费78.20万元,较上年决算数减少7.72万元,下降9%,主要原因是今年公用经费人平减少1万元。公用经费用途主要包括办公费7.29万元、电费11.3万元、邮电费9.2万元、差旅费1.87万元、公务接待费3.66万元、劳务费9.31万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出8.73万元以及其他公用经费支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.66万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平。较上年支出数减少4.91万元,下降39.1%,主要原因是严格执行中央八项规定,开展厉行节约,强化过紧日子的思想,比上年同期公务用车运行维护费、公务接待费大副度下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查、接待央视及重庆台记者下乡采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数减少1.40万元,下降25.9%,主要原因是严格执行公车管理办法,不偏轨、不走样,强化执行力。故2022年公务车运行维护费比上年减少。

公务接待费3.66万元,主要用于接待中央电视台、重庆电视台以及各区县电视台来访记者的餐饮住宿等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,与年初预算数持平,较上年支出数减少3.51万元,下降49%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待规模,控制接待规格,控制陪餐人数。故2022年公务接待费比上年减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待167批次998人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费36.67元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少19.17万元,下降100%,主要原因是受疫情影响本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出6.91万元,较上年决算数减少9.45万元,下降57.8%,主要原因是本年度控制培训规模,减少培训数量,压减培训费支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

按部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金469.81万元;从评价情怳来看,预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

巫溪县融媒体中心整体自评

项目     编码:

50023800022P000028

自评  总分:

99.90

项目主管部门:

029-巫溪县融媒体中心

财政归  口科室:

005-行财科

部门联系人:

毛江燕

联系电话:

18680938100

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

12,683,554.02

13,083,023.02

12,988,262.02

其中:财政拨款

12,683,554.02

13,083,023.02

12,988,262.02

99

10.00

9.90

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻落实党的宣传路线、方针、政策,严格执行党的宣传纪律,把握正确的舆论导向。负责《巫溪新闻》、《巫溪报》、《巫溪手机报》、网站及新媒体等新闻信息采集、拍摄、撰稿等工作;负责《巫溪手机报》采集、编排、审查和发送等工作;负责《巫溪手机台》视频上载和采集、编排、制作、审查和发送等工作;负责“巫溪党政APP客户端”、“重庆巫溪微信公众号”、“巫溪电视台微信公众号”和“重庆巫溪微博”的编排、审查和发送等工作。

2022年,播出《巫溪新闻》254期,播出各类新闻稿件3185条;《巫溪报》共发行104期,共计稿件1700余篇。“重庆巫溪”微信公众号关注量达9.6万,推送消息415期,1650条,”巫溪APP“下载量达53.6万,共发布稿件5000余篇,点击量累计达2000余万次,”巫溪手机台“上传视频新闻1859期;”巫溪手机报“编辑242期,4841条,共有10余万人订阅;其中,中央、市级主流媒体刊发巫溪报道56篇(条)。制作感动人物专题片10部。疫情期间,开办《主播说防疫》30期等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议


出版巫溪报期数

104

104

0

100

20

20


订阅人数

万户

50

50

0

100

20

20


发布手机报期数

270

270

0

100

20

20


部门预决算按时公开率

%

100

100

0

100

20

20


全县群众满意度

%

90

90

0

100

20

20



















2022年度二级项目绩效自评表

项目    名称:

-巫溪手机报

项目       编码:

50023822T000002007915

自评  总分:

100.00

项目主管部门:

029-巫溪县融媒体中心

财政归口处室:

005-行财科

部门联系人:

毛江燕

联系 电话:

18680938100

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

其中:财政拨款

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对接华龙网手机报平台,编发巫溪手机报270期,提升主流媒体的影响力、引导力、公信力和传播力。

对接华龙网手机报平台,编发巫溪手机报270期,4841条,共有10余万人订阅,提升了主流媒体的影响力、引导力、公信力和传播力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标  权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

工作日出刊手机报期数

270

270

0

100

25

25

工作日每天24小时前推送期数

270

270

0

100

10

10

巫溪手机报平台维护费支出

1000000

1000000

0

100

10

10

订阅人数

万户

10

10

0

100

35

35

全县阅读群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

2.部门绩效评价情况

无。

3.财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

毛江燕  023-51523769


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