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  • 巫溪县财政局
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  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-10
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 有效性 ]
中国共产党巫溪县委员会宣传部2026年部门预算情况说明
日期:2026-02-10


一、单位基本情况

(一)职能职责。

中共巫溪县委宣传部内设办公室、理论科、新闻出版科、文化艺术科、网络安全和信息化工作科、精神文明建设科6个职能科室。

办公室:负责文电、会务、政务值班、机要、档案、信息报送、督查、行政后勤等机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责党建、党风廉政建设安全保密、机关财务和干部人事管理工作。

理论科:负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,指导马克思主义理论教育教学,指导思想政治理论课程和教材编写工作。对全县各级中心组学习进行分类指导。负责县委宣讲团工作,协调组织马克思主义理论研究和建设工程等工作。指导推动协调意识形态工作。调查了解宣传思想文化工作情况,协调组织全县宣传思想文化工作政策措施并提出建议。

新闻出版科:负责统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设,负责组织协调重大新闻宣传报道活动,负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监督,组织推动新闻理论研究工作。

文化艺术科:负责对全县文艺工作的宏观指导协调和文艺队伍建设,组织协调全县文艺产品创作生产的引导和管理,指导推动协调全县文艺产品创作生产的引导和管理。协调推进全县文化产业重大项目规划建设。承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查。组织推进新闻出版、电影行政审批制度改革。

网络安全和信息化工作科:统筹指导协调全县网络安全和信息化工作,督促落实党委(党组、党工委)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全。负责全县互联网信息内容管理工作,统筹协调全县互联网宣传管理和舆论引导工作。负责指导协调全县网络舆情信息工作和全县宣传思想文化系统舆情信息工作,承担县委网信办(县网信办)具体工作。

精神文明建设科:负责指导协调规划全县精神文明建设工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。负责新时代文明实践中心建设工作。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。组织开展传统节日民俗文化活动。负责全县文明县城、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等创建工作。负责协调指导全县未成年人思想道德建设工作。负责全县公益广告阵地建设与管理。组织政工职称评审工作。

(二)单位构成。

中共巫溪县委宣传部内设办公室、理论科、新闻出版科、文化艺术科、网络安全和信息化工作科、精神文明建设科6个职能科室。核定行政编制14人,参公编制6人,实有在编人数17人,其中:行政人员12人,参公人员5人。

二、部门收支总体情况(表六至表八)

(一)收入预算:2026年年初预算数950.46万元,其中:一般公共预算拨款846.97万元,政府性基金预算拨款44万元,上年结转59.49万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加16.10万元,主要是上年结转文化旅游体育与传媒支出,以及增加本年度对外宣传项目。

(二)支出预算:2026年年初预算数950.46万元,其中:一般公共服务支出693.72万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出114.50万元,社会保障和就业支出55.78万元,卫生健康支出18.24万元,住房保障支出24.22万元,其他支出44万元。支出较去年增加16.10万元,主要是基本支出增加43.18万元,项目支出减少27.08万元。

按照我县预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)

2026年一般公共预算财政拨款收入906.46万元,一般公共预算财政拨款支出906.46万元,比2025年增加106.10万元。其中:基本支出330.51万元,比2025年增加43.18万元,主要原因是公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出575.95万元,比2025年增加3.43万元,主要原因是上年结转文化旅游体育与传媒支出,以及增加本年度对外宣传项目。

2026年政府性基金预算收入44万元,政府性基金预算支出44万元,比2025年减少90万元,主要原因是乡村学校少年宫研学活动经费减少。

四、三公经费情况说明(表四)

2026三公经费预算3.50万元,比2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少(或增加)0万元,主要原因是;公务接待费2.34万元,比2025年减少0.06万元,主要原因是根本财政要求,厉行节约,公务用车运行维护费3.50万元,比2025年持平,主要原因是用于公车维修维护;公务用车购置费0万元,比2025年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费49.49万元,比上年增加5.06万元,主要原因为办公费、公务接待费比上年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(表九)

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款516.46万元。

4、国有资产占用使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。(表十至表十一)

本单位今年部门预算整体绩效为1400.53万元。

本单位无县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘国芳联系方式:13896248736


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