- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00118
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 依照《中华人民共和国公司法》,对县属国有及国有控股企业(以下统称“国有企业”)进行监督管理,维护出资人权益,防止国有资产流失。
2. 贯彻执行企业国有资产管理的有关法律、法规和政策;制定国有企业的监管制度、规定等规范性文件。贯彻执行党和国家有关银行、保险、信托等金融工作的法律法规和方针政策,制定全县金融及金融产业发展的中短期规划和工作计划。研究分析全县金融运行和行业发展动态,及时提出金融决策参考意见和建议。
3. 负责改革的事务性工作,指导推进国有企业改革和重组,推动国有经济布局和结构战略性调整,建立符合社会主义市场经济体制和现代国有企业制度要求的选人用人机制。完善公司治理结构,依法派出董事、监事,加强对委派董事、监事的履职管理和考核。
4. 负责国有企业资产配置、使用、处置、产权变动、产权登记、产权界定、产权纠纷调处、清产核资等具体工作,负责监督国有企业上交国有资本经营预算收入。
5. 负责国有企业经营指标的统计监测工作,国有企业经营和运营质量分析工作。负责国有企业投资计划备案审核、国有企业经营预算编制、债务管控、财务监管工作。
6. 负责国有企业综合考核及国有企业领导人员考核的具体工作,按照国有企业薪酬改革政策核定国有企业负责人薪酬及员工工资总额,完善激励和约束机制。
7. 积极协助上级监管机构对我县金融机构的管理或监管。研究建立地方金融安全区的政策和措施,促进金融安全。 负责收集全县金融、保险、证券系统的业务报表和业务统计工作;负责对全县的区域性股权市场、典当行、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。参与拟订政策性金融、普惠金融有关政策,营造良好金融生态环境,推动发展普惠金融,推进农村金融改革和发展。
(二)机构设置
巫溪县国有资产监督管理中心内设机构有:综合管理科、国资运营科、财务稽查科、企业科共4个科室。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2024年度收入总计7613.56万元,支出总计7613.56万元。收、支与2023年度相比,减少2311.48万元,下降23.3%,主要原因是减少巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金。
2. 收入情况。2024年度收入合计7613.56万元,与2023年度相比,减少2311.48万元,下降23.3%,主要原因是减少巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金。其中:财政拨款收入7613.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计7613.56万元,与2023年度相比,减少2311.48万元,下降23.3%,主要原因是减少巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金。其中:基本支出246.32万元,占3.24%;项目支出7367.24万元,占96.76%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7613.56万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少2311.48万元,下降23.3%。主要原因减少巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7613.56万元,与2023年度相比,减少2311.48万元,下降23.3%。主要原因是减少巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金。较年初预算数增加7313.86万元,增长2440.4%。主要原因一是本年度新增4个项目资金7283.7万元,其中:巫溪县工业园区农产品流通中心及配套基础设施项目230万元、2024年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程项目4270万元、巫溪县2024年度易地扶贫搬迁贷款贴息项目2772万元和2022-2023年其他服务业升规升限补助11.7万元;二是是工资变动、部分人员职级晋升等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7613.56万元,与2023年度相比,减少2311.48万元,下降23.3%。主要原因减少巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金。较年初预算数增加7313.86万元,增长2440.4%。主要原因一是本年度新增4个项目资金7283.7万元,其中:巫溪县工业园区农产品流通中心及配套基础设施项目230万元、2024年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程项目4270万元、巫溪县2024年度易地扶贫搬迁贷款贴息项目2772万元和2022-2023年其他服务业升规升限补助11.7万元;二是是工资变动、部分人员职级晋升等。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出263.14万元,占3.46%,较年初预算数增加32.20万元,增长13.9%,主要原因是工资变动、部分人员职级晋升等。
(2)社会保障与就业支出35.32万元,占0.46%,较年初预算数减少0.54万元,下降1.5%,主要原因是调出人员1人。
(3)卫生健康支出12.74万元,占0.17%,较年初预算数减少1.23万元,下降8.8%,主要原因是调出人员1人。
(4)城乡社区支出230.00万元,占3.02%,较年初预算数增加230.00万元,增长100.0%,主要原因是增加巫溪县工业园区农产品流通中心及配套基础设施项目拨款230.00万元。
(5)农林水支出7042.00万元,占92.49%,较年初预算数增加7042.00万元,增长100.0%,主要原因是增加2024年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程项目拨款4270万元和增加巫溪县2024年度易地扶贫搬迁贷款贴息项目拨款2772万元。
(6)资源勘探信息等支出11.70万元,占0.15%,较年初预算数增加11.70万元,增长100.0%,主要原因是拨付2022-2023年其他服务业升规升限补助11.7万元 。
(7)住房保障支出18.65万元,占0.25%,较年初预算数减少0.27万元,下降1.4%,主要原因是调出人员1人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出246.32万元。其中:人员经费211.44万元,与2023年度相比,减少20.31万元,下降8.8%,主要原因是调出人员1人等。人员经费用途主要包括统发工资、规范津补贴、工伤保险(行政)、一次性奖金、公务员年度考核奖、公务员基础绩效奖、统发其他津补贴、离退休健康休养、养老保险、职业年金、医疗保险(行政)、职工住房公积金等。公用经费34.88万元,与2023年度相比,增加7.68万元,增长28.2%,主要原因是增加工作人员1名。公用经费用途主要包括工会经费(行政)、福利费(行政)、公车改革补贴、公用经费定额(行政)。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.03万元,较年初预算数减少0.97万元,下降24.3%,主要原因是我中心本着厉行节约的原则压减支出。较上年支出数减少0.08万元,下降2.6%,主要原因是我中心本着厉行节约的原则压减支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元;费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元;费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减。
公务车运行维护费1.76万元,主要用于市内因公出行、国资国企监管、金融协调服务工作、打击非法集资、帮扶、查看项目现场等工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降12.0%,主要原因是中心本着厉行节约的原则压减支出。较上年支出数减少0.06万元,下降3.3%,主要原因是中心本着厉行节约的原则压减支出。
公务接待费1.28万元,主要用于于国企、金融相关工作对接、培训及年度考核工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.72万元,下降36.0%,主要原因是接待公务接待次数减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0.8%,主要原因是接待公务接待次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待50批次284人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费45.00元,车均购置费0万元,车均维护费1.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.14万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.33万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降2.9%,主要原因是主要原因是严格执行党政机关过紧日子要求,减少培训次数。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出34.88万元,机关运行经费主要用于开支工会经费(行政)0.35万元、福利费(行政)1.1764万元、公车改革补贴10.44万元、公用经费定额(行政)22.9097万元。机关运行经费较上年支出数增加7.68万元,增长28.2%,主要原因是增加西部计划志愿者1名。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100.00 %。按照政府采购相关要求,在政府采购网采购办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
应当参照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体和8个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7367.24万元。
部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表


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(二)部门绩效评价情况
我中心对2022-2023年其他服务业升规升限补助、财务补助、金融协调与服务、国资国企监管工作、2024年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程(溪财发【2024】129号)、巫溪县2024年度易地扶贫搬迁贷款贴息、巫溪县工业园区农产品流通中心及配套基础设施项目等8个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金7367.24万元,评价得分100分,评价等次为良。
(三)财政绩效评价情况
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
姚正美:023-51698002
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
01表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,613.56 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
263.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
35.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
12.74 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
230.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
7,042.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
11.70 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
18.65 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,613.56 |
本年支出合计 |
57 |
7,613.56 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
7,613.56 |
总计 |
60 |
7,613.56 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
02表 单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,613.56 |
7,613.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.14 |
263.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
255.47 |
255.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
179.61 |
179.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,042.00 |
7,042.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7,042.00 |
7,042.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,270.00 |
4,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
2,772.00 |
2,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
03表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,613.56 |
246.32 |
7,367.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.14 |
179.61 |
83.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
255.47 |
179.61 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
179.61 |
179.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
75.86 |
0.00 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,042.00 |
0.00 |
7,042.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7,042.00 |
0.00 |
7,042.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,270.00 |
0.00 |
4,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
2,772.00 |
0.00 |
2,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
04表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,613.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
263.14 |
263.14 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.32 |
35.32 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7,042.00 |
7,042.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,613.56 |
本年支出合计 |
59 |
7,613.56 |
7,613.56 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,613.56 |
总计 |
64 |
7,613.56 |
7,613.56 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,613.56 |
246.32 |
7,367.24 |
7,613.56 |
246.32 |
7,367.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.14 |
179.61 |
83.54 |
263.14 |
179.61 |
83.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255.47 |
179.61 |
75.86 |
255.47 |
179.61 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.61 |
179.61 |
0.00 |
179.61 |
179.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.86 |
0.00 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,042.00 |
0.00 |
7,042.00 |
7,042.00 |
0.00 |
7,042.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,042.00 |
0.00 |
7,042.00 |
7,042.00 |
0.00 |
7,042.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,270.00 |
0.00 |
4,270.00 |
4,270.00 |
0.00 |
4,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,772.00 |
0.00 |
2,772.00 |
2,772.00 |
0.00 |
2,772.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
209.14 |
302 |
商品和服务支出 |
34.88 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.50 |
30201 |
办公费 |
9.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.29 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.39 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.84 |
30206 |
电费 |
0.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.18 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.56 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.30 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.53 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
211.44 |
公用经费合计 |
34.88 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
08表 | |||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:巫溪县国有资产监督管理中心(本级) |
09表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
34.88 |
|
(一)支出合计 |
2 |
3.03 |
(一)行政单位 |
26 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
34.88 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
1.76 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
1.76 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
1.28 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
1.28 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
50 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
0.62 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
0.62 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
284 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
0.62 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
0.62 |
|
二、会议费 |
22 |
0.14 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.33 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
10.10 |
|
|
|
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