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  • 11500238709450498T/2025-00066
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ]
  • 巫溪县财政局
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 有效性 ]
中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)2024年度决算公开说明
日期:2025-09-22


一、单位基本情况

(一)职能职责

根据中央、市委的决策部署和县委的工作要求,对全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织、指导县政法各单位干部队伍建设及监督政法各单位开展执法司法活动;协调推进全县社会治安综合治理及反邪防邪工作,全力维护全县社会大局平安稳定。

(二)机构设置

本单位内设办公室、执法监督科、综合治理科、政治安全科、维稳指导科、政治部6个科室,代管县法学会。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计757.02万元,支出总计757.02万元。收、支与2023年度相比,增加66.39万元,增长9.6%,主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元。

2.收入情况。2024年度收入合计757.02万元,与2023年度相比,增加66.39万元,增长9.6%,主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元。其中:财政拨款收入757.02万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计757.02万元,与2023年度相比,增加66.39万元,增长9.6%,主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元。其中:基本支出470.18万元,占62.11%;项目支出286.84万元,占37.89%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年度和2024年度均无年末结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计757.02万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加66.39万元,增长9.6%。主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入757.02万元,与2023年度相比,增加66.39万元,增长9.6%。主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元。较年初预算数增加146.20万元,增长23.9%。主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元,部分职工职级晋升人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出757.02万元,与2023年度相比,增加66.39万元,增长9.6%。主要原因是主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元。较年初预算数增加146.20万元,增长23.9%。主要原因是增加视频会商系统建设项目,项目资金增加100万元,部分职工职级晋升人员经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年度和2024年度均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出598.96万元,占79.12%,较年初预算数增加117.53万元,增长24.4%,主要原因是我单位年中追加一个项目视频会商系统建设项目,追加项目资金100万元,部分职工职级晋升,造成一般公共服务支出增加117.53万元。

2)社会保障与就业支出105.80万元,占13.98%,较年初预算数增加28.13万元,增长36.2%,主要原因部分职工职级晋升,社保基数增加,社会保障与就业支出增加。

3)卫生健康支出21.64万元,占2.86%,较年初预算数增加0.54万元,增长2.6%,主要原因部分职工职级晋升,基数增加,卫生健康支出增加。

4住房保障支出30.62万元,占4.04%,较年初预算数无增减,主要原因是住房公积金基数为上一年工资平均数,基数及人员无变化,住房保障支出无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出470.18万元。其中:人员经费421.96万元,与2023年度相比,减少11.41万元,下降2.6%,主要原因是政法委下属二级事业单位社会治安综合治理服务中心2024年开始独立核算,人员减少6人,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用减少,造成人员经费支出减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费48.22万元,与2023年度相比,减少5.64万元,下降10.5%,主要原因是政法委下属二级事业单位社会治安综合治理服务中心2024年开始独立核算,人员减少6人,办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等费用减少,造成公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等因公产生的支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计4.60万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算数支出费用,因此与年初预算数无增减。较上年支出数增加3.33万元,增长262.2%,主要原因是我单位车辆维修维护费增多,造成“三公”经费支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.50万元,主要用于车辆维维护费用产生公务车运行维护费3.50万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算使用资金。较上年支出数增加3.50万元,增长100.0%,主要原因是我单位车辆维修维护费增多,造成“三公”经费支出增加。

公务接待费1.10万元,主要用于接待2024年市级部门督查及工作检查。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算使用资金。较上年支出数减少0.17万元,下降13.4%,主要原因是2024年市级部门督查及工作检查次数减少,公务接待费用减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待85批次355人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费30.99元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.45万元,与2023年度相比,减少17.62万元,下降97.5%,主要原因是年度线下会议次数减少,会议费减少。本年度培训费支出5.25万元,与2023年度相比,减少19.04万元,下降78.4%,主要原因2024年本单位业务培训次数减少,培训费减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出48.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年支出数减少5.64万元,下降10.5%,主要原因是我单位办公设备购置、会议费及培训费等费用支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.37元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购空调。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金859.49万元,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

状态:已送审

项目名称:

中国共产党巫溪县委员会政法委员会整体监控

项目编码:

50023800024P000010

自评总分:

100.00

项目主管部门:

010-中国共产党巫溪县委员会政法委员会

财政归口处室:

005-行财科

部门联系人:

王燕

联系电话:

51522364

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

717.27

859.49

859.49

其中:财政拨款

717.27

859.49

859.49

100

10.00

10.00

一般公共预算

717.27

859.49

859.49

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成遗属生活补助发放;贯彻落实中央市委关于法学会相关工作要求,推动全县法学会相关工作有序开展,牵头开展无邪教示范县创建及县、乡镇(街道)、村(社区)基层无邪教创建,建立邪教人员教育转化基地,牵头开展全县反邪教宣传工作,协调相关部门和乡镇(街道)开展邪教违法犯罪的查处工作。推动完善全县扫黑除恶专项斗争常态化工作机制。对重点案件进行督察督办。争创全市市域治理现代化试点合格区县,打造一批市域治理现代化示范点,优化全县基层治理体系,提高治理能力。提高全县青少年法制意识,减少青少年犯罪。切实加强党委政法委基层基础建设,有效提升智能定位,从根本上理顺体制机制。加强政法工作宣传,按照中央政法委、市委政法委工作要求拍摄反映平安建设、法治建设取得的成就和生动故事的优秀宣传作品。切实加强党委政法委基层基础建设,有效提升智能定位,从根本上理顺体制机制。加强政法工作宣传,按照中央政法委、市委政法委工作要求拍摄反映平安建设、法治建设取得的成就和生动故事的优秀宣传作品。以综治中心规范化建设为抓手,以提高预测预警预防能力为核心,推动资源整合、力量融合、功能聚合,构建综治中心为平台、网格化管理服务为基础、智能化为支撑的社会治理枢纽工作体系,发挥综治中心整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台作用。按全市统一要求,2023年县级综治中心完成规范化建设,通过信息化手段,与党群服务中心、新时代文明实践中心、政务服务中心、数字化城市管理智慧中心等实现信息共享、协同联动,用于奖励和表彰见义勇为人员.完成遗属生活补助发放;


完成遗属生活补助发放;贯彻落实中央市委关于法学会相关工作要求,推动全县法学会相关工作有序开展,牵头开展无邪教示范县创建及县、乡镇(街道)、村(社区)基层无邪教创建,建立邪教人员教育转化基地,牵头开展全县反邪教宣传工作,协调相关部门和乡镇(街道)开展邪教违法犯罪的查处工作。推动完善全县扫黑除恶专项斗争常态化工作机制。对重点案件进行督察督办。争创全市市域治理现代化试点合格区县,打造一批市域治理现代化示范点,优化全县基层治理体系,提高治理能力。提高全县青少年法制意识,减少青少年犯罪。切实加强党委政法委基层基础建设,有效提升智能定位,从根本上理顺体制机制。加强政法工作宣传,按照中央政法委、市委政法委工作要求拍摄反映平安建设、法治建设取得的成就和生动故事的优秀宣传作品。切实加强党委政法委基层基础建设,有效提升智能定位,从根本上理顺体制机制。加强政法工作宣传,按照中央政法委、市委政法委工作要求拍摄反映平安建设、法治建设取得的成就和生动故事的优秀宣传作品。以综治中心规范化建设为抓手,以提高预测预警预防能力为核心,推动资源整合、力量融合、功能聚合,构建综治中心为平台、网格化管理服务为基础、智能化为支撑的社会治理枢纽工作体系,发挥综治中心整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台作用。按全市统一要求,2023年县级综治中心完成规范化建设,通过信息化手段,与党群服务中心、新时代文明实践中心、政务服务中心、数字化城市管理智慧中心等实现信息共享、协同联动,用于奖励和表彰见义勇为人员.完成遗属生活补助发放;

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

见义勇为基金发放人次

/

4

4

0

100

10

10

平安建设推进会

4

4

0

100

10

10

网格员业务知识培训会

4

4

0

100

10

10

召开政治轮训会议次数

2

2

0

100

10

10

政法工作大型会议

4

4

0

100

10

10

社会认同感

定性

进一步提升

1

0

100

10

10

网格员业务素养

定性

有所提升

1

0

100

10

10

政法人员业务素养

定性

有所提升

1

0

100

10

10

青少年认同感

定性

进一步提升

1

0

100

10

10

人民群众安全感、满意度

%

90

100

11.11

100

10

10

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:部门审核已审

项目名称:

2024党建统领网格治理

项目编码:

50023824T000004226276

自评总分:

100.00

项目主管部门:

010-中国共产党巫溪县委员会政法委员会

财政归口处室:

005-行财科

部门联系人:

李淑娟

联系电话:

51522364

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

13.00

12.87

12.87

其中:财政拨款

13.00

12.87

12.87

100

10.00

10.00

一般公共预算

13.00

12.87

12.87

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

打造党建统领、数智赋能、平战一体、集成协同的现代化网格治理体系,科学划分网格,推进“多网合一”,加强“微网格”建设,建立“网格吹哨、单位报到”机制,增加网格员配置。

打造党建统领、数智赋能、平战一体、集成协同的现代化网格治理体系,科学划分网格,推进“多网合一”,加强“微网格”建设,建立“网格吹哨、单位报到”机制,增加网格员配置。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

网格员业务知识培训会

4

4

0

100

50

50

业务素养

定性

有所提升

1

0

100

30

30

人民群众满意度

%

90

100

11.11

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我单位对党建统领网格治理工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金12.87万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了经费的使用未能严格按照计划执行,专项经费有被挤占的情况。等主要问题,提出严格执行专项资金管理办法等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51228205


收入支出决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

757.02

一、一般公共服务支出

31

598.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

105.80

9

九、卫生健康支出

39

21.64

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

30.62

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

757.02

本年支出合计

57

757.02

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

757.02

总计

60

757.02


收入决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

02

单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

757.02

757.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

598.96

598.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

598.96

598.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

312.12

312.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

286.84

286.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.33

76.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.47

29.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

29.47

29.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

03

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

757.02

470.18

286.84

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

598.96

312.12

286.84

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

598.96

312.12

286.84

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

312.12

312.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

286.84

0.00

286.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

76.33

76.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.47

29.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

29.47

29.47

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

04

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

757.02

一、一般公共服务支出

33

598.96

598.96

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

105.80

105.80

9

九、卫生健康支出

41

21.64

21.64

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

30.62

30.62

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

757.02

本年支出合计

59

757.02

757.02

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

757.02

总计

64

757.02

757.02


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

05

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

757.02

470.18

286.84

757.02

470.18

286.84

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

598.96

312.12

286.84

598.96

312.12

286.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

598.96

312.12

286.84

598.96

312.12

286.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

0.00

0.00

0.00

312.12

312.12

0.00

312.12

312.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

286.84

0.00

286.84

286.84

0.00

286.84

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

105.80

105.80

0.00

105.80

105.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

76.33

76.33

0.00

76.33

76.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

23.19

23.19

0.00

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

34.32

34.32

0.00

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

18.82

18.82

0.00

18.82

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

29.47

29.47

0.00

29.47

29.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

29.47

29.47

0.00

29.47

29.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

21.64

21.64

0.00

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

21.64

21.64

0.00

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

21.64

21.64

0.00

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

30.62

30.62

0.00

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

30.62

30.62

0.00

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

30.62

30.62

0.00

30.62

30.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

06

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

367.30

302

商品和服务支出

48.22

310

资本性支出

30101

基本工资

75.90

30201

办公费

11.03

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

81.25

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

74.71

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

12.09

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.07

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.45

30206

电费

0.65

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

19.76

30207

邮电费

6.32

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

22.44

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.85

30211

差旅费

1.39

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30.65

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

9.20

30213

维修(护)费

0.04

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.55

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

54.66

30215

会议费

0.45

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.21

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

29.47

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

23.19

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.05

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.31

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.41

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.50

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

17.56

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

3.68

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

421.96

公用经费合计

48.22


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

07

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

08

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

机构运行信息决算表

单位:中国共产党巫溪县委员会政法委员会(本级)

09

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

48.22

(一)支出合计

2

4.60

(一)行政单位

26

48.22

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

3.50

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

2)公务用车运行维护费

6

3.50

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

1.10

2.主要领导干部用车

31

1)国内接待费

8

1.10

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

1

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

85

(一)政府采购支出合计

40

0.37

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

0.37

6.国内公务接待人次(人)

18

355

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

0.37

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

0.37

二、会议费

22

0.45

三、培训费

23

5.25

四、差旅费

24

2.24


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